« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Maloměřice a Obrany - (2328 KB) Navrh rozpoctu na rok 2016 (2328 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Maloměřice a Obrany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(2328 KB) Navrh rozpoctu na rok 2016 (2328 KB)

STATUTÄRNÍ MĚSTO BRNO
MČ BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY
SELSKÁ 66,614 00 BRNO
<br> V Souladu S ustanovením § 11,odSt.3 Zákona č.250/2000 Sb <.>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Se Zveřejňuje
„Návrh rozpočtu na rok 2016“ MC Bmo-Malomčřioe a Obřany <.>
<br> Připomínky k „Návľhu rozpočtu na rok 2016“ mohou občané
uplatnit písemně Ve lhůtč do 16.12.2015 nebo ústnč na VII.Zasedání
Zastupitelstva městské části Bmo-Malomčřice a Obřaçny téhož dne <.>
<br> pøì'ćøên,4
<br> Důvodová zpráva
<br> Návrh rozpočtu Městské části Brno - Maloměřìce a Obřany na rok 2016 je předlšláclán
<br> v Souladu Se Zákonem o obcích č.128/2000 Sb <.>,v platném Znění,Zákonem o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů č.25072000 Sb <.>,v platném Znění [dále jen „rozpočtová
g:)ra~n'id|a"),r vyhláškou Ministerstva financí č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,ı v platném
Znění a v Souladu se Statutem města Brna a S přihlédnutím k platnému rozpočtovému
výhledu na období 203] - 2021,který byl Schválen na VI.Zasedání ZMČ dne 23.9.2015 <.>
<br> g'ìévéflz L
4,7 <.>
<br> Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2016
<br> Příjmovou část rozpočtu tvoří:
1.Vlastní příjmy:
a) Daňové příjmy:
Správní poplatky - poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích
za Správní úkony a Správní řízení,jehož výsledkem jsou vy“
daná povolení,rozhodnuti apod.upravená zvláštními zákony
Místní poplatky -jsou vybirány dle zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích
v platném znění a dle vyhlášky města Brna o místních
poplatcích č.22/2010 v platném znění
b) Nedaňové příjmy - příjmy z pronájmu majetku (pozemky a plochy),příjmy z vlast“
ní činnosti (inzerce,pronájmy zasedací místnosti),příjmy
z úroků na bankovních účtech,přijaté Sankční platby
<br> l.Vlastní příjmy celkem
2.Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
<br> 3.Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> 1 585 tis.Kč
936 tis.Kč
<br> 2 300 tis.Kč
<br>
<br>
<br> - na stavební úřad 368
- na ostatní výkon státní Správy l 932
4.Převody mezi Statutárními městy a jejich městskými částmi
a) Účelové dotace
_ na požární ochranu 157 tis.Kč
- na opravy komunikací 719 tis.Kč
b) Neúčelová dotace v“ dle kritérií 21 182 tis.Kč
- počet obyvatel 29% 4 179
- počet žáků MŠ a zs 33% 4 253
~ délka komunikací v m 16% 4 506
- plochy veřejné zeleně MČ v m 13% 4 664
~ výměry MČ v m2 9% 3 580
<br> c) Specifická účelová dotace na zimní údržbu a úklid chodníků 818 tis.Kč
<br> Převody mezi Statutárními městy a jejich městskými částmi
Transfery celkem
<br> 22 876 tis.Kč
25 176 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Vlastní příjmy + transfery+ převody z VHČ celkem 27 697 tis.Kč
<br> Financování (převedení nevyčerpaných dotací) 26 337 tis.Kč
<br> Příjmy + financování celkem 54 034 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br> Návrh funkčního členění rozpočtu podle jednotlivých výdaj ových položek platné roz-
počtové skladby vychází z podkladů správců rozpočtových prostředků jednotlivých
odborů <.>
<br>
<br>
<br> Neinvestiční výdaje 26 925 tis.Kč
<br> Kapitálové výdaje 27 109 tis.Kč
<br> z toho: dokončení výstavby lávky zavěšené na mostě+vybudování chodničku kolem
domu Fryčajova 139,141 500 tis.Kč
pokračování rekonstrukce MŠ Cihelní (dotace) 6 600 tis.Kč
projektová dokumentace rekonstrukce skautské klubovny 100 tis.Kč
pořízení výpočetní techniky 50 tis.Kč
rekonstrukce sálu v budově 17 500 tis.Kč
projektová dokumentace zateplení ÚMČ,bytových i nebytových budov a
budovy JSDH Obřany l 900 tis.Kč
pokračování rekonstrukce budovy bývalé VOŠ Obřanská 459 tis.Kč
<br> (propoj ení budov ZŠ Hamry a VOŠ Obřanská)
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje celkem 54 034 tis.Kč
Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2016:
Příjmy celkem 27 697 tis.Kč
Financování 26 337 tis.Kč
Výdaje celkem 54 034 tis.Kč
<br> Rozpočet na rok 2016 počítá S převedením nevyčerpaných dotací,které byly naší
městské části poskytnuty v roce 2015 a nebyly dočerpány v roce 2015 z důvodu vysoké
náročnosti realizace daných projektů (rekonstrukce kulturního sálu v budově
pokračování rekonstrukce MŠ Cihelní,příprava projektové dokumentace zateplení
bytových i nebytových budov MČ,budovy a budovy JSDH jako podkladů pro
žádost o dotaci z Evropských fondů).Tyto nevyčerpané dotace tvoří většinu z
předpokládané částky financování <.>
<br> Součástí návrhu rozpočtu na rok 2016 není účelová dotace ze státního rozpočtu na
sociálně právní ochranu dětí a mládeže,která bývá přidělena až v průběhu roku a
teprve pak bude zapojena do upraveného rozpočtu 2016 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> Návrh rozpočtu MČ Brno-Malom
<br> Vˇı
<br> BI'ICQ a
<br> Obřany na rok 2016
doplněno o skutečnost r.2014 a plnění rozpočtu k 31.10.2015
<br>
<br> POI <.>
<br> _ Text Q <.>
<br> Schválený
_ Rozp.2015
<br> - Upr.rozp <.>
`2K'231'.310.15“
<br> Skutečnost
K 31.10.15
<br> Návrh rozp <.>
r.2016
<br>
<br> V,I
<br> VTastníprUmytň-U'íażh I _' '_ I
<br>
<br> 1 562,00
<br> 1 669,00
<br> 1 986 497,36
<br> 1 585,00
<br>
<br> v,l'
<br> Daňové prumy
<br>
<br>
<br> 1122
<br> Daň Z příjmu právnických osob za obce
<br> 567 126,00
<br> 340,00
<br> 447,00
<br> 446 609,00
<br> 21...

Načteno

edesky.cz/d/271636

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Maloměřice a Obrany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz