« Najít podobné dokumenty

Městys Hostomice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Hostomice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£
<br> 20.1!„201710136213
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými' jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou & údržbou silnic Usteckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Vydaje celkem.z toho-
<br> Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> ul-
<br> Pr |my - 16048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Daňqvépříimx ____________________
<br> _ Magister/€! příjmy ___________________
<br> - Kapitálqué přílmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> vmil.Kč 16000 <.>,*
<br> 14 000 - 12000
<br> 10000 *
<br> 8 000 21115 21113 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
<br> il.-SR 9244 9659 10042 11304 12441 12632 11936 12195 _ 11991 11917 13935 14330 16048 *UR 10043 10833 12572 121119 14142 12788 11995 13197 12 511 134% 15% 15455 +M 10038 11150 12 791 11952 14170 12394 11940 13398 13139 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) yyšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob).<.> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> - Návrh ' “_ _ _.<.> ' o ' o-.oc ' rozpočtu.<.>.;.<.> | : na rok 2018 „VědŠLáYÉQÍ?_Š!<9'€'Sé_SJU_ŽPY _ _ _ _ _ _._ _ - 5-1.71 _____ 9.952 _ _ +.<.>.<.>.533.1 _ -,_ - - _ 91.6- - _ PQRFQY3_--_____-__________ ____2_8_9Š3.<.>.<.>.395%-,_____ %Q,1_-„-___1š>,_7_-_ _SQCiáJQÍYŠQÍ _____________________ 1 33.12- _ ___]_5_72 _________ 9.4- _,- ___19L8___ _quěíolflifztví _______________________ 5 ?9_ _ - - _ _ _694 _ _,______ 4_,2_ _ _ _ _ _ _ 991.6- _ _ _ČÍPOQSI kraLSBéhpýquu _______________ 4 73- _ - - - -.521.<.>.<.>.<.>.<.>.3.11._______ 1 91.0- - _ _Tě'QVÝQHOyě e_zšíimoye _čiDDQSJ __________ 3 _89_ _ _ _ _ - _499 _________ 2.5 _ -,- - _ _ _7,_7_ - _ -qutygq ethqnepemátek _____________ 3 ?? _ _ _ _ _ _ ???: _________ 24 _______ 1.6- -,_ 122_93an [%!/030951910" !th ___________ 2 79._ _ _ _ _ ?>fo _________ 2.4._ _ _ _ _ - 23.4- _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář— _ství_a_o_chr_a_na Ž-ÍYQÍDÍPQ prostředí_ _ _._ _ _ _ _ _94 _______ 99 _________ 0.9 _ _ _ - _ _ _ _5=_1_ _ _ _Cinoqsnfasxuntelstye-_________.„___59 _______ 21 _________ QA_______29._1___ K...

Načteno

edesky.cz/d/932551

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Hostomice
22. 11. 2024
20. 11. 2024
14. 11. 2024
04. 11. 2024
01. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Městys Hostomice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz