« Najít podobné dokumenty

Město Hora Svaté Kateřiny - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hora Svaté Kateřiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Elektronicky podepsán:
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.201617;2035
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017- 2021 s Rozpočtovými
<br> pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <.>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energii,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungováni kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017je navržen takto:
<br> v_mil.Kč
<br> Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: přý'm y - výdaje.442
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 —80
<br> Příjmy — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ paňgvěpjíjrny ____________________ 4 980 34,8
<br> _ _NĚQĚ'ÍOYŠ PŘÍJEM? __________________________ 3 9.5- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2-_8_ _ _ _ _KĚBÍĚŠJQVÉPĚÍHQX__________________ _______Í?___ ________0:_5____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> neinvestiční transfery „ daňové příjmy : nedaňové příjmy
<br> :: kapitáiové příjmy ! investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) vyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mii.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie _ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle Odvětvové-ho třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> stšiátápí.% delete 5iyžtiy _______ Papaya ___________________ _Speiábitěsi _______________ „Člflnpřt_kfěl€k_éb9 Extasy _________ Kythira e_opbrana Parties-is _______ J".ělpytcbwae zámek—31323139? _____ _Úšsmntrestoi % 9s33qv_ni_ r_usti _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _SÍ_Vi a psnrenažjvpmíhq srpsttsdi _ _ _ _Čirlnpst_z_aet99ite_ls_tv.a ___________ Krizové řízení,požární ochrana a inisargtapý _zázqhtenný _SMSÉTE _____ Rezerva
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br> celkem
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % * v %
<br> _ _ _ _2_ 520 _________ 1 9.53 _______ 121 _ _ ____1_242___.____ „_„533 ________ ez__ - ____ 421_____________3_5 _______ iq:3__ _ ____ „____;3_2 ________ 6_.9__ _ ____ ______2_7 _______ ěZ-9__ _ ____ ezq______ _______2._6 ________ 2_,&__ _ ____ 3a5____„__ _______1._9_______-zvf_s__ _ _____ _____93 _______ %$-- _ _____.______9_4 ________ 31s-.<.> _ _____ _______o_2 _______ gqe__ 109 1,1 48,1 13646 100,00 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> - Dotace obecním školám
<br> a Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> na Dopravní obslužnost
<br> ! Projekty spolufinancované z EU | Provozní výdaje
<br> :: Stavby
<br> n Nákup investičního majetku
<br> a Rezerva 3
<br> Běžné vý daje - 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 Rozdíl návrhu Změna.<.>.návrhu z toho <.>,<.> rozpoctu - „,Schvaleny rozpoctu roku Bězne v na.rOk 2017 a <.>
<br>,_,_,_ rozpocet schváleného 2017 proti vydaje Vydaje Vydaje na rok 2016 „ t schválenému celkem obligatorní fakultativní MZP“ u rozpočtu roku
<br> roku 2016 2016 13 324 12 401 923 13 010 314 102,4 %
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/581021

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hora Svaté Kateřiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz