edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obrnice.
$%
<br> Etekuxmidky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.2016 17:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladus rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provoznich výdajů,zejména úspor energií,případné růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pň sestaveni rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího obdobi 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provoznich zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podií obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ěéžpéyýqaie.__________________________________ 131324._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ Erpstfsdkv minulým Let ______________________
<br> _ Úvěfqvýjámsq 20.155.— 29231 ___________________________ 441- _ - _ _ $gláti5e1ijsjinv létě?! ĚQULZPH ________________________ - 1317._ _ _ _ššrzlétlsa 138.59! ÉMĚIQVÉDQ EQHlCýPlfž : fěfl2_3_ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ :312_ _ _ _
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> v'-
<br> Pr |my— 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ PĚĚQĚQPÍÍÍFÉSL ____________________
<br> _ Nagatňpyé Ptiitny ___________________
<br> _ KŠEÍÉÉĚQVŠ přítmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> „.<.>.a-.r.-
<br> l 2,8% ' 61,7%
<br>.neinvestiční transfery - daňové příjmy : nedaňové příjmy
<br>,: kapitálové příjmy : investiční tran sfery
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) Mys—ší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z pňdané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představuji nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> ýzgělétání.?: Šalek? slyšte! _______ PPPEaYĚ ___________________ Sociální věci
<br> Šjůnpštkféjě'íéb'? ýtaýv _________ Bytes s.cphrana památek _______ Issa/temna zametačjrznpat _____ _Úzsmnteavi % sestava! r_ush _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _St_VÍ a Qaltraqažjvptrlíhq EFPĚÍĚGEÍÍ.„ _ _ Ělqnpstzsstypitdeta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a injeefetaný šěthamý 5283an _____ Rezerva
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br> 2 570 1 242 471 446 212 370 385
<br> 75 57
<br> 27 109
<br> celkem
<br> 13 646
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> |Dotace obecn ím školám
<br> uFinanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obslužnost
<br> i.<.>.<.> -
<br> Podil na celkových výdajích 2017
<br> Meziroční změna v %
<br> _ _____ 1 9.8 _______ 12_Z__ ______i3t9 ________ 5.12-- ____-__3»_5 _______ 1.0.33-- „----:33 ________ QQ-- ______2L7 _______ fičí- „_____2=_5 ________ %$-- _-_____1._9______:27 <.>,5ž__ _______0,_6.<.>.<.>.<.>.2.432-- ______9»_4 ________ 3_,(ž__ ___---9t2 _______ 2%--
<br> 1,1 48,1
<br> 100,00 8,2
<br> ! 3,3
<br> I 0.3%
<br> l 4.2%
<br> %
<br>.Projekty spolufinancované z EU
<br>.Provozní výdaje
<br> : Stavby
<br> || Nákup investičního majetku
<br> :: Rezerva
<br> Běžné vý daje _ 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> vrnil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 Ro...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva
Další dokumenty od Obec Obrnice | ||
---|---|---|
24. 03. 2025 | Plánovaná odstávka elektřiny | |
20. 03. 2025 | Záměr o nájmu části pozemků | |
18. 03. 2025 | rozpočtové opatření č.1/2025 k 11.3. 2025 | |
17. 03. 2025 | Veřejná vyhláška | |
12. 03. 2025 | Záměr udělení výjimky | |
...a další |