Obec Obrnice - Návrh rozpočtu ÚK na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obrnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soubor ke stažení zde

$%
<br> Etekuxmidky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.2016 17:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladus rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provoznich výdajů,zejména úspor energií,případné růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pň sestaveni rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího obdobi 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provoznich zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podií obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ěéžpéyýqaie.__________________________________ 131324._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ Erpstfsdkv minulým Let ______________________
<br> _ Úvěfqvýjámsq 20.155.— 29231 ___________________________ 441- _ - _ _ $gláti5e1ijsjinv létě?! ĚQULZPH ________________________ - 1317._ _ _ _ššrzlétlsa 138.59! ÉMĚIQVÉDQ EQHlCýPlfž : fěfl2_3_ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ :312_ _ _ _
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> v'-
<br> Pr |my— 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ PĚĚQĚQPÍÍÍFÉSL ____________________
<br> _ Nagatňpyé Ptiitny ___________________
<br> _ KŠEÍÉÉĚQVŠ přítmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> „.<.>.a-.r.-
<br> l 2,8% ' 61,7%
<br>.neinvestiční transfery - daňové příjmy : nedaňové příjmy
<br>,: kapitálové příjmy : investiční tran sfery
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) Mys—ší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z pňdané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představuji nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> ýzgělétání.?: Šalek? slyšte! _______ PPPEaYĚ ___________________ Sociální věci
<br> Šjůnpštkféjě'íéb'? ýtaýv _________ Bytes s.cphrana památek _______ Issa/temna zametačjrznpat _____ _Úzsmnteavi % sestava! r_ush _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _St_VÍ a Qaltraqažjvptrlíhq EFPĚÍĚGEÍÍ.„ _ _ Ělqnpstzsstypitdeta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a injeefetaný šěthamý 5283an _____ Rezerva
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br> 2 570 1 242 471 446 212 370 385
<br> 75 57
<br> 27 109
<br> celkem
<br> 13 646
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> |Dotace obecn ím školám
<br> uFinanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obslužnost
<br> i.<.>.<.> -
<br> Podil na celkových výdajích 2017
<br> Meziroční změna v %
<br> _ _____ 1 9.8 _______ 12_Z__ ______i3t9 ________ 5.12-- ____-__3»_5 _______ 1.0.33-- „----:33 ________ QQ-- ______2L7 _______ fičí- „_____2=_5 ________ %$-- _-_____1._9______:27 <.>,5ž__ _______0,_6.<.>.<.>.<.>.2.432-- ______9»_4 ________ 3_,(ž__ ___---9t2 _______ 2%--
<br> 1,1 48,1
<br> 100,00 8,2
<br> ! 3,3
<br> I 0.3%
<br> l 4.2%
<br> %
<br>.Projekty spolufinancované z EU
<br>.Provozní výdaje
<br> : Stavby
<br> || Nákup investičního majetku
<br> :: Rezerva
<br> Běžné vý daje _ 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> vrnil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 Ro...

Načteno

edesky.cz/d/580708

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Obrnice
09. 04. 2025
08. 04. 2025
07. 04. 2025
07. 04. 2025
24. 03. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Obrnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz