« Najít podobné dokumenty

Městys Hostomice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Hostomice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

hppscan323.pdf

FinanCOVänÍ- -289 miı.Kč
<br> Financování ve výši -289 mil.Kč Zahrnuje splácení jistin cizích Zdrojů (úvěry na roky 2011 -
2014 a 2014,úvěrový rámec na roky 2012 - 2015 a návratné finanční výpomoci Ze Státního
rozpočtu ČR 2013) ve výši -469 mil.Kč,při současném zapojení prostředků minulých let a
úvěrového rámce 2016 - 2023 ve výši 180 mil.Kč <.>
<br> Předpokládaná rizika pro hospodaření v období 2016
<br> I Predikce daňových příjmů Ministerstva financí ČR je postavena na pozitivním vývoji
hospodaření ČR - není jisté,že se tento vývoj naplní v tak vysoké míře očekávání <.>
<br> I Po ukončení intervencí ČNB na oslabení kurzu koruny a jejím posílení se očekává mírné
Zvýšení inflace ve druhé polovině roku 2016.Zároveň se očekává,Že tyto Změny budou
mít vliv i na postupné Zvyšování úrokových sazeb na mezibankovním trhu <.>
<br> I Evropské projekty:
<br> - Vzhledem k miliardám proinvestovaným na projekty spolufinancované z EU především
v rámci Regionálního operačního programu Severozápad může dojít Zejména
k problémům s uhrazením Sankčních výměrů od Regionální rady regionu soudržnosti
Severozápad,případně Ministerstva financí ČR z důvodů porušení dotačních pravidel <.>
<br> - Ustecký kraj je členem sdružení Terezín - město Změny,Zájmové Sdružení
právnických osob,které vzniklo Za účelem realizace projektu „Terezín - projekt oživení
historických památek“ financovaného Z Integrovaného operačního programu ve výši
cca 469 mil.Kč.Realizační fáze projektu byla ukončena k 31.7.2015,navazuje
provozní fáze,tzv.udržitelnost projektu v délce trvání 5 let,která je jednou
Z podmínek dotace.Za udržitelnost projektu zodpovídá sdružení,zajišťuje ji
ve spolupráci s projektovými partnery.V případě neplnění monitorovacích indikátorů
v době udržitelnosti hrozí Usteckěmu kraji vrácení dotace až do výše jedné poloviny
celkových výdajů <.>
<br> I Nadále je problematické financování Sociální péče v souvislosti Se zákonem
č.108/2006 Sb <.>,O sociálních službách ve Znění pozdějších předpisů.Stejně jako
v uplynulých letech nejsou požadavky kraje na financování z Ministerstva práce a
Sociálních věcí ČR uspokojeny v plné výši <.>
<br> 'I Z pohledu provozních nákladů zřízených příspěvkových organizací lze velice těžko
odhadnout dopady vnějších vlivů na jejich hospodaření (např.zvýšení platů - navýšení
minimální mzdy,navýšení tarifních platů veřejného sektoru) <.>
<br> I V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty úroky Z úvěrů ve výši odborného odhadu.Jde o hrubý
odhad,skutečné úroky se odvíjejí od platné úrokové Sazby a skutečného čerpání a
Splácení <.>
<br> Rada Ústeckého kraje projednala návrh ırozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 dne
25.11.2015 a doporučila ho Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení <.>
<br> v ústí nad Labem dne 26.11.2015
<br>
<br>
<br> Lhůta pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého
kraje na rok 2016 je 7.prosinec 2015,aby mohly být projednány vrámci jeho
schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 14.prosince 2015.l
<br> Písemné připomínky směřujte na Ing.Ladislava Drlého,člena Rady Usteckěho kraje <.>
Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání Zastupitelstva Usteckého kraje dne
14.prosince 2015 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 je zveřejněno na webových
<br> stránkách Usteckého kraje viz odkaz httpgzlwww.kr-ustecgsz/vlsmolzobraz dok.asp?
id org=4500188ıid ktg=33394&21=92706 <.>

hppscan322.pdf

Největší investiční akce:
v mil.Kč
<br> Rozpočet projektu v roce 2016 celkem
<br>
<br>
<br>
<br> Dotace pro Spolek Labe aréna,Z.S <.>,tětí - realizace projektu Labe aréna
Štětí - etapa l.25
Střední škola pedagogická,hotelnicwfa služeb,Litoměřice - rekonstrukce
elektrorozvodů na škole a domově mládeže 16
l|/250 - Staňkovice - směr křižovatka II? - odstranění Sesuvu 16
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu (13 646 mil.Kč) je proti Schváleněmu rozpočtu na rok 2015 (12 115 mil.Kč)
vyšší o 1531 mil.Kč,což přestavuje nárůst O 12,6 %.Ke Zvýšení dochází především
v běžných výdajích o 2 199 mil.Kč Z důvodu zapojení finančních prostředků poskytnutých
Ministerstvem práce a Sociálních věcí ČR na financování Sociálních služeb (812 mil.Kč) <,>
Zvýšení přímých nákladů regionálního školství (680 mil.Kč) a vyčleněním finančních
prostředků na velkou údržbu (opravy silnic) pro Správu a údržbu Silnic Usteckého kraje <,>
příspěvkovou organizaci (452 mil.Kč).Naopak v kapitálových výdajích dochází k poklesu
o 668 mil.Kč Zejména Zdůvodu ukončení realizace projektů Spolufinancovaných v rámci
ukončeného programovacího obdobi 2007 - 2013 a Zůstatku prostředků na bankovních
účtech k použití na další projekty v rámci Fondu rozvoje Usteckého kraje (-583 mil.Kč) a
převodu rozpracovaných akcí Z roku 2015 do roku 2016 včetně finančních prostředků Fondu
investic a oprav Usteckého kraje (-108 mil.Kč) <.>
<br> Vývoj běžných příjmů a výdajů a kapitálových příjmů a výdajů Ústeckého kraje
v letech 2004 - 2016
<br> 14 000
vmiı.Kč
<br> l
12000 j
<br> 10000
<br> 8000-
<br>
<br> -Kflpnàıovë výdaje
4 000 ~ `
<br> 2000“
<br>
<br> 0m
<br> 2004 2005 2006 200?r 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
mk?
Údaje r 2004-2014 jsou uvedeny die SkutečırıostiV r.2015 uvedena Očekávaná skutečnost,r` 2016 uveden návrh rozpočtu

hppscan321.pdf

- 13 010 miı.Kč (95,3 0/o ceıkøvýøh výdajů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v mil.Kč
_N'ávr-ťh rozpočtu nárok 2016 Rozdíl návrhu šgìgñ
„__ Z toho' Schválený 'OZE rozpočtu roku
BEN? rozpočet na '2.0,'.h a 2016 proti
Vydaie" Výdaie __Výdałe na rok 2015 se va age o schválenému
'cęıkęm- øhıigaıørniˇ fakultativní f°2P°°tu rozpočtu roku
roku 2015 201 5
<br>
<br>
<br>
<br> Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého Školství ve výši
7682 mil.Kč a oblast dopravy Zejména dopravní územní obslužnost (1258 mil.Kč) a
příspěvek Správě a údržbě silnic Usteckého kraje,příspěvkové organizaci (1 106 mil.Kč)
včetně oprav silnic (452 mil.Kč) <.>
<br> - 838 miı.Kč (4,7 % øeıkøvýøh výdajů)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
v mil.Kč
Návrh.rozpočtu na rok 2016 Rozdíl návrhu rzıgıëraz
z toho: <.>,rozpočtu -
Kapitálové ŽŽĚĹÍŽĂ'Iˇ "a f°'f 201,6 a mĚĚĚ'IŠ'vĹÍik"
<,> VÝQaIe Výdaje Výdaje na rok 2015 schvale'feho schválenému
celkem obligatorní fakultativní r'äžggâtılš rozpočtu roku
<br>
<br>
<br>
<br>
2015
<br>
<br> Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí 75,7 %
kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 32 mil.Kč.Pro pokrytí investičních
akcí XXX do rozpočtu Zapojen úvěrový rámec na roky XXXX - XXXX ve výši 75 mil.Kč a
prostředky minulých let ve výši 48 mil.Kč <.>
<br> Součástí rozpočtu jsou rekonstrukce silnic ||.a III.tříd včetně mostů a výstavby cyklostezek a
dále investice do majetku Svěřeného příspěvkovým organizacím <.>
<br> Struktura kapitálových výdajů:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v mil.Kč v %
<br> Rekonstrukce silnic Il.a III.tříd včetně výkupů pozemků,cyklostezky 168 26,4
Investice do majetku svěřeného příspěvkovým organizacím 148 23,3
Podpora cizím subjektům (např.Labe aréna,Z.s,spolufinancování
<br> v rámci FjOP 7,5 %,Fond vodního hospodářství UK,Fond UK,Fond
<br> rozvoje UK,Regionální podpůrný fond UK) 122 19,2
Dostavba SPZ Triangle 105 16,5
Finanční majetek 62 9,7
Ostatní kapitálové výdaje 31 4,9

hppscan320.pdf

Vy' daÍe - 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvověho třídění:
<br>
<br> _,Podíl
Schvaleny _
_ _._._ na celkovych
Odvetvove trıdenı rozpocet V,dáích 2016
na rok 2015 V 'V „_,o
-ŠIDQQSI Bfêelžęhaúfąd.“ ________________ _ _ 4317.______ _ _ 4%6 _________ _ 55.3._ _
-Qëemflí [0_2\_I0J' §.09ëľ9mí [Lich ____________ _ _ 2520.______ _ _ 1.38.5 _________ _.2.8._ _
_IëJQVýQľLOyê §.2êim0yë ŠÍDUQSI ___________ _ _ §â1 _______ _ _ 5.57.0 _________ _ 12.7._ _
-KUJÍPĹaÄ QCPEQHŠLPÉIĹTTŠ'IĹGĹŇ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1519 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1›_5_ _ _
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
-či Qľìhľąnš_ŽĹVPĹnÍhPPIQSIŤ?9Í _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -§1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -7.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.5._ _
-QIDIIQSI šąSIUPiłęlêľı/ą __________________ _ -5.6 ________ _ -5.7.<.>.<.>.<.>.<.>._ 9.4._ _
Krizové řízení,požární ochrana a
_ÍDIÉQfpyêfliëçľıfêfınýšyëľém ____________ - _ 19.6 ________ _ -217 _________ _ 9.2._ _
Rezerva 93 109 0,8
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> ıı 2,4%
<br> 2,0%
<br> l 0,8%
<br>
<br> I Finanční prostředky :řízeným příspěvkovým ' Stavby
organizacím.Projekty Spolufinancovaně z EU
ı Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace I Nákup investičního mjetku
<.> a Rezerva
<br> ı Dopravní Obsl užnost
<br> I Provozní výdaíe

hppscan319.pdf

Příjmy - 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>
<br> _ PÉĎQVÉRÍ '1"3!._ _ _._.<.>.<.>._ _ _._ _ _ _ _.<.> _ _ _.4.4.99.<.> _.<.>._ _ _.3.2.2.- - -
_ _NšsiêíıOyé Pìürfly ________________________ _.3.9? _________ _.2.9._ _ _
_ Kêeitàlqvš Přítmy ________________________ _ -1.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.1.1- _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investičnı) 8 896 63,8
f 62,6%
<br> I 1,2%
<br>
<br> ı 1,1%
<br> ' 23% v 32,2%
<br> a daňové příjmy ı nedaňové příjmy ı kapitálové příjmy
a transfery ı transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se Schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč)
O 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je Způsoben Zejména Zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění Sociálních služeb v Usteckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší O 319 tis.Kč) S ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečné na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
Z přidané hodnoty a daně Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % Zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>

hppscan318.pdf

Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
<br> 26.11.201513154130
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na łrok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladuıs rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v Samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou: q <.>
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo Z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Usteckého kraje,Fondu rozvoje Usteckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Usteckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem.Z toho:
<br>
<br>
<br>
<br> _ ěšžnš yýqaię.________________________________ _ _ 13: 91.0._ _ _
_ Kapitálové výdaje 636
I Saldo: přıj'm y - výdaje 289 I
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ Erpêtfędhy minulým let ___________________________ _ _ 1Q5._ _ _
-LĹJYëIQVýIëfPęq 20.15.2923._________________________ _ -7.5._ _ _
_ §9Iëľt<ê 'Listiny ýtëı'q 2Q1.1_-.2914 ______________________ _ :8.0._ _ _
_ âeléflšê 'LiSJiDr úvěru ëQ1.4 __________________________ _.140._ _ _
_ Selëľëê 'Listiny ýtëfqvšbę [ëtflıcçżplë z ëQ1.5 _.<.>._ _ _._ _ _ _ _ _ _ :16.9._ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80

Načteno

edesky.cz/d/298098

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Městys Hostomice
27. 11. 2024
27. 11. 2024
25. 11. 2024
25. 11. 2024
22. 11. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Městys Hostomice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz