Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu
(v tis.Kč) na roky 2019-2023
<br> 2019 2020 2021 2022 2023
<br> Příjmy
Daňové příjmy 196 000 198 000 200 000 200 000 200 000
Nedaňové příjmy 13 500 14 000 14 000 14 000 14 000
Kapitálové příjmy
Dotace 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Příjmy celkem 244 500 247 000 249 000 249 000 249 000
<br> Výdaje
Ekonomický odbor 6 700 7 000 7 000 7 000 7 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 102 000 103 000 103 000 102 000 102 000
Odbor školství kultury a sportu 41 000 41 000 42 000 43 000 43 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120
Odbor dopravy 1 620 1 620 1 620 1 620 1 620
Odbor sociálních věcí 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200
Odbor životního prostředí 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Městská policie 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
Výdaje celkem 267 355 268 655 269 655 269 655 269 655
v tom: Běžné výdaje 213 884 214 924 215 724 215 724 215 724
<br> Kapitálové výdaje 53 471 53 731 53 931 53 931 53 931
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -22 855 -21 655 -20 655 -20 655 -20 655
<br> Financování 22 855 21 655 20 655 20 655 20 655
z toho:
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 22 855 21 655 20 655 20 655 20 655
Do výdajů 0 0 0 0 0
Načteno
Meta
Územní plánování Rozpočet