Město Mikulášovice - Navrh rozpoctu Usteckeho kraje na rok 2014

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulášovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh rozpoctu Usteckeho kraje na rok 2014

Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014
22.11.2013 9:50:44
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 – 2018,s Rozpočtovými pravidly
Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok
2014,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně
růstem příjmů <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy
<br> 11 991
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> 13 018
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem,z toho:
Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2012 - 2015
Předfinancování evropských projektů z cizích zdrojů
Splátka jistiny úvěru 2010 - 2011
<br> 10 935
2 083
-1 027
1 027
224
895
303
-140
<br> Splátka jistiny úvěru 2011 - 2013
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
<br> -80
-95
<br> Splátka návratné finanční výpomoci
<br> -80
<br> Rozpočet na rok 2014 byl sestaven tak,aby zmobilizoval veškeré finanční prostředky
k použití pro obnovený program ROP Severozápad.Jedná se nejen o vlastní podíl a
předfinancování evropského podílu při realizaci vlastních projektů z projektového zásobníku
schváleného zastupitelstvem,zahrnuje také prostředky na spolufinancování projektů
ostatních žadatelů v rámci ROP Severozápad a v poslední řadě i prostředky na úhradu
individuálních korekcí.Korekce budou ve snížené výši (po částečném prominutí) uhrazeny
z důvodu možnosti podávání dalších žádostí kraje,následně se předpokládá podání
odvolání proti rozhodnutí a případně podání správní žaloby <.>
Posílení realizace projektů zapříčinilo zásadní útlum všech dalších kapitálových výdajů a
téměř stagnaci běžných výdajů <.>
<br> 1
<br> Příjmy – 11 991 mil.Kč
Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
příjmech v %
<br> 3 817
<br> 31,8
<br> 583
<br> 4,9
<br> 169
7 422
<br> 1,4
61,9
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2014 se schváleným rozpočtem roku 2013:
Návrh rozpočtu na rok 2014 je proti schválenému rozpočtu roku 2013 (12 195 mil.Kč) nižší
o 204 mil.Kč,tj.snížení o 1,7 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů
(nižší o 327 mil.Kč),tj.snížení státního a evropského podílu na projektech z důvodu jejich
nerealizace v souvislosti se zastavením činnosti ROP Severozápad v polovině roku 2012 <.>
Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 60 mil.Kč) a kapitálových
příjmů (vyšší o 50 mil.Kč) <.>
Vlastní příjmy kraje na rok 2014 (4 569 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2013
(4 446 mil.Kč) představují nárůst o 123 mil.Kč,tj.o 2,8 % zejména z důvodu navýšení
nedaňových a kapitálových příjmů <.>
<br> 2
<br> Výdaje – 13 018 mil.Kč
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
Odvětvové třídění
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
výdajích v %
<br> Vzdělávání a školské služby
<br> 7 096
<br> 54,5
<br> Doprava
Územní rozvoj a cestovní ruch
Sociální věci
<br> 2 233
1 598
534
<br> 17,2
12,3
4,1
<br> Činnost krajského úřadu
Zdravotnictví
<br> 452
362
<br> 3,5
2,8
<br> Kultura a ochrana památek
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a
ochrana životního prostředí
<br> 214
<br> 1,6
<br> 105
<br> 0,8
<br> Tělovýchova a zájmová činnost
<br> 93
<br> 0,7
<br> Činnost zastupitelstva
Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný
záchranný systém
<br> 56
<br> 0,4
<br> 25
<br> 0,2
<br> 250
<br> 1,9
<br> Rezerva
<br> Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 zohledňuje zejména zřizovatelskou
funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených
smluv,provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např <.>
spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU) <.>
Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> 3
<br> Běžné výdaje – 10 935 mil.Kč (84,0 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2014
z toho:
Běžné
výdaje
celkem
<br> 10 935
<br> Výdaje
obligatorní
<br> Výdaje
fakultativní
<br> 10 507
<br> 428
<br> Schválený
rozpočet na
rok 2013
<br> Rozdíl návrhu
rozpočtu
na rok 2014 a
schváleného
rozpočtu
roku 2013
<br> 10 858
<br> Změna
návrhu
rozpočtu roku
2014 proti
schválenému
rozpočtu roku
2013
<br> 77
<br> 100,7 %
<br> V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10 507 tis.Kč <,>
tj.96,1 % celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2013 (obligatorní výdaje tvořily
95,8 % běžných výdajů...

Načteno

edesky.cz/d/68960

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Mikulášovice
28. 05. 2026
20. 05. 2026
19. 05. 2026
10. 05. 2026
22. 04. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Město Mikulášovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz