Město Ústí nad Labem - Návrh rozpoočtu Ústeckého kraje na r. 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ústí nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpoočtu Ústeckého kraje na r. 2017

Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 „\
<br> 3011 2016 17:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na,rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _BĚŽDÉ yýqajq __________________________________ 13.122_4_ _ „.<.> Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _Erptstřsdby minulýph let _____________________________ 2510._ _ _ _ ÚYŠIQVÝIÉFPĚQ 20.16.- 2923,__________________________ 441- _ _ _ _ &'$th !$li (J\Cěfl! mít-„2914 _______________________ - 1.317,_ _ _ _ěelétlfqíjžtinx ÚtěIQVŠDQ [á_n109_29]© : 2Q2_3_ _ _ _ _ _ _ _ _.- _ _ -._ - _ :3:2_ „ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Přijmy - 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>.P9'ÍTQVŠPÍÍMX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - Nedaňoyé příjmy ___________________ _ Kapitálqvé příjmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> : neinvestiční transfery - daňové příjmy cnedaňové příjmy
<br>.kapitálové příjmy.investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) % o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V oÁ)
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění rozpočet na rok 2016
<br> y_zgělétání.% školské _slyštav ______________________________________ 2092332 _______________________ 2.57.0 ___________ 1 9.6 _______ 1.2.1 _ _ _Spsiátittěpt ____________________ 1.24.2___.__„---________8,_9 ________ 5.1-- _ZsicaygtnLCtví _____________________ _______3_5 _______ 1.0.3-- _Čjrlnpštkfejeiaéhg ýíagy ______________ 4416.<.> _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 551.2 ________ G_.Q _ _ _K_ul_tqr9_a_o_cbr_ana památek ____________ 21% _ _ _ _ _.<.>.<.>.<.> _ _ _ _ _ _ _ - _ 21.7 _______ 52732 _ _ 1003203192212zéim9tá_č_ir1n_09t __________ 97.0.-- „ - - _ - - - _ _ _ _ _____2»_6 ________ 2.3 _ _ „0353000922010 9%839vntry90 __________ Q&Q _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1,_9_ _ _ _ _ _ 27.12- _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> _S£vt a pgnrarlqžjtomíhq er99ttesií _________ 7.5._ _ _ _ - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.6._ _ _ _ _ 24.9 _ _ _Čjrlnpstzaštypitelspta _________________ 5.7._ _ _ _ _ _ „ _ „ - _ _ _ _ _ _ - 904 ________ 3.4.5 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> _írlteqreitaný 2%than exslenl ___________ 2.7._ _ _ _.<.> - _.- - - - „ _.<.> _ _ 9.2 _______ 20.42 _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 040 100,00 0,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> x'-
<br> /'l u33.0%
<br>.Dotace obecním Školám |Projekty spolufinancované z EU
<br> >; Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím ' P...

Načteno

edesky.cz/d/581214

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ústí nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz