Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loučná pod Klínovcem.
Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 -_
<br> 30312015 17:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na _rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatně působností
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podm inek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provoznich výdajů,zejména úspor energii,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestaveni rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provoznich zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patři tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obiigatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _Bšžpá yýqaíe.__________________________________ 13.122.4._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: pňfimy - výdaje.442
<br> _ Ecostšedby mlnyljrpb Le! ______________________________ 2sz _ _ _ _ Q!ě_f9Vý_fÉfP<ž<šgq19_'.2923l ___________________________ 1141- _ _ _ _Sizlátreísšinx _ůtěrt12Q11.-_2914 ________________________ - 1317._ _ _ _ Splátka Hatín! úvěrovým téma:—3.293? : 322.3._ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ 54:2._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> P"í'|my - 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Peňeténříímx ____________________
<br> _ Nedele:/é ptíímy ___________________
<br> _ !(?EitáJQVÉPĚíímy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> : neinvestiční transfery * daňové příjmy : nedaňové příjmy
<br>,kapitálově příjmy | inveaični transfery
<br> Příjmy — porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) yyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč:) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> Mzgělétáůtě ŠKOISBŠ „si_uštzy _______ Roewe ___________________ „SPPÍÉ'ÍPĚ \iěPi.________________ _Čjflnpšwaělíébtš ýžasíy _________ _K_U'.tl£r9 F_OPDEGDĚ PÉTÉÍÉĚ.<.>.<.>.<.>.TŘPYŽCPQYÉ *! šáýílí9ltá_Č_ÍflnPřt _____ _ÚĚĚTDUPĚKOl % PÉSÉQVDŽ EU??!.<.>.<.>.Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ství % 99i1rer1qžjt<>trtíhq opatření _ - - _Čirlnestzestypitešsíta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a jateeretapý záthanný sa./Stem _____ Rezerva
<br> Podíl na celkových výdajích 2017
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> na rok 2016 na E:?
<br> Meziroční změna v %
<br> celkem
<br> _--_252Q _________________ 1%2 „___t242 ________ _ ____ 421 ___________________ toa--
<br> _____ átQ-_.___ ______--____„___eq _ ____ gra _________________ azgi“ _ ____ sro ____________________ až-" _.<.>.<.> š€Q__.<.> _.- ___;gt©„Í _ _____ 25 ________ gas-- _ _____ 57 _____________________ ee-- _ _____ zz _______ zoe--
<br> 109 48,1
<br> 13 646 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> ! Dotace obecním školám
<br> u Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organ izacl m
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obslužnost
<br> | Projekty spolufinancované z EU.Provozní výdaje
<br>.Stavby
<br>.Nákup investičního majetku
<br> a Rezerva
<br> Běžné výdaje — 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> vmůKč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 R oz XXX návrhu Změna z tOhO: rozpočtu návrhu,Schválený rozpočtu roku Běžne rozpo...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva
Další dokumenty od Město Loučná pod Klínovcem | ||
---|---|---|
31. 01. 2025 | Pozvánka na 19. zasedání ZM | |
08. 01. 2025 | Termíny zasedání ZM na rok 2025 | |
03. 01. 2025 | Opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu | |
20. 12. 2024 | Výpis usnesení z 18. zasedání zastupitelstva města Loučná pod Klínovcem | |
20. 12. 2024 | Zápis z 18. zasedání zastupitelstva města Loučná pod Klínovcem | |
...a další |