Obec Obrnice - Ústecký kraj

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Obrnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

soubor ke stažení zde

Eleklronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E _
<br> 26.112015 í3:54i:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na łrok 2016 byl sestaven na Základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovýmí
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,Zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a XXX Zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pñ sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly dvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále Zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nové je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíí obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> -temi/tele._______________________________ __1ą91_0___ _
Kapitálové výdaje 636
I Saldo: příjmy - výdaje 289 I
_ Efýëfřędk! tfllnulýsłl '_eľ __________ _ _ '_ _______________ _ _ 125._ _ _
_Ú!ë_f9vý_fáf11sfš2fł1_6:_2923ż __________________________ _ -7.5._ _ _
_ Stálé'st JJSJIUX ýtërv 221122914 _______________________ _ :8.0._ _ _
_ §Qléfl<ę listin! étëfv 3Q1_4 ___________________________ _ :140._ _ _
_ëíłłéflfë JÍJSIÍDBI Qtëľqvıëůfł [àmcsfipíë :221.5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :'łlâą _ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 ~80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> P ř'ÍmI - 13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _ PÉĎQVÉPÍÍJPJĹ ________________________ _ 51.4.99 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3_2›_2_ _ _ _
<br> _ DIÉÉÉĚOEÉ P'ÍÍJ'M ________________________ _.3.9.9 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2x9.<.> _ _ _
<br> _ _Kšıšitàíüyš Přiímv.<.> _______________________ _ 1.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1z.1_ _ _ _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
<br>
<br>
<br>.1,1%
<br> f 253% ' ı 32,2%
<br> ı daňové příjmy.r nedaňově příjmy ı kapitálové příjmy
I neinvestiční transfery I investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšä
o 2018 mil.Kč,tj.Zvýšení o 16,9 %.Rozdil je Způsoben Zejména zvýšením pňjatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na Zajištění sociálních Služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financi ČR (zejména u dané
Z pňdané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představuji nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> V1' daie 4 13 648 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br>
<br> Schválený Pod" <.>
Odvětvové třídění rozpočet "fa cÉlkovych
na rok 2015 vydajıch 2016
v %
-YZ-(199179711 é.Š-'SQIëká-S-'UŽPI ____________ _ _ 9 95.0 ______ _ -7.992.<.>.<.>.<.>.<.> _.5.9.3- _ -
-99975.79.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- -21 991 ______ _ -2197.0.<.>.<.>.<.>.<.> _.1.8.8._ _
-990191711 1790.1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _ 990.<.>.<.>.<.> _ -1.292 _________ _.9.1- _ _
-2_d_79V_0!“.10-1\LÍ _______________________ _ _ 15.2.<.>.<.>.<.>._ - '4.17.1.<.>.<.>.<.>.<.>._.3.5._ _
_9iofı95t 'šestém-úřad.“ ________________ _.§97 _______ _ _ 4.1%5 _________ _.3.3- _ _
-92-51'11-"1 [Garda-5991999599].<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - _ 290.<.>.<.>.<.>._ -95.5.<.>.<.>.<.>.<.>.-.2.5._ -
-Ië-quýsttflye.il-29115939 šioofłst.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ - 95.1.<.>.<.>.<.>.- _ 97.0.<.>.<.>.<.>.<.>._.2.7._ _
-EU-'19118.51'- QC-hra-flspetflétet.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 19-9-.<.>.<.>.<.> _ - 21.2.<.>.<.>.<.>.<.>.-.1.5- - -
Zemědělství,lesní a vodní hospodá...

Načteno

edesky.cz/d/271255

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Obrnice
09. 04. 2025
08. 04. 2025
07. 04. 2025
07. 04. 2025
24. 03. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Obrnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz