Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Výsluní.
Elektronicky podepsán:
<br> 6
<br> Bilance příjmů a Výdajů za r0k 2017 05.0.0113 134:45
<br> Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2017
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2017 bylo přebytkové se saldem ve výši 609 mil.Kč <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozdíl skutečnost
<br> upravený rozpočet k 31.12 <.>
<br> schválený druhové třídění rozpočet
<br> skutečnost k 31.12 <.>
<br> 2017 2017 2017
<br> Isaldo: přýmy - výdaje [ 442 [ -1 273 | 609 | 1 887 [ x—l prostředky minulých let 250 1 457 0 -1 457 0,00 úvěrový rámec 2016 — 2023 441 38 7 -31 18,42 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 —137 -137 -137 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci —80 -80 -80 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 -32 O 0 0 )(
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2017 v mil.Kč
<br> Ineinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjrw
<br> ucdvody pňspévkových organizací lestatni nedaňové příjmy
<br> línvestični transfery veřejných rozpočtů
<br> akepitélové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných přijmu ve výši 16 109 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově vázané transfery v objemu 10 053 mil.Kč,tj.62,41 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 8 357 mil.Kč.Daňové příjmy (zejména podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 5 485 mil.Kč,tj.34,04 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplnény o 136 mil.Kč,tj.o 0,85 % <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br>.sociální věcí
<br>.zdravotnictví
<br> ltěíovýchova a zájmová činnost
<br> | činnost krajského úřadu
<br> I kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch lzemědělství,lesy,vody a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br> lkrizove' řízení,požární ochrana a tZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2017 činily 15 500 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 14 441 mil.Kč,tj.93,17 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 059 mil.Kč činily 6,83 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 751 mil.Kč,tj.0 10,15 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 753 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,04 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
<br> o 998 mil.Kč,tj.čerpání na 51,48 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 56,45 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního
<br> školství (8 058 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2017 dle věcné struktury v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací 5 296 6 071 39,17 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 683 2 834 18,28 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 567 2 769 17,86 dopravní obslužnost 1 245 1 293 8,34 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným _o_r_ganízacim 776 808 5,21 dotace podnikatelům 385 669 4,32 provozní výdaje 704 648 4,1 8 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 364 404 2,61 finanční majetek 185 3 0,02
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiaci 10 1 0,01
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují,dotace obcím včetně jejich příspěvkových organizací a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i
<br> investice) <.>
<br> 16 000
<br> 14 GOD
<br> 12 000 - -
<br> 10 000 — *
<br> 3000 —
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2007 - 2017 v mil.Kč
<br> 2007 2008 2005 2010 2011 2612 2613 2014 2015 2616 roky 2017
<br> 'Hda 6 - kapitálové výdaje.třída 5 - běžné výdaje
<br> Cashflow roku 2017 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2017 609 3 slátk cizích zdro'ů
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -1 251
<br> 5 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2018 -120 7 prostředky převáděné k použití v roce 2018 (účelové,zasmluvněné) -35
<br> 8 vratki irostředků do státního roziočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 449 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 137 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 130 mil.Kč) a nepoužitim rezerv ve výši 277 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 273 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 16 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (11 mil.Kč),odbor kanceláře ředitele nedočerpal 6 mil.Kč na provozu krajského úřadu <.>
<br> Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
<br> č.11112212018 ze dne 23.4.2018 následovně: v mil.Kč individuální dotace a dotační programy 292 příspěvek na pro...
Načteno
Meta
EIA Jednání zastupitelstva Rozpočet
Další dokumenty od Město Výsluní | ||
---|---|---|
25. 11. 2024 | Zemědělský pacht | |
25. 11. 2024 | Zemědělský pacht | |
25. 11. 2024 | Zemědělský pacht | |
25. 11. 2024 | Návrh rozpočtu města Výsluní 2025 + přílohy | |
25. 11. 2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026-2028 | |
...a další |