Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysoká u Příbramě.
OBEC VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ
<br> ROZPOČET
<br> 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH
<br>
<br>
listopad 2016
<br>
<br> Zpracovali: XXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> X
<br>
Obsah
Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br> Východiska návrhu rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Základní charakteristika rozpočtu 2017.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.3
<br> Tabulková část.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> Komentář k jednotlivým částem rozpočtu.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 6
<br> Rozpočtové příjmy.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> Rozpočtové výdaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br> Závěr.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> Návrh usnesení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
Úvod
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,především
<br> zákonem 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č.323/2002
<br> Sb.o rozpočtové skladbě v platném znění <.>
<br> Výpočet sdílených daní vychází ze zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní a z přílohy k
<br> vyhlášce č.272/2016 Sb <.>,o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního
<br> hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů <.>
<br> Východiska návrhu rozpočtu
<br> Makroekonomická predikce Ministerstva financí České republiky pro rok 2017
<br> Materiál agentury AQE Advisors – Výpočet sdílených daní pro obce 2017
<br> Rozpočtový výhled obce 2017 – 2018
<br> Smluvní závazky obce pro rok 2017
<br> Schválený rozpočet a rozpočet po změnách 2016,hodnocení plnění rozpočtu k 30.9.2016 a
<br> očekávaná skutečnost roku 2016
<br> Základní charakteristika rozpočtu 2017
<br> Celkové rozpočtové příjmy jsou 3 906 tis.Kč <.>
<br> Celkové rozpočtové výdaje jsou 4 149 tis.Kč,z toho kapitálové 1 580 tis.Kč a běžné 2 569 tis.Kč <.>
<br> Rozpočet je navržen jako schodkový,se schodkem 243 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové výdaje očekáváme v paragrafech 2212 silnice (50 tis.Kč),2310 pitná voda (1 300 tis.Kč) <,>
<br> 3635 územní plánování (130 tis.Kč) a 3639 komunální služby a územní rozvoj (100 tis.Kč) <.>
<br> Kapitálové výdaje jsou částečně pokryty přebytkem příjmů oproti běžným výdajům (1 337 tis.Kč) <,>
<br> zbytek bude financován úsporami z minulých let (243 tis.Kč) <.>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
Tabulková část
<br> Rozpočtové příjmy v tis.Kč
<br> Paragraf Popis Položka Popis Běžné Kapitálové Celkem
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 760 760
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 90 90
<br> 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových.výnosů 80 80
<br> 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 800
<br> 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 20 20
<br> 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 600 1 600
<br> 0000 1340 Poplatek za provoz systému likvidace komunálního odpadu 200 200
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 5 5
<br> 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 1
<br> 0000 1351 Odvod...
Načteno
Meta
Územní plánování Rozpočet