Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Loučeň.
2016/1/223 Česká pojišťovna a.s.Nymburk pojištění multikáry 9 959,00 Kč
<br> 316250 SDH Loučeň Loučeň pořadatelská služba 6 198,00 Kč
<br> 316251 FK Loučeň Loučeň pořadatelská služba 8 533,00 Kč
<br> 316254 WEBHOUSE s.r.o.Praha 4 Provoz registr oznámení 7 100,30 Kč
<br> 316255 Kubíček VHS s.r.o.Velké Losiny ČOV oprava dmychadel 5 010,70 Kč
<br> 316256 VaK XXXXX XXXXXXXX a.s.XXXXX XXXXXXXX montáž vodovodní přípojky X XXX,XX Kč
<br> 316257 Vodohosp.laboratoř Nymburk ČOV analýza vzorku 5 845,00 Kč
<br> 316261 Doprava XXXXX XXXXX Čachovice u MB přepravné X XXX,XX Kč
<br> 316262 Energy Benefit Centre a.s.Praha 6 vyúčtování žádosti o dotaci ZŠ a MŠ 32 547,00 Kč
<br> 316264 SIGMA spol.s r.o.Hranice čerpadlo 28 074,00 Kč
<br> 316267 ČEZ Prodej s.r.o.Praha 4 vyúčtování el.energie - sokolovna 5 960,00 Kč
<br> 316268 ČEZ Prodej s.r.o.Praha 4 vyúčtování el.energie - KD 8 418,00 Kč
<br> 316269 AVE CZ odpad.hosp.Praha 10 likvidace odpadů - záloha na 3.Q 15 710,00 Kč
<br> 316272 AVE CZ odpad.hosp.Praha 10 likvidace odpadů - záloha na 3.Q 106 613,00 Kč
<br> 316273 AVE CZ odpad.hosp.Praha 10 likvidace odpadů - záloha na 3.Q 241 314,00 Kč
<br> 316274 Envitech CZ s.r.o.Liberec ČOV - technologický dohled 18 150,00 Kč
<br> 316275 TJ Sokol Loučeň Loučeň pořadatelská služba 19 028,00 Kč
<br> 316277 XXXXX XXXXXXX Dymokury kulturní akce - dětský den X XXX,XX Kč
<br> 316280 Energetika Kněžice Kněžice u MK ČOV - likvidace kalů 88 427,00 Kč
<br> 316284 PUMP Service Trejbal Nymburk Oprava čerpadel 9 479,00 Kč
<br> 316286 Vari a.s.Libice n/Cidl.bubnová sekačka 21 582,00 Kč
<br> 316287 XXXXXX XXXXX - Stav.činn.Loučeň pokládka chodníku XXX XXX,00 Kč
<br> 316293 PUMP Service Trejbal Nymburk Oprava čerpadel 17 265,00 Kč
<br> 316294 SDH Loučeň Loučeň pořadatelská služba 14 463,00 Kč
<br> 316297 XXX XXXXX Loučeň oprava omítky v KD XX XXX,XX Kč
<br> 316298 XXX XXXXX Loučeň oprava zdrav.střediska (chodba) XX XXX,XX Kč
<br> 316299 SDH Patřín Loučeň pořadatelská služba 14 566,00 Kč
<br> Celkem faktury vystaveny na částku: 844 890,00 Kč
<br> z toho již zaplaceno 844 890,00 Kč
<br> zbývá uhradit 0,00 Kč
<br> Záloha ČEZ a.s.60 080,00 Kč
<br> ZŠ a MŠ Loučeň 125 000,00 Kč
<br> Splátka úvěru včetně poplatků a úroků 104 175,23 Kč
<br> Mzdy zaměstnanců včetně odvodů a odměn zastupitelů 2015/3 419 001,00 Kč
<br> Celkem další platby : 708 256,23 Kč
<br> z toho již zaplaceno 708 256,23 Kč
<br> zbývá uhradit 0,00 Kč
<br> Přehled výdajů obce přesahující 5.000,- Kč za měsíc červenec
<br> Záloha za el.Energii
<br> příspěvek škole
<br> Sokolovna
Načteno
Meta
Nic nerozpoznáno