« Najít podobné dokumenty

Město Jindřichův Hradec - Návrh rozpočtu na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jindřichův Hradec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2018 - návrh

Příloha č.1
<br> pol.1) Daňové příjmy
<br> 1111 DPFO - placená plátci 58 890,58 60 000,00 66 000,00 72 000,00
<br> 1112 DPFO - placená poplatníky 4 168,56 1 000,00 1 500,00 1 700,00
<br> 1113 DPFO - vybíraná srážkou 5 858,83 5 000,00 5 600,00 5 500,00
<br> 1121 DPPO 60 539,05 58 000,00 60 000,00 61 000,00
<br> 1122 DPPO za obce 16 545,96 17 000,00 14 280,71 17 000,00
<br> 1211 DPH 110 983,77 116 000,00 122 500,00 144 000,00
<br> 1333 Poplatky za uložení odpadů 4 393,63 6 000,00 8 500,00 8 000,00
<br> 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 10 270,68 10 150,00 9 950,00 10 000,00
<br> 13xx Místní poplatky 1 778,67 1 345,00 1 535,00 1 370,00
<br> 138x Daň z hazardních her 7 607,41 5 000,00 8 000,00 7 000,00
<br> 13xx Správní a ostatní poplatky 11 055,33 10 555,00 11 720,00 11 772,00
<br> 1511 Daň z nemovitostí 22 686,97 22 000,00 22 500,00 22 500,00
<br> 314 779,44 312 050,00 332 085,71 361 842,00
<br> 2) Nedaňové příjmy
<br> § a/ Příjmy z vlastní činnosti
<br> 2219 Vyhrazené parkování 315,88 300,00 453,00 400,00
<br> 311x Zúčtování závazných ukazatelů škol 1 665,93 350,00 1 085,82 350,00
<br> 6171 Služby školám 2 404,80 2 300,00 2 400,00 2 400,00
<br> 331x Tržby Střelnice 6 378,78 5 400,00 5 700,00 5 500,00
<br> 3319 Tržby kaple 167,73 185,00 185,00 185,00
<br> 3319 Kulturní pořady mimo Střelnici a kapli 284,79 210,00 303,63 250,00
<br> 3315 Tržby výstavního domu Stará radnice 120,96 145,00 145,00 145,00
<br> 2143 Příjmy z informačního střediska 541,34 690,00 650,00 750,00
<br> 6171 Projekt XXX J.Hradec XXX,XX XXX,XX XXX,53
<br> 4341 Částečná úhrada poukazů na dětský tábor 22,80 10,00 19,00 10,00
<br> 3632 Příjmy ze zajišťování pohřbů 27,68 70,00 94,14 70,00
<br> 4333 Podpora azylových domů 866,89 1 311,04 1 311,04 1 311,04
<br> 4333 DMD Políkno - úhrada za pobyt 357,79 350,00 350,00 350,00
<br> 361x Vyúčtování služeb BH 1 450,00 1 580,00 1 540,00
<br> 3725 Separace odpadu 2 710,41 2 500,00 3 400,00 3 000,00
<br> 3723 Smluvní zařazení do systému odpadů 448,22 400,00 468,00 450,00
<br> 2219 Příjmy z parkovišť 5 002,52 6 000,00 5 200,00 5 500,00
<br> 3639 Příjmy z městské věže 44,91 30,00 30,00 30,00
<br> 6171 Služby DSO 30,06 30,00 30,00 30,00
<br> xxxx Přijaté sankční platby 3 768,67 2 903,54 3 278,54 3 032,00
<br> xxxx Ostatní nedaňové příjmy 5 024,78 10 557,00 8 600,00 9 007,00
<br> Příjmy z vlastní činnosti celkem 30 598,50 36 125,88 36 119,70 34 310,04
<br> § b/ Příjmy z pronájmu majetku
<br> 2341 Rybníky 345,59 340,00 324,00 310,00
<br> xxxx Stavby 40 507,67 38 603,00 38 603,00 38 603,25
<br> 3639 Pozemky 2 754,17 2 486,00 2 486,00 2 836,00
<br> 3639 Movité věci 157,18 156,00 157,18 156,00
<br> 3612 Nájem byty 33 946,26 32 900,00 33 000,00 33 100,00
<br> 3613 Nájem garáže 55,26 56,00 56,00 57,30
<br> 3613 Nájem z ostatních nebytových prostor 2 168,38 2 115,00 2 100,00 2 160,00
<br> 3632 Pronájem hrobových míst a kolumbária 181,29 200,00 200,00 200,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku celkem 80 115,80 76 856,00 76 926,18 77 422,55
<br> pol.c/ Příjmy z úroků
<br> 2141 Úroky a dividendy 937,50 1 120,00 6 070,00 430,00
<br> Příjmy z úroků celkem 937,50 1 120,00 6 070,00 430,00
<br> Daňové příjmy celkem
<br> Návrh rozpočtu města Jindřichův Hradec na r.2018
<br> s přehledem za r.2016 - 2017
<br> I.P Ř Í J M Y
<br> Věcný obsah
<br> (členění dle druhového třídění)
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> SR
<br> 2017
<br> Očekávané
<br> plnění 2017
Návrh 2018
<br> Stránka 1
<br>
<br> Příloha č.1
<br> pol.d/ Přijaté splátky půjček
<br> 2460 Splátky sociálních půjček 5,69 10,00 3,00 10,00
<br> Přijaté splátky půjček celkem 5,69 10,00 3,00 10,00
<br> 111 657,49 114 111,88 119 118,88 112 172,59
<br> pol.3/ Kapitálové příjmy
<br> 3111 Prodej majetku - pozemky 949,72 2 000,00 1 760,00 500,00
<br> 3112 Prodej majetku - ostatní 1 218,59 4 000,00 0,00 2 000,00
<br> 3112 Garážová stání 295,16 112,00 270,00 83,00
<br> 3121 Odlehčení kanalizace Jáchymova - Vídeňská 200,00 0,00 0,00
<br> 2 663,47 6 112,00 2 030,00 2 583,00
<br> pol.4/ Přijaté transfery
<br> 4111 Neinvestiční transfery z VPS státního rozpočtu 680,00 715,00
<br> 4112 Neinvestiční transfery ze SR - souhrnný dotační vztah 29 596,90 32 480,50 32 480,50 34 103,30
<br> 4113 Neinvestiční transfery ze státních fondů 31,85
<br> 4113 Regenerace parku pod GVN 162,77 162,77
<br> 4116 Neinvestiční příspěvek od Úřadu práce ČR 121,81 136,51
<br> 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 14 025,97 18 045,59
<br> 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 3.MŠ 430,73 287,15
<br> 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 1.ZŠ 584,36 389,57
<br> 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 2.ZŠ 775,84 517,23
<br> 4116 Šablony pro MŠ a ZŠ - 4.ZŠ 465,07 310,05
<br> 4121 Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy - místní komunikace 7,00 5,00 0,00
<br> 4121 Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy - XXXXX POINT XX,XX XX,XX XX,XX 13,00
<br> 4121 Transfery od obcí - veřejnopr.smlouvy - přestupky 138,40 250,00 265,60 250,00
<br> 4122 Ostatní neinvestiční transfery od krajů 2 434,33 2 495,87
<br> 4123 Neinvestiční transfery od re...

Návrh rozpočtu na rok 2018 - individuální dotace

Příloha č.3
<br> ORJ Žadatel Účel dotace
Výše požadované
dotace dle žádostí
podaných v r.2017
<br> Návrh dotace
<br> 15 XXXXX XXXXXXXX Jindřichohradecký hudební rok XXX XXX,XX Kč XXX XXX,00 Kč
<br> 15 Civis novus z.s.Kulturní XXX v Jindřichově Hradci XXX XXX,XX Kč XXX XXX,00 Kč
<br> 15 Muzeum Jindřichohradecka JINoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí 300 000,00 Kč 150 000,00 Kč
<br> 15 PIVNÍ SLAVNOSTI JH z.s.Pivní slavnosti v Jindřichově Hradci 400 000,00 Kč 0,00 Kč
<br> 16
Dům dětí a mládeže,Jindřichův
Hradec,Růžová 10
<br> Neinvestiční prostředky na úhradu
mzdových a běžných nákladů
spojených s provozováním Hvězdárny
Fr.Nušla v JH
<br> 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč
<br> 16
Muzeum fotografie a moderních
obrazových médií,o.p.s <.>
<br> Zabezpečení provozu a činnosti
MFMOM
<br> 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč
<br> 16
Dům gobelínů,kulturních tradic a
řemesel,o.p.s <.>
<br> Zabezpečení provozu a činnosti DG 2 930 000,00 Kč 2 830 000,00 Kč
<br> 16
Dům gobelínů,kulturních tradic a
řemesel,o.p.s <.>
<br> Nákup sbírkových předmětů 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
<br> 16 JHK OK Jindřichův Hradec
Podpora vzájemné spolupráce a
služeb poskytovaných JHK
podnikatelským subjektům
<br> 95 000,00 Kč 95 000,00 Kč
<br> 16
HZS Jihočeského kraje,ÚZ
Jindřichův Hradec
<br> Provoz a vybavení jednotky
dislokované na požární stanici
Jindřichův Hradec
<br> 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
<br> 16 Nemocnice Jindřichův Hradec
Pořízení přístroje pro umělou plicní
ventilaci
<br> 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> 16
NLN,s.r.o.- Nakladatelství lidové
noviny
<br> Podpora vydání publikace Dějiny
Jindřichova Hradce - historická
monografie
<br> 0,00 Kč 150 000,00 Kč *
<br> 16 Bromex solution s.r.o <.>
Jindřichohradecký půlmaraton a
rodinný běh
<br> 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč
<br> 16 Cyklistický klub Jindřichův Hradec
Úhrada nákladů spojených s
pořádáním 7.ročníku MCEZ Okolo
Jižních Čech
<br> 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč
<br> 16
<br> Národní památkový ústav,Správa
státního hradu a zámku Jindřichův
Hradec
<br> Pořádání výstav,koncertů,adventních
dnů a dalších kulturních akcí na
Státním hradu a zámku v J.Hradci
<br> 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
<br> 39 Služby města J.Hradec s.r.o.Provoz sportovišť 6 500 000,00 Kč 6 000 000,00 Kč
<br> 39 Služby města J.Hradec s.r.o.Provoz veřejných WC 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč
<br> *
<br> Individuální dotace z rozpočtu města v roce 2018
<br> Usnesením ZMě č.379/18Z/2016 ze dne 27.4.2016 schválena dotace ve výši 200.000,- a zároveň smlouva o
<br> poskytnutí dotace.Na základě uzavřené smlouvy bude v r.2018 vyplacena druhá část dotace ve výši 150.000,- Kč <.>

Návrh rozpočtu na rok 2018 - komentář

1
<br>
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2018
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 vychází z rozpočtového výhledu na roky 2017 – 2019 a z návrhu
státního rozpočtu na rok 2018.Při projednávání vlastního návrhu rozpočtu byly pečlivě
posuzovány veškeré provozní výdaje města <.>
<br> Předkládaný rozpočet je koncipován jako schodkový.Schodek rozpočtu příjmů a výdajů činí
celkem 57.842,11 tis.Kč.Návrh rozpočtu na rok 2018 je zpracován tak,aby schodek návrhu
rozpočtu na rok 2018 XXX do výše kladného rozdílu mezi upraveným rozpočtem a předpokládaným
výsledkem rozpočtového hospodaření za rok 2017 <.>
<br> Navrhovaný schodek rozpočtu bude financován z výsledku rozpočtového hospodaření
minulých let.Současně je navrhováno čerpání fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve výši 3,2
mil.Kč na rekonstrukci kanalizace pod Kasárny.Financování obnovy vodohospodářských sítí
může město v průběhu příštího roku řešit přijetím bezúročného úvěru ve výši 10 mil.Kč od
Sdružení měst a obcí Bukovská voda <.>
<br> Na běžných účtech a termínovaných vkladech bylo k 1.1.2017 296.200,33 tis.Kč.Na konci
roku je předpokládán zůstatek finančních prostředků ve výši 377 mil.Kč <.>
<br> V současné době město nemá žádné závazky z přijatých úvěrů <.>
<br>
Z návrhu rozpočtu vyplývají tyto souhrnné údaje:
<br>
<br> Věcný obsah
Návrh rozpočtu na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br>
I.PŘÍJMY po konsolidaci 512 689,39
<br> daňové příjmy 361 842,00
<br> nedaňové příjmy 112 394,09
<br> kapitálové příjmy 2 583,00
<br> přijaté transfery 35 870,30
<br>
II.VÝDAJE po konsolidaci 570 531,50
<br> běžné výdaje 396 455,50
<br> kapitálové výdaje 174 076,00
<br>
<br> III.SALDO: Příjmy - Výdaje -57 842,11
<br>
<br> IV.FINANCOVÁNÍ 57 842,11
<br> změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech 57 842,11
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 1.Vývoj rozpočtu města v letech 2008 - 2017
<br>
1.1.Vývoj schváleného rozpočtu výdajů v letech 2008 – 2017 (tis.Kč)
<br>
Schválený
rozpočet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> běžné
výdaje 371 846 434 651 408 822 413 791 328 091 343 414 342 633 350 021 360 931 375 162
<br> kapitálové
výdaje 165 723 315 367 185 174 201 971 112 995 132 695 149 889 205 780 116 472 134 500
<br> celkem 537 569 750 018 593 996 615 762 441 086 476 109 492 522 555 801 477 403 509 662
<br> % KV z
celkového
SR
<br> 30,83% 42,05% 31,17% 32,80% 25,62% 27,87% 30,43% 37,02% 24,40% 26,39%
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 0
<br> 100 000
<br> 200 000
<br> 300 000
<br> 400 000
<br> 500 000
<br> 600 000
<br> 700 000
<br> 800 000
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> ti
s <.>
 K
č
<br> Vývoj schváleného rozpočtu výdajů v tis.Kč
<br> běžné výdaje kapitálové výdaje
<br> 0
<br> 100 000
<br> 200 000
<br> 300 000
<br> 400 000
<br> 500 000
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
<br> ti
s <.>
 K
č
<br> Vývoj schváleného rozpočtu výdajů
<br> běžné výdaje kapitálové výdaje
<br>
<br> 3
<br> 1.2.Vývoj upraveného rozpočtu výdajů v letech 2008 – 2017 (tis.Kč)
<br>
Upravený
rozpočet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
<br> běžné
výdaje 428 268 425 819 460 664 455 110 352 662 373 469 390 149 354 079 392 580 391 327
<br> kapitálové
výdaje 161 773 301 248 183 506 176 605 115 969 124 430 171 707 208 400 129 149 135 083
<br> celkem 590 042 727 068 644 170 631 715 468 631 497 900 561 856 562 479 521 729 526 410
<br> % KV z
celkového
UR
<br> 27,42% 41,43% 28,49% 27,96% 24,75% 24,99% 30,56% 37,05% 24,75% 25,66%
<br> *upravený rozpočet k 30.9.2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
0
<br> 100 000
<br> 200 000
<br> 300 000
<br> 400 000
<br> 500 000
<br> 600 000
<br> 700 000
<br> 800 000
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
<br> ti
s <.>
 K
č
<br> Vývoj upraveného rozpočtu výdajů v tis.Kč
<br> běžné výdaje kapitálové výdaje
<br> 0
<br> 100 000
<br> 200 000
<br> 300 000
<br> 400 000
<br> 500 000
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
<br> ti
s <.>
 K
č
<br> Vývoj upraveného rozpočtu výdajů
<br> běžné výdaje kapitálové výdaje
<br>
<br> 4
<br> 1.3.Porovnání rozpočtu a skutečnosti v letech 2008 - 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
1.4.Vývoj salda rozpočtu města v letech 2008 - 2017 (tis.Kč)
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 SR 2017
<br> příjmy 576 489 543 791 700 638 627 563 423 658 474 255 496 239 481 079 497 863 476 178
<br> výdaje 503 291 665 160 564 777 573 768 428 787 432 957 466 142 521 038 444 936 509 662
<br> saldo 73 198 -121 369 135 861 53 794 -5 129 41 298 30 097 -39 960 52 927 -33 484
<br>
<br>
<br> 200 000
<br> 250 000
<br> 300 000
<br> 350 000
<br> 400 000
<br> 450 000
<br> 500 000
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br> ti
s <.>
 K
č
<br> Běžné výdaje - porovnání rozpočtu a skutečnosti
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> 0
<br> 50 000
<br> 100 000
<br> 150 000
<br> 200 000
<br> 250 000
<br> 300 000
<br> 350 000
<br> 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
<br> ti
s <.>
 K
č
<br> Kapitálové výdaje - porovnání rozpočtu a skutečnost...

Návrh rozpočtu na rok 2018 - investice

Příloha č.2
<br> 1
Radouňka páteřní komunikace - obnova
povrchu včetně chodníků
<br> 7 600 7 600 5 000
Dokončení rekonstrukce povrchu páteřní silnice III/12833a
včetně chodníků,VO a dešťové kanalizace,zahájené 2017 <.>
<br> 2
Rekonstrukce MK Radouňka Šeříková <,>
Perleťová
<br> 8 500 8 500 4 000
Dokončení rekonstrukce povrchů a VO včetně doplnění a
zkapacitnění dešťové kanalizace,zahájené 2017 <.>
<br> 3 Rekonstrukce MK Dolní Skrýchov 8 000 8 000
Kompletní rekonstrukce včetně VO a doplnění kanalizace <,>
koordinace s obnovou NN E.ON,PD rozpracována <.>
<br> 3
Rekonstrukce Pravdova - terminál MHD -
VLD,návaznost na Nádražní
<br> 8 818 50 IROP
Rekonstrukce povrchů Pravdova,zřízení terminálu MHD - VLD <,>
podána žádost o dotaci z IROP,PD zpracována <.>
<br> 4
Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu Radouňka -
PD
<br> 150 150 150
Zpracování PD rekonstrukce místní komunikace Ke Mlýnu
včetně doplnění dešťové kanalizace,PD rozpracována <.>
<br> 5 Rekonstrukce mostu Nežárecká - PD 260 260 160
Zpracování PD celkové rekonstrukce na základě provedené
diagnostiky,PD rozpracována <.>
<br> 6
Rekonstrukce Nábřeží Ladislava Stehny -
PD
<br> 300 200
Zpracování PD celkové rekonstrukce nábřeží,výměna
kanalizačního řadu <.>
<br> 7 Okružní křižovatka Hvězdárna - PD 100 100
Aktualizace PD výstavby okružní křižovatky na silnici I/34 u sídliště
Hvězdárna <.>
<br> 33 728 16 510 17 660 0 0
<br> 8
Oprava přechodů Klášterská -
Masarykovo náměstí - Růžová
<br> 3 000 2 287 3 000 3 000
Oprava orientačních prvků na přechodech dle rozhodnutí KÚ,úprava
zastávek MHD na Masarykově náměstí,zahájeno 2017 <.>
<br> 9 Zastávky MHD a VLD Políkno 1 000 955 600
Zřízení obousměrných zastávek MHD a VLD s čekárnou v m.č <.>
Políkno,zahájeno 2017 <.>
<br> 10 Parkoviště poliklinika 9 000 7 500
Rozšíření a rekonstrukce parkoviště u křižovatky Václavská - Mlýnská <,>
napojení na areál nemocnice,PD rozpracována <.>
<br> 11 Parkoviště u lékárny 350 300 Vybudování parkovací plochy u nemocniční lékárny,PD zpracována <.>
<br> 12
Parkoviště a chodníky Vajgar Řečička 1 <.>
etapa
<br> 7 800 500
Rekonstrukce chodníků a parkovacích ploch podél obslužné
komunikace na sídlišti Vajgar,PD zpracována <.>
<br> 13 Parkoviště Hvězdárna u 6.ZŠ 860 800
Vybudování parkovacích stání na sídlišti Hvězdárna u bočního vjezdu
do areálu 6.ZŠ,PD zpracována <.>
<br> 14 Chodník Dolní Radouň 2.etapa 5 000 3 500
Výstavba dalšího úseku chodníku podél silnice III/12832 v Dolní
Radouni včetně úpravy zastávky VLD,PD rozpracována <.>
<br> Silnice
<br> NEINV Návrh
<br> Silnice celkem
<br> Dotace
přidělená
<br> 2018
<br> Dotace
možná
2018
<br> Odbor rozvoje návrh
investičních akcí pro rok
<br> 2018
<br> Celkem
náklady
<br> Rozestav <.>
smlouva o
<br> dílo
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> Popis akce
<br> Stránka 1
<br>
<br> Příloha č.2
<br> NEINV Návrh
Dotace
<br> přidělená
2018
<br> Dotace
možná
2018
<br> Odbor rozvoje návrh
investičních akcí pro rok
<br> 2018
<br> Celkem
náklady
<br> Rozestav <.>
smlouva o
<br> dílo
Popis akce
<br> 15 Zastávka a točna MHD u nádraží 3 300 500
Vybudování nové zastávky a točny MHD u vlakového nádraží,PD
zpracována,majetkové vypořádání s ČD v závěrečné fázi <.>
<br> 16
Otín Jitka sídliště úpravy ploch včetně
kanalizace a VO - 1.etapa
<br> 10 000 1 500
Rekonstrukce části ploch a komunikací na sídlišti Jitka Otín včetně
kanalizačních řadů a VO,PD rozpracována <.>
<br> 17
Cyklostezka propojení k.ú.Matná - k.ú <.>
Děbolín
<br> 800 700
Propojení komunikace - polní cesty z k.ú.Matná na cyklostezku
Děbolín - sv.Barbora,návaznost na KPÚ SPÚ,PD rozpracována <.>
<br> 18 Cyklostezka Radouňka - Dolní Skrýchov 10 000 50 SFDI
Výstavba cyklostezky od nádraží podél řeky do Dolního Skrýchova,PD
rozpracována,možnost dotace ze SFDI <.>
<br> 19 Majetkoprávní vypořádání pozemků 200 200 Náklady na vypořádání pozemků u akcí z minulých let <.>
<br> 20 Zastávky MHD Jiráskovo předměstí - PD 150 150 150
Zpracování PD zastávek MHD v průmyslové zóně před areálem
Madety,rozpracováno <.>
<br> 21
Cyklostezka Hvězdárna - Jiráskovo
předměstí - PD
<br> 450 450 50
Zpracování PD cyklostezky od sídliště Hvězdárna do Jiráskova
předměstí a do obce Dolní Pěna - rozpracováno <.>
<br> 22 Cyklostezka Fruko - Kohout - PD 200 100
Zpracování PD cyklostezky od areálu Fruko k zahrádkové kolonii
Kohout -nutná spolupráce s obcí Dolní Pěna <.>
<br> 23
Místo pro přecházení silnice I/34
Denisova - PD
<br> 500 50
Zpracování PD místa pro přecházení nebo přechodu pro chodce s
ochranným ostrůvkem přes silnici I/34 v křižovatce s Denisovou <.>
<br> 24 Jindrova stezka po břehu Vajgaru - PD 100 100
Zpracování PD vycházkové trasy kolem rybníku Vajgar - jižní a
východní břeh <.>
<br> 25
Stezka pro chodce a cyklisty na sídlišti
Hvězdárna za MŠ - PD
<br> 50 50
Zpracování PD propojení pro chodce a cyklisty na sídlišti Hvězdárna
za areálem MŠ <.>
<br> 26
Úprava plochy Radouňka u spolkového
domu - PD
<br> 50 50
Zpracování PD úpravy plochy na části pozemku p.č.746/22 v
Radouňce před spolkovým domem <.>
<br> 52 810 3 842 3 00...

Načteno

edesky.cz/d/940342

Meta

Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jindřichův Hradec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz