« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Návrh rozpočtu 2018- výdaje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otevřít soubor

3.Výdaje Městské části Praha 6
<br> Sumář celkových výdajů:
<br> \: tis.Kč Odd.Text SR UR Návrh % % 2017 ' k 30.09.2017 rozpočtu k SR k UR * na rok 2018 01 Rozvoj obce 7 835.00 t2 710,50 10 040,00 'E28,'54 78,99 02 Městská infrastruktura 120 830,00 142 935,60 124 928,00 103,39 87,40 03 Doprava 4? 387,00 86 965,50 50 387,00 106,33 57,94 04 Škoistvš 245 245,00 385 646,90 269 595.00 109,93 60,91 05 Zdravotnictví a sociášní oblast 46 443,00 133 653,20 52 805,00 113,70 39,51 06 Kultura a sport 24 319,00 31 563,90 25 795,00 106,07 81,72 0? Bezpečnost 3 045,00 6 850.00 4 310,00 141,54 62,92 08 Hospodářství 82 767,00 95 221,90 100 550,00 228,73 111,90 09 Vnitřně správa 205 062,00 296 485,80 299 202,00 112,90 100,94 10 Pokladní správa 42 811,00 60 798,40 62 128,00 145.12 102.19 CELKEM 885 744.00 1 252 811,70 “E 005 800,00 113,55 80,28
<br> Procentní podíl jednotlivých odvětví na celkových výdajích:
<br> _.t ' N' Městská Doprava Skog“ ŠŠŠ/313360;
<br> infrastruktura 5,0% 265% 5,3%
<br> 12,4%
<br> Rozvoj obce 1,0%
<br> Kuítura a sport
<br> 2,6% Pokiadní správa ' ' "' _ Bezpečnost 8,2% 0,4%
<br> Hospodářství 1 0,6%
<br> šVnitřní správa 29,8%
<br> Sumář b'žných výdajů:
<br> v tis.Kč Odd.Text SR UR Návrh % % 2017 k 30.09.2017 rozpočtu k SR k UR na rok 2018 01 Rozvot obce 3 620,00 7 060,50 3 110,00 85,91 44,05 02 Městská infrastruktura 110 680,00 124 990,20 114 533,00 103,48 91,83 03 Doprava 47 307,00 66 385,50 47 387,00 100,00 71,40 04 Školství i 133 995,00 100 354,20 137 195,00 102,39 72,84 05 Zdravotnictví a sociální obíast 36 943,00 58 318,20 42 085,00 113,92 72,16 06 Kultura a sport 18 769,00 28 363,00 20 205,00 107,85 76,54 0? Bezpečnost 1 895.00 2 000,00 1 910,00 100,79 95,50 08 Hospodářství 9 107,00 17 305,90 9 300,00 101,45 53,74 09 Vnitřní správa 258 012,00 280 359,20 288 437,00 111,79 102,00 10 Pokíadní správa 20 276,00 55 179,10 48 638,00 230,02 84,52 CELKEM 840 744,00 828 296,70 710 800,00 110,93 86,02 Procentní podíl jednotlivých odvětví na běžných výdajích: Městská Doproava Škoísntví infrastruktura 6'7 Á“ 19'3 je 1 0,1 %
<br> Rozvoj obce 0,4%
<br> Pokladní správa 6,6%
<br> Vnitřní správa 1,3%
<br> 40,6%
<br> Hospodářství
<br> Zdravotnictví a sociáíní oblast 5,9%
<br> t
<br> Kuítura a sport 2,8%
<br> Bezpečnost 0,3%
<br> Sumář kapitálových výdajů:
<br> v tis.Kč Odd.Text SR UR Návrh % % 2017 k 30.09.2017 rozpočtu k SR k UR na rok 2018 01 Rozvoj obce 4 215,00 5 650,00 6 930,00 164,41 122,65 02 Městská infrastruktura 10 150,00 17 945,40 10 395,00 102,41 57,93 03 Doprava - 20 600,00 3 000,00 — 14,56 04 Školstvi 111 250,00 197 292,70 132 400,00 119,01 67,11 05 Zdravotnictví a sociální oblast 9 500,00 75 335,00 10 720,00 112,84 14,23 06 Kultura a sport 5 550,00 5 200,00 5 590,00 100,72 107,50 07 Bezpečnost 1 150,00 4 850,00 2 400,00 206,70 49,48 08 Hospodářství 73 600,00 77 916,00 97 250,00 132,13 124,81 09 Vnitřní správa ? 050,00 16 106,60 10 825,00 153,55 67,21 10 Pokladní správa 22 535,00 5 619,30 15 490,00 66,74 275,66 CELKEM 245 000,00 426 515,00 295 000,00 120,41 69,17 Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích: Městská Doprava * infrastruktura ? 10% Škotstvl 3,5% 44,9%
<br> Rozvoj obce
<br> 2,3% Zdravotnictví a
<br> socíátní oblast 3,6%
<br> Pokladní správa
<br> 5,3% Kultura a spon 1,9% Vnitřní správa 3,7% - Bezpecnost Hospodářstvš 0,8% 33,0%
<br> 01 — Rozvoj obce
<br> Odd.Text Návrh SR UR rozpočtu % % 2017 k 30.09.2017 na rok 2018 i( SR k UR Běžné výdaje 36 Bydlení,komunální stužby & územní rozvoj 3 610,00 7 050,50 3 100,00 85,87 43,97 63 Finanční operace 10,00 10,00 10,00 100,00 100,00 Ceikem 3 620,00 7 060,50 3 110,00 85,91 44,05 Kapitálové výdaje 36 Bydiení,komunální služby a územní rozvoj 4 215,00 5 650,00 6 930,00 164,41 122,65 Ceíkern 4 215,00 5 650,00 6 930,00 164,41 122,65 01 - Úhrn '! 835,00 12 710,50 10 040,00 128,14 78,99
<br> Odd.36 5 36 — Územní rozvoj
<br> Běžné výdaje o celkovém objemu 3.100 tis.Kč zahrnují výdaje ve výši 300 tis.Kč na analýzy,konzuitační a poradenskou činnost.Dále výdaje ve výši 900 tis.Kč na zpracování studií (jedná se o studie a projektové podklady pro daiší stupně projektových dokumentací přípravovaných investičních akcí),výdaje ve výši 300 tis.Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi,výdaje ve výši 250 tis.Kč na odbornou spolupráci při přípravě Metropolitního plánu,výdaje ve výši 200 tis.Kč na přípravu strategie a koncepce,částku 250 tis.Kč na analýzu městského parteru a částka 900 tis.Kč je určena na soutěž Mohyla na Bílé hoře <.>
<br> Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 6.930 tis.Kč zahrnují výdaje na projektovou přípravu na akce: „Rekonstrukce parku Lazáro Cardenase del Rio — dokončení“ (150 tis.Kč),„Macharovo náměstí » rekonstrukce“ (2.500 tis.Kč),kdy reašizace bude financována z rozpočtu hl.m.Prahy a „Rekultivace prostor Hradčanská „„ ll.etapa —— tržnice“ (1.000 tis.Kč).Dále na předprojektovou přípravu kakci „Technická uiíce (1.etapa — ÚŘ)“ (500 tis.Kč).Další výdaje zahrnují akci „Spolupráce s Fakultou architektury na ú...

Načteno

edesky.cz/d/933734

Meta

Stavby   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz