edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Česká Kamenice.
Elektronicky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201 £ __
<br> 20.11.201710z36z13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> „ěéžpeyýqaiq ______________________ ' „„„„„„„„„ „ „ <.>,„ 1 661,„ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 _ ELOštĚQdBY min.výph le! ______________________________ 11.9._ _ _ _Qtě_r9vý_rémsqzq19_-_2923_ ___________________________ Z9_2_ _ _ - _Úzěr291112023 __________________________________ 13:1- _ _ _ - šelétlsa BSPP! ÉYĚIQVŠDQ rá.fflc_e_293€_3 : 202.3 _________________ — 21.6.- _ _ _ Sdělte třetin! létě?! 2Qi_1_-.2_034 ________________________ - 13:7._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> i,' " 16 048 mil' Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňové příjmy,_4 _ 5 477,<,> 34,1
<br> Nedaňové příjmy _ _ _ *,_ 404 ; 2,5
<br> Kapitálové příjmy,f » 62 _,0,4,i “666969669 (“CÍUYŠSÉŠUÍ- 6666600 10105 „,6.360 __,<.>
<br> Příjmy ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14000
<br> 12000
<br> 10000
<br> 990_0 2005 2006 " 2007 Í 2009 2010Ý 201102012 7 2013“ Í 2014 02015 2016 2017,2016 _
<br> --66 6246 6666 ',?"166421 '; _““1“1166'4Í“l'_;__12„61 32662 "16666 (12 195 6.661 36 616 16666 “143310 116646 i 66 166.46 f 16666; „12.672 12m9„;_14_142„„12788 L,“ 666 „161_67„,„1261_1 „16466 1 16666,16466 „ + 666_í_16666111_166__._1_2761„11_66_2_;14_66_ 12394a__11_94q_,;„1339831313933505 16,666 <,>
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) gšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497vmil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy! dají—2 _ 16 657 mil.Kč
<br> v
<br>.„SF.hVá'ř'l-Y Navrh ina.fcelkovýCh-_ Mez'íroč » rozpocet rozpoctu 5.;,<.>,» „,„-,„* na mk 2018 na rok 2018 Wdaijc; “291.8 me"“
<br> _______________ KŠSJQŽPL _ _ _ _ _ _ _ _ _8_1_7_1_ _ _ _ _ 666—f:“ _ _ _ _ 66,7 _ _ _,_ __ _ „6.6 _ _QQRfšláa ___________ _ ________ __ _ _ _ __ _ _ __ _2_8_9?_ _ __ _ _ 135% - _ _ _ _ 2001 _ _ _ _ _ _1_5;__7_ chjámíyšqi _ _ __ _ _ _ _,<.>._ _ __ __ _ _._ _ _ _ _ __1_3_1_?_ __ _ _ „1522 ________ „524 _ _._ _ _ __1968__ 206203090 _ __ _ _ „_ __ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _5_29_ _._ _ _ _ „69% __ _ __ _____ _ A,? _ _ _ _.<.> _3_3._6_ _ ©inqu 1595396206396,_ _ _ _ _ _ _ __ -._ _ _4_7?»_ _ _ _ _ _ _5_2_1_ _ _ _ _ __ „33.11 _ _.__ __ _19,_O_ _TĚ'QYÝQ'ÉQV? _6_z_áí_n16y6 _činnqs...
Načteno
Meta
Rozpočet
Další dokumenty od Město Česká Kamenice | ||
---|---|---|
08. 10. 2021 | VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pracovní pozici: investiční referent | |
07. 10. 2021 | Přehled usnesení z 18. schůze Rady města | |
06. 10. 2021 | Přehled usnesení Zastupitelstva města 19/2021 | |
06. 10. 2021 | Přehled usnesení z 18. schůze Rady města | |
04. 10. 2021 | Oznámení o zveřejnění záměru města z 19. zasedání Zastupitelstva města | |
...a další |