« Najít podobné dokumenty

Město Česká Kamenice - návrh rozpočtu Ústec. kraje na r.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Česká Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh rozpočtu Ústec. kraje na r.2018

Elektronicky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201 £ __
<br> 20.11.201710z36z13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> „ěéžpeyýqaiq ______________________ ' „„„„„„„„„ „ „ <.>,„ 1 661,„ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609 _ ELOštĚQdBY min.výph le! ______________________________ 11.9._ _ _ _Qtě_r9vý_rémsqzq19_-_2923_ ___________________________ Z9_2_ _ _ - _Úzěr291112023 __________________________________ 13:1- _ _ _ - šelétlsa BSPP! ÉYĚIQVŠDQ rá.fflc_e_293€_3 : 202.3 _________________ — 21.6.- _ _ _ Sdělte třetin! létě?! 2Qi_1_-.2_034 ________________________ - 13:7._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> i,' " 16 048 mil' Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> Daňové příjmy,_4 _ 5 477,<,> 34,1
<br> Nedaňové příjmy _ _ _ *,_ 404 ; 2,5
<br> Kapitálové příjmy,f » 62 _,0,4,i “666969669 (“CÍUYŠSÉŠUÍ- 6666600 10105 „,6.360 __,<.>
<br> Příjmy ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14000
<br> 12000
<br> 10000
<br> 990_0 2005 2006 " 2007 Í 2009 2010Ý 201102012 7 2013“ Í 2014 02015 2016 2017,2016 _
<br> --66 6246 6666 ',?"166421 '; _““1“1166'4Í“l'_;__12„61 32662 "16666 (12 195 6.661 36 616 16666 “143310 116646 i 66 166.46 f 16666; „12.672 12m9„;_14_142„„12788 L,“ 666 „161_67„,„1261_1 „16466 1 16666,16466 „ + 666_í_16666111_166__._1_2761„11_66_2_;14_66_ 12394a__11_94q_,;„1339831313933505 16,666 <,>
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) gšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497vmil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy! dají—2 _ 16 657 mil.Kč
<br> v
<br>.„SF.hVá'ř'l-Y Navrh ina.fcelkovýCh-_ Mez'íroč » rozpocet rozpoctu 5.;,<.>,» „,„-,„* na mk 2018 na rok 2018 Wdaijc; “291.8 me"“
<br> _______________ KŠSJQŽPL _ _ _ _ _ _ _ _ _8_1_7_1_ _ _ _ _ 666—f:“ _ _ _ _ 66,7 _ _ _,_ __ _ „6.6 _ _QQRfšláa ___________ _ ________ __ _ _ _ __ _ _ __ _2_8_9?_ _ __ _ _ 135% - _ _ _ _ 2001 _ _ _ _ _ _1_5;__7_ chjámíyšqi _ _ __ _ _ _ _,<.>._ _ __ __ _ _._ _ _ _ _ __1_3_1_?_ __ _ _ „1522 ________ „524 _ _._ _ _ __1968__ 206203090 _ __ _ _ „_ __ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _5_29_ _._ _ _ _ „69% __ _ __ _____ _ A,? _ _ _ _.<.> _3_3._6_ _ ©inqu 1595396206396,_ _ _ _ _ _ _ __ -._ _ _4_7?»_ _ _ _ _ _ _5_2_1_ _ _ _ _ __ „33.11 _ _.__ __ _19,_O_ _TĚ'QYÝQ'ÉQV? _6_z_áí_n16y6 _činnqs...

Načteno

edesky.cz/d/933096


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Česká Kamenice
17. 03. 2026
17. 03. 2026
16. 03. 2026
16. 03. 2026
12. 03. 2026
  ...a další
Více dokumentů od Město Česká Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz