« Najít podobné dokumenty

Město Chabařovice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na r.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chabařovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na r.2018

Euentruuiůiy podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£ _
<br> 20.11.201710'3513
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 - 2022 <,>
<br> s Rozpočtovýmí pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energii,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungováni kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestaveni rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posileni prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provoznich zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatornich (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podil těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> -Běžpéytqaie 14661
<br> ___—_____-___-_______-____ _________________
<br> Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo:
<br> =<;
<br> příjmy - výdaje
<br> nás
<br> š Prpštšedkv minulých let -.-.<.> <.>,<.> - <.>
<br> -.ÚEĚIQVXIÉWĚC.<.> 201,6:2923.<.>.<.>.-Ú!ě!.<.> 2917_i20_21„„ -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> -.-.<.>.<.> -.<.> Š,_ěalétlfa Hanny.úverqvébq rámce 2016 -.20.2%.<.>.<.> _ " išelátbeiissinr ÉYŠIH 291112914.<.> - -.<.> - - <.>,<.>,- Š ŽPI'átka "ÉÚQQŠŘDŠPŠÚĚ,XŽEQWQCÍ 2,919.<.> /.<,>
<br> a,:ss-.m<x=.a.-._-.<=-.- “s,<.> <.>
<br> “saam
<br> k sat—*t-
<br> paňqvéfpříímv.<.>.„_ ___.<.> 5.4.77-.-L._.34,1---
<br> Bešeňová příjmy.<.> -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4.04---.<.>.__._2.<.> 5._- É iKapitáni/.epiiímx.__-.<.>.<.>.-.<.>.ez___ __ „„pan l.<.>.EŽÍB€lŠF£€0Sf€FY.(F.?i.nve,8_tíčn,í> investiční) _ ; __1_o 105 630
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14000 _.„M.<.>.A
<br> 12 000
<br> 10000
<br>.E_m—w—m “mm 20112042 2013.<.>.<.>.<.> "2014 """"2016 VW" 2019 že "55-34 9359 19342 imawímmmízíe Title: 213936.Mao 16048 __URwTWEm imeem 4'14212788119961319M2511134061500815456_ „u messi 11150 a 12791 „952 5.130 12394 11 9401139813139 1350ng J_„J
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) yyšši o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představuji nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daig -16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Návrh ' '.<.> || -.— -—.<.>.- rozpočtu '.| : na rok 2018 -Yedštáyéflía_šrglslaé.slu_ž_br _ _ - - - _._ _ _ 33.1.71 _____ 9.952 ________ 523.2._ _._ _ _ _ 9._6_ _ _ -Qqerata._____________-____ ___2_8_9© ______ ???? ________ 2.0.11._______ 1 53--- -ěqcíájrtiyšqi____-_______„___ ____1_3_12__ „3.522 _________ % t _______ 1 3.8.-.-ěctratoírtqtti ______________________ 5 29- _ „_ _ _ _ 539% _________ 4 <.>,21- _ _ _ _ _ 951.55- _ - -Qimqsiisraistet10_ťiřaqu _______________ 4 33._ _ - _ _ „521 _________ 31,1._______ 1 9.0- _ _ „tělevýsiloyaašatntoyá _činnqsš __________ 3 239- _ _ _ _ _ _499 _________ 232 - _.- - _ - 3—3._ _ _ 8005613.ethaqapamštek _____________ 3 9.8- _._ - _ _ _392 _________ 2.4 _______ -_1 LB._ - „Úze...

Načteno

edesky.cz/d/932509

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Chabařovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz