edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Meziboří.
Elgluromcky podupaho
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
<br> 20.11201?10:361J
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhtedem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a toi prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energii,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %.což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů.včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podil těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ěěžrišš FÝCiale.__________________________________ 14: (štět _ _ _ Kapitálově výdaje 1 996 Saida: příjmy - výdaje -609 _ Ecostředšv minaret) le! ______________________,_______ í1_9_ _ _ _ - Úrěfecýfámsq 20.16.- 2923.___________________,_______ Zažil._ _ _ _Úťě_f_2917_-_210_2_1 __________________________,_______ 1.3.1- _ _ _ _ěelátte 55!li QÉĚIQVŠĚ'Q £á_rr109_291€> : 2%? _________________ — 213 _ _ _ _ěízlétbé 1153li Eliáš! L! ???-3914: ________________________ ' 13.7._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Přijmy—16048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> „Daňovépříimv __________________________ 5 _4_7_7_ _,<.> _ _ _ _ _.34.1 _Nsdeůoyápříjmy____„.___.__.__.<.> __4_04___ ______2_5 _Kapitálovépříírqy _______________ _ _ 62_ _ __ 0._4 Přijaté transfery (neinvestiční.investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 — 2018
<br> v mil Kč
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10 000
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> “W 12441 12393 "938 É.<.>.___11991.<.>.<.>.<.> _._i191?.i.<.> 1.3935.14.330 15058: 2000 ě_____1414_2 _12m 11905 1319? 12511 13405 15000 „15455
<br> _ 11 952 “17012394 1.1 % 13.3%.<.>.3.<.> 1_3_1a.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1 3506.<.>.<.>.<.>.1 5099.<.>.<.>.<.> :
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 201? (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 16 057 mil.Kč
<br> Přehled výdajů \! členění dle odvětvověho třídění v mil.Kč:
<br>,<.>.Podíl Schválený Navrh.<.> „.Odvětvové třídění r : očet roz očt ".a “Émowc" "'eř'mcn' naoroiít 2010 na ropk 20.18 vydáte; 2018 zmena v % _Yadátáyalníe_šksleisée'qžby _ _ _ - - _._ _ _ _8371 _____ ???? ________ 53,3! _______ 945- _ - „Deerata____________________---???? _____ 3,352 ________ 210.0._______ 1 _5._7___ -ěqciálni _vč-CJ ________________,_ _ _ _1_3_1?_ _ _ _ _ 1.5.72._________ 9,4 _______ 1 _9—_8_ _ _ „zeravomiství ________________,_____ 5 29- _ _ _ - _ „6.94 _________ 4.2....
Načteno
Meta
Rozpočet Jednání zastupitelstva
Další dokumenty od Město Meziboří | ||
---|---|---|
03. 01. 2025 | Dražební vyhláška - CerBau s.r.o. | |
30. 12. 2024 | VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA "Oznámení o vydání 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje č. j. KUUK/177612/2024 | |
18. 12. 2024 | Veřejná vyhláška - Výzva OD/Tvrd/24/vr-výz | |
17. 12. 2024 | Pravidla č. 3/2024 pro oceňování bezpříspěvkových dárců krve a kostní dřeně | |
17. 12. 2024 | Pravidla č. 4/2024 pro zřizování a přidělování vyhrazených parkovacích míst na místních komunikacích města Meziboří | |
...a další |