edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Velký Šenov.
Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015
<br> 2011201? 10:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědob'm výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestaveni rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podil těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč Výdaje celkem,ztoho: _ Běžné yýqajé __________________________________ lt Šel _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> _ PEOštf'ždřy Enjn_U1ý_Ch le! ______________________________ 11.9._ _ _ _Útáretý_rém9920_1j6_—_2923l ___________________ t _______ 322._ - - _ LJYěIFQÍÉ 12.0.23 __________________________________ 1.121- _ _ _ _ 597%? J_ÍSJÍDZ ĚYĚIQVĚ'DQ [a_"lCiŽPJfŽ : ŽQŽ? _________________ ' 215._ _ _ _ Ěůlétťě 1383li Měl! šití—2934 ________________________ - 13:7._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Př'imy- 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ PĚĚQKÉRřÍlFDSL __________________________ 5 _4_7_7 __________ 3 _4»_1_ _ _ _
<br> _ 019990031? Ptíirny __________________________ 4 _04- _ _ _ _ _ _ _ _ - 225.- _ _
<br> _Kagitálqv9_pfíi_my_____-_____________ ____-___6_2___ ----___Pt4____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12000 *
<br> 10000
<br> 9 000 -._ 2005 i 2006 2007 2009 2010 2011 2012 ; 2013 2014 2015 2016 2017 20101
<br> *_______„_ŠEŠ„_.<.> __.?.21f!_„,__9.€?99„__„10042 11304 12441 12632 11936; 12195 11991 11917 13935 14390 160493 mua 10043 10833 12572 12009 14142 12709 11995; 13197 12511 13405 15006 15455 ? +901 10038 11150 12791 11952 14170 12994M11940j 13398 19139 13505,15099 '
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) © 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie _ 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Návrh ' '_ _.u : | — o n n ' rozpočtu.'.<.>.|.na rok 2018
<br> _YědĚLáYÉQÍF_Š59lšlíé_5_|L1ŽPY _ _ _ _ _ _._ _ _ _3_1_7'3 ______ 9.992 ________ 53.2 _ _ - _ _ _ _ 9.6- _ - „999f9!a_________________--.„3.8.99 _____ 9.352 _________ 20.1._______ 1 51,7„_ -?QCiáJ'líyĚQi__________---___.___J_3_12__ „3.522 _________ 9.4 _______ 1 91.8--- 299203090 ______________________ 5 329- _ _ _ _ - „991 _________ 4_=2_ _______ 3 926- _ _ _ciannqs; 5919591097491 _______________ 4 za _ _ _ _ _ _521 _________ 2,1 _______ 1 9,0- __ 399090039 ?.ZÉJ'NOYÉ 990983 __________ 3 559- ...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva Rozpočet
Další dokumenty od Město Velký Šenov | ||
---|---|---|
22. 11. 2024 | Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2025 | |
22. 11. 2024 | Svoz separovaného odpadu ve městě Velký Šenov na rok 2025 | |
22. 11. 2024 | Pěstební činnosti v lesích města Velký Šenov pro rok 2025 | |
22. 11. 2024 | Těžební činnost v lesích města Velký Šenov pro rok 2025 | |
22. 11. 2024 | Odkup dřeva vytěženého v lesích města Velký Šenov pro rok 2025 | |
...a další |