edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Ročov.
Elektronicky podepsá-io
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012
<br> 20.11.201710136113
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouiadu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastniho majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizací krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Usteckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _ Běžné yýqaie.__________________________________ 1% 921- _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: přý'm y - výdaje -609
<br> _ Erpstšadry muwb lei _____________________________ 11.9._ _ _ _ Úzěfqvwámsq 8219—2983: __________________________ 29.2._ _ _ _ (228_2912 12.0.21 _________________________________ 1521- _ _ _ _ěalátka Hatín! ýzěrqvšbq rámcewjčj : 202.3 ________________ - 21.6._ _ _ _ 82884 Haliny ýzěra ago--2914 _______________________ - 131 _ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příjmy - 16 049 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ P9992é_p_řfimz __________________________________ _ 119991099 pžíimy __________________________ 4 _09 __________ _.Kšpitáquspšítmx.________'__________._______62___
<br> Přijaté transfery (neinvestiční,investičnn 10 105
<br> Příjmy ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč 18 000
<br> 14999 12999 19099 9999 —--—,<.>,<,> 2999 ! 2099 2937 2909 zato 2011 2912 i 2913 2014 | 2015 ; 2919 ; 2017 2913 gun-SR“ 9244 i 9959 10942 11994 12441 izmz 11939 12199,11991 11917 139353 14930 19949
<br> aun 19333? 19933 *1251'232999 14142; 12799 111995 1319?12511 13495 15999j 15495
<br> +911; 10939 11159 32791 11952,141795 12391; 11949 19399 | 13139 13999 151_5999;
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) $ 0 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníku v oblasti školství a sociálních služeb & daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstaia zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst
<br> o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje -19 957 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2018 změna v % V 0/0
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění rozpočet
<br> -\!ědĚLál/éflíF_ŠBQIEĚQSJLLŽP! _________________ „999r92a____________________.____2_8_99__ _chiáirlíyěd _________________ 2991099th _________________ 9919983 taddéhqúřaciu __________ „Tějngnoya 93991939 99995: _____ 351991 na Qthanapatnáter ________ _ Územní 5921199599999 nach ______ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- -9t!í_a_qct1[a99 _žiyetnth9 959599912 _ _.-Šioaqst 1298391399999 ___________ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> _ integtoyarizáehran 911_9999 ______ Rezerva
<br> celkem
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> l Transf...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva Rozpočet
Další dokumenty od Městys Ročov | ||
---|---|---|
18. 05. 2023 | Závěrečný účet a účetní závěrka Městyse Ročova 2022 – návrh | |
17. 05. 2023 | Dovolená MUDr. Brada | |
11. 05. 2023 | Uzavření Pošty Ročov 26. 5. - 30.5.2023 | |
11. 05. 2023 | Odstávka elektřiny v Břínkově 1.6.2023 | |
05. 05. 2023 | Pozvánka na Den matek | |
...a další |