« Najít podobné dokumenty

Město Kadaň - Ústecký kraj - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 číst více

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kadaň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha

Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 „\
<br> 20.1 1.201? 10:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,ato i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při “sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč Výdaje celkem,ztoho: 16 657 _ Běžně _Výqale.<.> ___________________________________ 1% (říši.<.> _ _ - Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje ' -609 _ ELOštšždM [WM/9D lei _______________________________ 11.9._ _ _ _ ÚYĚIQVLFÉIPĚQÉQLQ-Žílgě ____________________________ 222._ _ _ _ Ú!ě_r_291_7_ 12.0.23 __________________________________ 131 _ _ - _ěrzlátta Hatín! _ÚYěIQVÉDQ £á_nlc_e_291fž : 322.3 _________________ - 213 _ _ _ _ 227053522 13831031 ýtěfli 291112934 ________________________ - 13:7._ _ _ Splátka návratné finanční \Q'lpomoci 2013 -80
<br> Příjmy — 16 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>.PFĚQVÉPÍÍanX __________.__________ ______5_4_7_7 ___________ 3 _4,_1____
<br> _„NPQQŘOYÉPĚÍJW____ ______________________ 4 94-- _._ ___-- __215__ __
<br> -!(?Bl'íálQVÉPÍÍLmJ.__________________ ________62___.________0,_4____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14 000
<br> 12 000
<br> 10000
<br> 2005 l 2000 l 2007 2009 l 3010 2011 2012 l 2013 2014 _ 2015 201_6__ 2017 _;3910l Šáša—03423600 100121130412441 1341321101116 12195 11901 11917 13033'14330 18048 mea—UR 10043 10333 1257311211110 _14142 12%?11905 13197 12511 ___13405 15008 1_5455_ +skut goa; 11130 1g7p1|110gM 14170 12394 11940 13300 13139 13505 maj
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) uššj o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Schválen ' Návrh Podíl.<.>.<.>.Odvětvové třídění rozpočety rozpočtu “f'dcÉ'RÉĚÉÉ me?-"“? na rok 2015 na rok 2018 W 313% zmena “ " 3031010th ______________ ' ________ 5 29-- __ _ „034 _________ 4 2._______ 3 3.6--- -ČÍDDQSI Ef9L85€h_0_Ú_řěd_U_ _ _.____________ 4 Zš- _ _ - - - Šíří - _,<.>.<.>.<.>.331._______ 1 97.0- _ - 39909009 3409103499098! __________ 3 „89 _ _._ _ _ _ _499- _________ 25._ _ _ _ - - _ ZJ- _ - _ííll'tyíafl QQhI%"_a_PĚE“?Ěel< _____________ 3.9ŠŠ_ _.- _ _ _ „39% _________ 2.4 _______ “_1 '.<.> 6.<.> _ - _Úz_e_m_n_í [C_ZYQJ _a_c_est_o1_/n_í_ruc_h ___________ 2 15.3._...

Načteno

edesky.cz/d/928961

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kadaň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz