« Najít podobné dokumenty

Město Bělá nad Radbuzou - ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bělá nad Radbuzou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br>
<br>
MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU
<br>
<br>
<br> ZA ROK 2016
<br>
<br>
<br>
Zákon č.250/2000 Sb.§ 17
<br>
<br>
<br>
Obsah:
<br>
<br> 1.Rozpočet a rozpočtová opatření města
<br> 2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů
<br> 3.Přehled o přijatých transferech
<br> 4.Zadluženost města
<br> 5.Přehled pohledávek
<br> 6.Tvorba fondů a jejich použití
<br> 7.Hospodářská činnost
<br> 8.Příspěvková organizace
<br> 9.Přehled stavu dlouhodobého majetku
<br> 10.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Bělá nad Radbuzou
<br> 2
<br>
<br> 1.Rozpočet a rozpočtová opatření města za rok 2016
<br>
<br>
<br> Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 9.3.2016 jako schodkový <.>
<br> V příjmové části ve výši 47.983.020,- Kč,ve výdajové části ve výši 48.362.300,- Kč
<br> a financování ve výši 379.280,- Kč s tím,že schodek bude uhrazen finančními prostředky
<br> z minulých let <.>
<br>
<br> Rozpočtovými opatřeními č.1/2016 - č.18/2016,schválenými zastupitelstvem nebo
<br> radou města,byl rozpočet navýšen o částku 7.530.550,- Kč v příjmech,o částku 7.530.550,- Kč
<br> ve výdajích <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy a výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Daňové příjmy 27.429.000 28.420.340 28.198.451
Nedaňové příjmy 19.101.000 22.006.178 21.093.668
Kapitálové příjmy 200.000 679.380 751.194
Přijaté dotace 1.253.020 4.407.672 4.394.211
<br> Příjmy celkem 47.983.020 55.513.570 54.437.524
Běžné výdaje 41.027.300 44.117.720 42.585.097
Kapitálové výdaje 7.335.000 11.775.130 11.275.322
<br> Výdaje celkem 48.362.300 55.892.850 53.860.419
Splátky úvěrů a půjček - 3.262.200 - 3.262.200 - 2.894.853
Přenes.daň.povinnost /DPH 42.946
Přebytek hospodaření 3.641.480 3.641.480 2.274.802
<br> Financování celkem 379.280 379.280 -577.105
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příjmy byly naplněny ve výši 98,06 % upraveného rozpočtu,výdaje čerpány
ve výši 96,36 % upraveného rozpočtu výdajů.Přebytek hospodaření za rok 2016 činí 577.105,- Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2016
<br>
Třída.PŘÍJMY.ROZPOČET.SKUTEČNOST % <.>
1 Daňové příjmy 28.420.340 28.198.451 99
<br> 2 Nedaňové příjmy 22.006.178 21.093.668 96
<br> 3 Kapitálové příjmy 679.380 751.194 111
<br> 4 Dotace a převody mezi bank.účty 4.407.672 4.394.211 100
<br> Příjmy celkem 55.513.570 54.437.524 98
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Město Bělá nad Radbuzou
<br> 3
<br> Paragraf.VÝDAJE.ROZPOČET.SKUTEČNOST.% <.>
1031 Lesní hospodářství – pěstební činnost 2.036.740 2.007.775 99
<br> 1032 - těžební činnost 870.800 865.496 99
<br> 1036 - správa v lesním hosp.950.000 842.407 89
<br> 2143 Cestovní ruch 172.000 162.471 94
<br> 2212 Silnice 2.779.000 2.756.420 99
<br> 2219 Ost.záležitosti poz.kom.– chodník,cyklostezka 2.713.700 2.559.686 94
<br> 2221 Provoz silniční dopravy 106.500 106.380 100
<br> 2310 Pitná voda 918.300 881.533 96
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2.682.800 2.662.443 99
<br> 3113 Školství 5.416.000 5.408.721 100
<br> 3312 Hudební činnost 10.000 10.000 100
<br> 3314 Knihovna 737.000 705.220 96
<br> 3316 Vydavatelská činnost „Bělští radní informují“ 85.000 81.652 96
<br> 3319 Kultura – kulturní dům,kronika,obřady… 214.300 210.830 98
<br> 3341 Místní rozhlas 25.000 23.764 95
<br> 3399 Kulturní akce,Aktiv pro občanské záležitosti 1.198.000 1.194.415 100
<br> 3412 Sportovní zařízení v majetku města - hřiště s UP 22.000 18.497 84
<br> 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky 1.042.000 1.005.130 96
<br> 3429 Zájmová činnost – prost.pro volnočas.aktivity 148.700 144.051 97
<br> 3511 Všeobecná ambulantní péče 40.000 37.607 94
<br> 3519 Ostatní ambulantní péče (lékárna) 10.000 9.363 94
<br> 3533 Zdravotnická záchranná služba 719.000 678.124 94
<br> 3612 Bytové hospodářství 10.674.000 9.967.824 93
<br> 3613 Nebytové hospodářství 333.000 317.887 83
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1.656.000 1.656.013 100
<br> 3632 Pohřebnictví – údržba hřbitova 34.700 28.912 83
<br> 3635 Územní plánování 934.000 657.689 70
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 865.000 821.102 95
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 80.000 56.966 71
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1.741.700 1.704.341 98
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 601.000 600.330 100
<br> 3744 Ochrana přírody a krajiny – Povodňový plán 70.000 59.290 85
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2.545.000 2.531.415 99
<br> 4349 Ostatní sociální péče – charitativní činnost 50.000 25.000 50
<br> 4351 Pečovatelská služba 1.473.000 1.362.618 93
<br> 4359 Sociální péče - Klub důchodců 39.000 38.321 98
<br> 5512 Požární ochrana 1.200.000 1.159.072 97
<br> 6112 Zastupitelstvo 1.235.000 1.178.663 95
<br> 6115 Volby do zastupitelstev krajů 49.800 49.789 100
<br> 6171 Činnost místní správy 5.314.830 5.215.591 98
<br> 6310 Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky) 35.000 31.307 89
<br> 6320 Pojištění 250.000 249.642 100
<br> 6330 XXXXXX do fondů a převody mezi vlastními účty XXX.XXX 220.159 94
<br> 6399 Ostatní finanční...

Načteno

edesky.cz/d/789683

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bělá nad Radbuzou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz