« Najít podobné dokumenty

Město Sezemice - Rozpočtový výhled 2016 - 2019 Svazek obcí Loučná

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Sezemice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí „Loučná“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled na období
<br> 2016 -2019
<br>
D O L O Ž K A :
<br>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Předkladatel: XXXXXX XXXXXX
<br> Projednáno na valné hromadě svazku: XX.XX.2014
Vyvěšeno: 14.11.2014 – 10.12.2014
<br> Schváleno us.č.9/4/2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení:
Valná hromada projednala zprávu a
<br> a) schvaluje podle § 3 z.č.250/00 Sb.rozpočtový výhled na rok 2016-2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s § 3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> předkládáme rozpočtový výhled svazku na roky 2016-2015.Rozpočtový výhled se sestavuje
<br> k zajištění stability potřeb a hospodaření <.>
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje na 2-5 let po roce,na který se schvaluje rozpočet <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2014 a rozpočet na rok
<br> 2015 <.>
<br>
<br> Z běžné činnosti se svazek bude zabývat níže uvedenými akcemi,případné získání dotací
<br> z některých programů bude řešeno rozpočtovou změnou:
<br>
<br> - svazek nebude v tomto období žádat o úvěr
- příjmy svazku budou tvořeny příspěvky jednotlivých obcí ve výši 10,- Kč/ 1 obyvatele
- běžné výdaje na provoz svazku
- svazek má smluvně zajištěnou poradenskou činnost
- možnost získání neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova – regenerace obcí
- členství a spolupráce s MAS region Kunětické Hory
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přehled předpokládaných příjmů a výdajů:
<br>
<br> Příjmy 2016 2017 2018 2019
<br> nedaňové 26 000,- 26 000,- 30 000,- 30 000 <,>
<br> Příspěvky od obcí 131 000,- 133 000,- 135 000,- 137 000,-
<br> Příjmy celkem 157 000,- 159 000,- 165 000,- 167 000,-
<br> Výdaje
<br> Běžný provoz 140 000,- 180 000,- 170 000,- 200 000,-
<br> rezerva 320 000,- 250 000,- 200 000,- 200 000,-
<br> Výdaje celkem 460 000,- 430 000,- 370 000,- 400 000,-
<br> Financování
<br> + Přebytek 303 000,- 271 000,- 205 000,- 233 000,-

Obsah vyvěšení

Svazek obcí „Loučná“
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled na období
<br> 2016 -2019
<br>
D O L O Ž K A :
<br>
<br> Zpracoval: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> Předkladatel: XXXXXX XXXXXX
<br> Projednáno na valné hromadě svazku: XX.XX.2014
Vyvěšeno: 14.11.2014 – 10.12.2014
<br> Schváleno us.č.9/4/2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Usnesení:
Valná hromada projednala zprávu a
<br> a) schvaluje podle § 3 z.č.250/00 Sb.rozpočtový výhled na rok 2016-2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s § 3 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> předkládáme rozpočtový výhled svazku na roky 2016-2015.Rozpočtový výhled se sestavuje
<br> k zajištění stability potřeb a hospodaření <.>
<br> Rozpočtový výhled se sestavuje na 2-5 let po roce,na který se schvaluje rozpočet <.>
<br> Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2014 a rozpočet na rok
<br> 2015 <.>
<br>
<br> Z běžné činnosti se svazek bude zabývat níže uvedenými akcemi,případné získání dotací
<br> z některých programů bude řešeno rozpočtovou změnou:
<br>
<br> - svazek nebude v tomto období žádat o úvěr
- příjmy svazku budou tvořeny příspěvky jednotlivých obcí ve výši 10,- Kč/ 1 obyvatele
- běžné výdaje na provoz svazku
- svazek má smluvně zajištěnou poradenskou činnost
- možnost získání neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova – regenerace obcí
- členství a spolupráce s MAS region Kunětické Hory
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Přehled předpokládaných příjmů a výdajů:
<br>
<br> Příjmy 2016 2017 2018 2019
<br> nedaňové 26 000,- 26 000,- 30 000,- 30 000 <,>
<br> Příspěvky od obcí 131 000,- 133 000,- 135 000,- 137 000,-
<br> Příjmy celkem 157 000,- 159 000,- 165 000,- 167 000,-
<br> Výdaje
<br> Běžný provoz 140 000,- 180 000,- 170 000,- 200 000,-
<br> rezerva 320 000,- 250 000,- 200 000,- 200 000,-
<br> Výdaje celkem 460 000,- 430 000,- 370 000,- 400 000,-
<br> Financování
<br> + Přebytek 303 000,- 271 000,- 205 000,- 233 000,-

Načteno

edesky.cz/d/671634

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Sezemice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz