edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Městec Králové.
2005
<br> Plnění rozpočtu roku 2005
<br> Plnění rozpočtu roku 2005
Příjmy
Výdaje
Financování
Schválený rozpočet
76,219
92,121
15,902
Upravený rozpočet
82,450
99,183
16,733
100,000
Skutečnost
85,412
95,008
9,595
<br> tis.Kč
<br> 90,000
Plnění příjmů roku 2005 Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
Skutečnost
Daňové
1,586
92,121
15,902 Struktura příjmů schváleného rozpočtu roku 2005
80,000
Nedaňové
100
99,183
16,733 Struktura příjmů upraveného rozpočtu roku 2005
Kapitálové
20,000
95,008
9,595 Struktura příjmů skutečnosti roku 2005
Dotace 70,000 65,203
54,852
12,255
Plnění výdajů roku 2005 Upravený rozpočet
Schválený rozpočet
Skutečnost
60,000
Běžné
76,219
92,121
15,902 Struktura výdajů schváleného rozpočtu roku 2005
Kapitálové
85,412
95,008
9,595 Struktura výdajů upraveného rozpočtu roku 2005
50,000
Struktura výdajů skutečnosti roku 2005
Plnění financování rokurozpočet rozpočet
Schválený 2005
Upravený Skutečnost
40,000
Financování
76,219
92,121
15,902
30,000
20,000
10,000
0
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Financování
<br> Plnění příjmů roku 2005
100,000
90,000
80,000
<br> tis.Kč
<br> 70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
<br> Schválený rozpočet
Vygenerováno v EkoOffice
<br> Upravený rozpočet
1 z 18
<br> Skutečnost
G
<br> 10,000
0
<br> Schválený rozpočet
<br> Vygenerováno v EkoOffice
<br> Upravený rozpočet
<br> 2 z 18
<br> Skutečnost
<br> G
<br> Plnění výdajů roku 2005
100,000
90,000
80,000
<br> tis.Kč
<br> 70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Skutečnost
<br> Plnění financování roku 2005
<br> 100,000
90,000
80,000
<br> tis.Kč
<br> 70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
<br> Schválený rozpočet
Vygenerováno v EkoOffice
<br> Upravený rozpočet
3 z 18
<br> Skutečnost
G
<br> 10,000
0
<br> Schválený rozpočet
<br> Vygenerováno v EkoOffice
<br> Upravený rozpočet
<br> 4 z 18
<br> Skutečnost
<br> G
<br> Kapitálové
23.02%
<br> Struktura příjmů schváleného rozpočtu roku 2005
<br> Dotace
75.04%
<br> Daňové
27.00%
<br> Struktura příjmů upraveného rozpočtu roku 2005
<br> Kapitálové
27.85%
Nedaňové
29.07%
<br> Dotace
22.49%
<br> Daňové
29.19%
<br> Struktura příjmů skutečnosti roku 2005
<br> Kapitálové
17.61%
Nedaňové
30.71%
<br> Vygenerováno v EkoOffice
<br> 5 z 18
<br> G
<br> Vygenerováno v EkoOffice
<br> 6 z 18
<br> G
<br> Struktura výdajů schváleného rozpočtu roku 2005
<br> Běžné
47.16%
<br> Kapitálové
52.84%
<br> Struktura výdajů upraveného rozpočtu roku 2005
<br> Běžné
49.23%
<br> Kapitálové
50.77%
<br> Kapitálové
Struktura výdajů skutečnosti roku 2005
37.63%
<br> Běžné
62.37%
<br> Vygenerováno v EkoOffice
<br> 7 z 18
<br> G
<br> Vygenerováno v EkoOffice
<br> 8 z 18
<br> G
<br> Návrh rozpočtu na rok 2009
Příjmy
DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Návrh rozpočtu
2009
<br> 28,621,000.00
<br> Daňové příjmy - příjmy ze SR
1111
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1511
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy - místní a správní poplatky
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
1361
Správní poplatky
<br> NEDAŇOVÉ a KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 10
1032
21
2169
33
3313
3319
<br> 3341
3349
<br> 25,370,000.00
4,820,000.00
1,120,000.00
200,000.00
5,870,000.00
800,000.00
10,560,000.00
2,000,000.00
3,251,000.00
1,930,000.00
31,000.00
100,000.00
500,000.00
340,000.00
350,000.00
<br> 7,962,000.00
<br> Bez paragrafu
2460
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství
Podpora ostatních produkčních činností
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obchodu a službách
2210
Přijaté sankční platby
Kultura,církve a sdělovací prostředky
Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audiovizuálních archiválií
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní záležitosti kultury
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2321
Přijaté neinvestiční dary
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Rozhlas a televize
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> Vygenerováno v EkoOffice v1.8.0.2
<br> s Konsolidací (stránka 9 z 18)
<br> 46,000.00
46,000.00
76,000.00
76,000.00
76,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
253,000.00
140,000.00
140,000.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
open-uri20150218-360-z25hcz::Příjmy
<br> Návrh rozpočtu na rok 2009
Příjmy
3399
34
3412
36
3612
<br> 3613
<br> 3632
<br> 3633
3639
<br> 37
3721
3722
<br> 3725
3745
53
5311
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
2112
Příjmy z prodeje zboží...
Načteno
Meta
Prodej
Další dokumenty od Město Městec Králové | ||
---|---|---|
05. 06. 2023 | Oznámení veřejnou vyhláškou - místní úprava provozu na místní komunikaci | |
31. 05. 2023 | Oznámení veřejnou vyhláškou - Běrunice oprava povrchu vozovky | |
30. 05. 2023 | Rozhodnutí č. 104 | |
29. 05. 2023 | Návrh závěrečného účtu za rok 2022 | |
29. 05. 2023 | Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Mikroregion Střední Polabí | |
...a další |