edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kadaň.
Elektronicky podepsá-io
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 : -
<br> 30.11.201611:20:Jů
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na,rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladuls rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje _nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem.z toho:
<br> _BĚŽDÉ yýqale.__________________________________ 131—324.- _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ ELOštšqu! min.výph Let _____________________________ 25.0._ _ _ _ ÚYěIQVý_fÉT<ž<22q1Ě_-_2923L __________________________ 44.1- _ _ _ _ Selétlsa &$!li ÉYěIll ZQl_1_-_2_034 _______________________ - 13:7._ _ _ _ěelétka HSÉÍDX [J\LěIQVšDQ [á_n1C9_291ě : 2Q2_3_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 332._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Př'imx _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Pšňetépíílmx____________________ _____f1_9_89 __________ 3 _4,_8____ _NFQÉĚOYÉPĚÍJ'ITIY __________________________ 3 95--- ________2,_8____ _Kšpitálquépžítnly ___________________________ 7 ©.<.>.________0,_5____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> : neinvestiční transfery s: daňové příjmy : XXXX ňovéř příjmy
<br>.<.> kapitálové příjmy : investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) © 0 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představuji nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> ' ' Výdaje - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> y_ZgělátáDLě ŠKOISBÉ šli—Žíly _______ _DPP r_aya ___________________
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> na rok 2016 „
<br> ___-___.<.> —
<br>.Speiélpttěfi.____________________ 1.242 ___ _29 [813/ng LOM _____________________ 47.1 ___ _Čjqnpštkrajekšbe 93399 ______________ 446._ _.KPLÍWŠ F_OP'JVŠDÉ EÉWÉÍÉE - ; __________ 21.2 ___ „T_ěPYŽCDQYBÉ čálfPQYÉČJ'FPŠÍ __________ 97.0.- -.„Ú.<.> ZÉWDUQĚVPJ'.% QĚSÉQVPLEUEÉ __________ 9525._ _.Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> ?ÉVÍ % 99ílrěfla_ŽJ\L03'1"lQ.EFPÉtĚefií _________ 7.5.<.>.<.>.Šjrlnpštzaštypitelsjfta _________________ 5.7._ _ Í * Krizové řízení,požární ochrana a
<br> ÉTÉĚQVQZGPÝ ZÉCPEGPDÝ gts—Iéna ___________ 2.7.- _ Rezerva 1 O9 celkem 13 646
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám
<br> a Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> lKrajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obslužnost
<br> %
<br> \
<br> Podíl na celkových výdajich 2017 V o/o
<br> Meziroční změna v %
<br> _ _____ 195 _______ 1%z-- ______9e ________ az.<.> “_____.95 _______ lea-- ------93 ________ qq__.______2J _______ eng.<.> ______25 ________ %$--.__-___JšL_____:Zlě__ _--_-_99 _______ aaa-- “______93 ________ %$-- __-___92 _______ aqq__
<br> 1,1 48,1
<br> 100,00 8,2
<br> ! 3.8%
<br> a1,1%
<br>.Projekty spoluňnancovan...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva