« Najít podobné dokumenty

Obec Proboštov - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Proboštov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

909-1267-001.pdf

Elektronicky podepsán)
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 &
<br> 3011.201817:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017— 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Pvíimy _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> - „D.afÍQÉŘRřÍl-"JY __________________________ 4 9.89 __________ 3.418._ _ _
<br> _.Negěňoya'š Přijmy __________________________ 3 _9_5 ___________ 2 A _ _ _
<br> _ _KŠPÍĚÉŠQVŠ' příjmy ___________________________ 7 ? ___________ 0 15._ - - Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) _ 8 877 61,9
<br> ' neinvestiční transfery.daňové pň'jmy lnedaňové příjmy
<br>.kapitálové příjmy.investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) M 0 395 mil.Kč.tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daje _ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> -V_zgělá\1ápí_a ško-lak?.sl-vše? _______ Roma-va ___________________ _S_09i? Lní !ě-ci- ________________
<br> _Čj ropa-krajském ýtasiy _________ Kalte? šíp-Chasin? památek _______ _Tšloythwqq zájmwá-ěirlnpšt.- _ - - _Ú_29r_nní„r9zv.oi a sss-topí.r_U9h _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _S£v_í 9 99l1r9rla_ž_i\10_tr1íbq Hosted! _ _ _ _ČJ qn_09t_za_st_urii!e_ls_“£a ___________ Krizové řízení,požární ochrana a thaarwapý šéthqnpý gts-tém _____ Rezerva
<br> Podíl na celkových výdajích 2017 V 0/o
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br> celkem
<br> Meziroční změna v %
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám
<br> u Finanční pmstředky zřízeným p řispěvkovým organizac im.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> a Dopravní obslužnost
<br> ŽÍŽŽžšŽOŽÍŽ ÍÍÍÍ ŽÍŽŽŽHŠLBŽŽÍŽŽŽÍÍÁŽÍÍ ___-1242_„„„--___- ___-„?S ________ 5-1-- _ ____ 47_-_._-_-_-_-- ___-___3=_5 _______ 10-52-- „ ---- 446_.---_--_-- ___-„33:2 ________ 9,9-- - ____ 212_-.--------- „__-„2:3 _______ 137-3-- --___?>ZO-_-.-----_-_- „__-„2.5 ________ 235-5-- _____:_3g5___._____._ _-_--__1L9 _______ ' 27:53-- _ _____ __-___P-_6 _______ 24:9-- - _____ 57-_.--__--_-- -----_P.-4-_- ----- 31.9-- _.<.>.<.>.27.-----_----- „----P?.<.>.<.>.<.>.2%-- 109 1.1 48,1 13 646 100,00 8,2 '3427.13,8% -o.3% l1,1'A.Projekty spolďmmvané z EU
<br> IP]"OVDZHÍ výdaje lStavby INákup investiůiiho nnjelku
<br>.Rezerva
<br> Běžné vý daje _ 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 R 02 díl návrhu Změna.„ návrhu Z ÍOhO- <.>,rozpoctu „
<br> „ <.>,Schvaleny rozpoctu roku Bezne „ na rok 2017 a <.>
<br>,<.>,_,_ rozpocet schváleného 2017 proti vydaje Vydaje Vydaj...

Načteno

edesky.cz/d/582776

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Proboštov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz