edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lom.
)A/NL/Mr/ W
<br> () 1 12 201,5 Elektronicky podepsalo XXXXXXX XXXXXXXXX hejtman Obce ústeckého kraje Datum: XX.XX.XXXX JID: 175905/201G/KUUK Číslo jednací: 5796/EK/2016 Vyřizuje/linka: Jana Stohlová/641 E-mail: stohlova.j©kr—ustecky.cz
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> Vážená paní primátorko/starostko,vážený pane primátore/starosto <,>
<br> v příloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017,který byl sestaven v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem vsouladu s 5 11,odst.3,zákona č.250/2000 8 <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 2.prosince 2016 do 19.prosince 2016,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje <.>
<br> Vpříloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučuji 12.prosinec 2016) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2017 tak,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 19.prosince 2016 <.>
<br> Úplná znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 je zveřejněno na webových stránkách Ústeckého kraje viz odkaz na:/W.kr-usm.wvisn10/zobraz dok.a_spZid a_rg
<br> =450018&id gg=333948tg1=92706 <.>
<br> S pozdravem,/ _.„.%á,„% Příloha
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48.400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-usteckya lČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Fax: +420 475 200 245 Email: uradakr-usteokym DIČ: CZ70892156 č ú.882733379/0800
<br> stranu/1
<br> Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.201617:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladus rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:,14 772
<br> -Běžné _Výqaie.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 13.32.4._ - _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje.442
<br> _ 85090qu [“.ÍQUIÝPD Le! ______________________
<br> _ ÚYěIQYÝIÉ'PĚC.ZQLG: 29212 ___________________
<br> - $$$—21183li ýzěrla zim-2914 ________________
<br> _Slz'átlfa.1183li ÉYĚIQVŠDQ £á_"109.291fž : 322.3 _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> Eiíimx - 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> -PŠĚQKépÍíian---------__--------_ -----fi.9.89.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 M.--- -NĚŠĚ'ÍOYÉPČÍÍIW.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3.95--- ----_--_2:.8__-- -KšeitálQVÉPĚíLmJ.-_„------„------ -----_-.7f_3-_- -------.0,<.> 5_--- Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> mnm “aw-aw adaňovějpřííw meagmeprgm “smělo—Jé příjmy “mediem transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) © 0 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktur...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva