« Najít podobné dokumenty

Město Česká Kamenice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Česká Kamenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Elektronicky podepsán)
<br> zh.30.11.20161712028
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: XX.XX.XXXX JlD: 175905/2016/KUUK Číslo jednací: 5796/EK/2016 Vyřizuje/linka: Jana Stohlová/641 E-mail: stohlova.j©kr—ustecky.cz
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> Vážená paní prímátorko/starostko,vážený pane prímátore/starosto <,>
<br> vpříloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017.který byl sestaven v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem vsouladu s 5 11.odst.3,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 2.prosince 2016 do 19.prosince 2016,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Usteckého kraje <.>
<br> Vpříloze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučují 12.prosinec 2016) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Usteckého kraje na rok 2017 tak,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Usteckého kraje dne 19.prosince 2016 <.>
<br> Úplné znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 je zveřejněno na webových
<br> stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:IN/ww.kr—usteckycz/vismo/zobraz dok.asp?id ogg =450018&íd ktg=33394&p'l =92706 <.>
<br> S pozdravem
<br> Příloha,Návrh rozpočtu Usteckého kraje na rok 2017
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48.400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.Fax: +420 475 200 245 Email: urad©kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 č.ú.88273337910800 strana 1 I 1
<br> Elektronicky podepsalo
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 “ „ <,>
<br> 30.11,201617:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podil oblígatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> „Béznéyýqar _ „ “
<br> „ <.>,„ „,„,<.> „ „„ __ „,„.„„,<.> „„ „_,_.„_ „ „ „13,324 _,„ „ Kapitálové výdaje 1 448 %,Saldo: příjmy - výdaje <.>,_ _,-442 ':
<br> _ ELOštĚQdBY minulým Le! ______________________
<br> _ ÚYŘVQVýJÉVDĚQ Říši.-292% ___________________
<br> _ ěelátkě třetin! ýtěfla ZQU:_2_OJ€ ________________
<br> _ ĚE'éthá Listiny ÉYŠIQVĚDQ 5351106123339 : 2Q2_3 _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> 9% -';f * WYMHKŠ : “RW,-.x—— mocha Daňové příjmy 4 980 34,8 Nedaňové příjmy 395 2,8 Kapitálové příjmy 78 0,5 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> neinvestiční transfery daňové příjmy.nedaňové příjmy
<br>,kapitálové příjmy a investiční tran stery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) yys_ší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039...

Načteno

edesky.cz/d/581490

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Česká Kamenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz