edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.
3.Výdaie Městské části Praha 6
<br> Sumář celkových výdajů:
<br> \: tis.Kč Odd.Text SR UR Návrh % % 2016 k 30.09.2015 rozpočtu !( SR %: UR na rok 2017 01 Rozvoj obce 0 500,00 11 327,00 7 835,00 120,54 69,17 02 Městská infrastruktura 121 046,00 135 474,20 117 830,00 97,34 86,98 03 Doprava 51 839,00 69 100,00 47 387,00 91,41 68,58 04 Školství 215 867,00 264 1 'šB,10 245 245,00 113,51 92,85 05 Zdravotnictví a sociální oblast 50 010,00 66 728,20 46 443,00 92,87 69,80 06 Kultura & Sperš 26 320,00 31 913,40 24 319,00 92,40 76,20 07 Bezpečnost 2 855,00 3 875,00 3 045,00 306,65 78,58 08 Hospodářství 107 017,00 114 587,40 82 787,00 77,34 72,23 09 Vniiřní správa 238 793,00 271 948,90 265 062,00 111,00 97,47 10 Pokiadní správa 29 885,00 43 138,40 45 811,00 153,29 105,20 CELKEM 850 133,00 1 012 208,60 885 744,00 104,19 37,51 ?rocentní podíl jednetlivých odvětví na celkových výdajích: Más—ts ká Doprava Škotství infrastruktug'a 5,3%) 27,734) ZdraVÚÍnÍCÍVÍ & 13,3% SOCŠámÍOblaSÉ
<br> 5,2%
<br> Ram/o;? abce 0,9%
<br> Kuiíura & sport
<br> 2,37% půkiaggi 5973313 _ _ Bezpečnost,0 0,3% Hospcdářství 9,3%
<br> Vnitřní správa 29,9%
<br> Sumář běžných výdajů:
<br> \: tis.Kč Odd.Text SR UR Návrh % % 2016 k 30392916 rozpočtu ir SR 11 UR na rok 201? 91 Rozvoj obce 2 390,00 3 957,09 3 620,00 157,39 93,95 02 Městská infrastruktura 115 349,90 121 724,29 197 699,00 93,35 98,46 93 Doprava 50 039,00 53 300,90 47 397,90 94,70 99,91 04 Školství 135 997,90 166 921,19 133 995,99 99,59 99,27 95 Zdravotnictví a sociášní ohlasi 37 970,99 52 938,29 39 943,99 97,55 70,92 99 Kultura a sport 23 599,99 26 923,49 19 769,99 79,99 69,71 07 Bezpečncsí 2 195,99 2 175,99 1 995,99 99,92 97,13 99 Hospodářství 19 997,90 7 349,19 9 197,99 94,39 124,75 99 171119111 správa 232 993,99 294 939,90 253 912,90 119,74 97,72 19 Pokšadní správa 19 146,00 33 193,99 23 275,90 121,57 79,31 CELKEM 539 133,99 731 471,79 549 744,99 101,68 97,59 Procentní padíi jednotlivých odvětví na běžných výdajíizh: Městská Dovrava 99015911 infrastruktura 14% 20,9% 16,8%
<br> Zdravo-1111997! & sociální 9913911 5,8%
<br> Rozvoj obce 0,6%
<br> Kultura a sport
<br> Pokiadní 37379179 2 3% 3,6% 8921391371991 0,3%
<br> „_,<,> Hospodářství thma sprava 1 4%
<br> 40,3%
<br> Sumář kapitálových výdajů:
<br> Odd,Text SR UR Návrh % % 2016 !: 30002010 rozpočtu k SR 11 UR na rok 2037
<br> 01 Rozvoj obce 4 200,00 7 470,00 4 215,00 100,36 56,43 92 Městská infrastruktura 5 799,99 13 759,90 10 159,99 179,97 73,92 03 D9prava % 000,00 15 800,00 »,<.> - 04 Školství 79 999,00 97 195,90 117 259,99 139,13 114,49 05 devotnšctvš a sociální oblast 12 140,00 14 640,00 9 500,00 78,25 64,89 09 Kultura a sport 2 790,99 4 999,99 5 559,09 291,99 111,22 97 Bezpečnost 750,99 1 799,99 1 159,99 153,33 97,95 99 Hospodářství 99 159,99 197 239,39 73 990,99 79,55 99,93 99 Vnitřní 5075079 5 990,09 7 919,99 7 959,99 121,55 99,04 19 Pckiadni správa 19 749,99 19 934,90 22 535,99 209,92 224,57
<br> CELKEM 229 099,00 299 739,99 245 999,99 1 11,39 97,27
<br> Procentní podíl jednotlivých odvětví na kapitálových výdajích: Městská Deprava,infrastruktura 9,9% SKOÍSÍVÍ 4 1% 45,4% Roza/'o; 91399 * 1 3% Zdravoznictví a
<br> Pokladní správa
<br> 9,2%
<br> Vnitřní správa 2,0%
<br> Hospodářství 30,0%
<br> Kuštura & sport 2,3%
<br>.Bezpečnost 0,5%
<br> sociátní' oblast 3,0%
<br> 01 - Rozvoj obce
<br> Odd.Text Návrh SR UR rozpočtu % % 2016 k 30.09.2015 na rok 2017 k SR k UR Běžné výdaje 36 Bydlení,komunátní služby a územní rozvoj 2 300,00 3 857,00 3 610,00 156,96 93,60 63 Finanční operace - - 10,00 - - Celkem 2 300,00 3 857,00 3 620,00 157,30 93,86 Kapitálové výdaje 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 4 200,00 7 470,00 4 215,00 100,36 5643 Celkem 4 200,00 7 470,00 15 215,00 100,36 56,43 01 - Úhrn 0 500,00 11 327,00 7 835,00 120,54 69,17
<br> Odd.se s se.<.>,Územní rozvoj
<br> Bežné výdaje v tomto oddile o celkovém objemu 3.610 tis.Kč zahrnují výdaje ve výši 700 tis.Kč na zpracování studii (jedná se o studie a projektové podklady pro další stupně projektových dokumentací připravovaných investičních akcí),výdaje ve výši 150 tis.Kč na reprografické a fotografické práce spojené se studiemi,výdaje ve výši 160 tis.Kč na odbornou spolupráci při přípravě Metropošitního planu,výdaje ve výši 100 tis.Kč na podklady pro řízení změny ÚP HMP -— Nová Ruzyne,částku 500 tis.Kč na přípravu strategického planu Prahy 6,částku 180 tis.Kč na analýzu prvků mobiliáře ve veřejném prostoru,výdaje vcelkové výši 400 tis,Kč na analýzu podkladů (200 tis.Kč — rekonstrukce Dejvické ulice,100 tis.Kč -— Veleslavín,100 tis.Kč ——- Hradčanská )( Špejchar) a výdaje v celkové výši 600 tis.Kč na studie (300 tis.Kč — garáže bývalé nam,Družby,200 tis.Kč.<.>,<.> Bubenečská nádraží + okolš).Dáte částka ve výši 500 tis.Kč na soutěž Parkovacš dům Dědina,částka ve výši 420 tis.Kč na architektonickou soutěž Lávka Horoměřická.Kapitálové výdaje tohoto oddílu ve výši 4.215 tis,Kč zahrnoji výdaje na projektovou přípravu na akce „Rekonstrukce parku Lazáro Cardenase del Rio" (315 tis.Kč) a „Do...
Načteno
Meta
Stavební informace Pronájem Stavby Veřejná zakázka