« Najít podobné dokumenty

Město Vsetín - Návrh rozpočtu města Vsetín na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vsetín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu města Vsetín na rok 2017

Stránka | 1
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VSETÍN
<br> NA ROK 2017
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V souladu s § 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů byl dne 24.listopadu 2016 zveřejněn návrh rozpočtu města Vsetín na rok 2017 <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu bude projednán na zasedání Zastupitelstva města Vsetín
<br>
<br> dne 12.prosince 2016 <.>
<br>
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 9.prosince 2016 nebo
<br> ústně na zasedání Zastupitelstva města Vsetín dne 12.prosince 2016 <.>
<br>
<br> Písemné připomínky mohou občané odevzdat v budově Městského úřadu Vsetín,Svárov
<br> č.p.1080 na podatelně nebo na finančním odboru <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: 24.listopadu 2016
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
Stránka | 2
<br>
<br>
<br> ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2017
<br>
<br>
<br> Rozpočet města na rok 2017 je navržen schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši
<br> 584.119.130 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 482.065.877 Kč.Schodek rozpočtu
<br> města je tedy navržen ve výši 102.053.253 Kč a bude vyrovnán těmito financujícími položkami:
<br>  smluvně zajištěnými krátkodobými půjčenými prostředky ve výši 41.000.000 Kč <,>
 finančními prostředky vedenými na bankovních účtech ve výši 61.053.253 Kč <.>
<br>
<br> ROZPOČET MĚSTA VSETÍN V ROCE v Kč: 2016 2017
Srovnání
2017 - 2016
<br> 1 - Daňové příjmy 336 749 800 347 320 000 10 570 200
<br> 2 - Nedaňové příjmy 75 555 500 82 734 000 7 178 500
<br> 3 - Kapitálové příjmy 7 956 000 4 929 000 -3 027 000
<br> 4 - Přijaté dotace 41 760 700 47 082 877 5 322 177
<br> PŘÍJMY CELKEM (třída 1 - 4) 462 022 000 482 065 877 20 043 877
<br> 5 - Běžné výdaje 387 603 000 412 079 130 24 476 130
<br> 6 - Kapitálové výdaje 88 641 000 172 040 000 83 399 000
<br> VÝDAJE CELKEM (třída 5 - 6) 476 244 000 584 119 130 107 875 130
<br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -14 222 000 -102 053 253 -87 831 253
<br> 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků 14 707 000 61 053 253 46 346 253
<br> 8 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky 80 000 41 000 000 40 920 000
<br> 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -565 000 0 565 000
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM (třída 8) 14 222 000 102 053 253 87 831 253
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka | 3
<br>
<br> I.Závazné ukazatele rozpočtu příjmů a běžných výdajů roku 2017 podle kapitol
<br>
<br> ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ v Kč
ROZPOČET 2016 ROZPOČET 2017
<br> PŘÍJMY VÝDAJE PŘÍJMY VÝDAJE
<br> 01 Odbor finanční
<br> Daňové příjmy - daně,poplatky,odvody 325 629 800 336 170 000
<br> Nedaňové příjmy a splátky půjček 100 000 100 000
<br> Přijaté transfery ze stát.rozpočtu v rámci SDV 36 510 700 39 307 100
<br> Pojištění majetku a bankovní poplatky 1 780 000 2 069 000
<br> Platby daní a poplatků,finanční operace 27 133 000 25 333 000
<br> Členské příspěvky svazům a sdružením 281 000 271 000
<br> Platy,dohody,náhrady,odstupné 59 676 000 66 700 000
<br> Odměny a náhrady členům ZM a komisí 4 100 000 4 100 000
<br> Činnost místní správy a zastupitelstva 22 943 000 25 809 000
<br> Veřejná podpora v rámci kompetence RM 800 000 800 000
<br> Odbor finanční celkem 362 240 500 116 713 000 375 577 100 125 082 000
<br> 02 Odbor správy a údržby majetku
<br> Nedaňové příjmy 42 726 000 48 999 000
<br> Kapitálové příjmy 7 956 000 4 929 000
<br> Podpora rozvoje průmyslových zón 272 000 130 000
<br> Pozemní komunikace - kom <.>,chodníky,mosty 1 180 000 1 120 000
<br> Veřejná silniční doprava - příměstská 0 2 700 000
<br> Veřejná silniční doprava - místní 0 15 200 000
<br> Vodní hospodářství - odpadní vody,toky 644 000 351 000
<br> Kulturní zařízení 300 000 300 000
<br> Sportovní zařízení a tělovýchovná činnost 3 016 000 3 048 000
<br> Bytové hospodářství 6 745 000 7 442 000
<br> Nebytové hospodářství 8 360 000 9 522 000
<br> Komunální služby a územní rozvoj 200 000 220 000
<br> Odpadové hospodářství 510 000 500 000
<br> Ochrana obyvatelstva a požární ochrana 737 000 1 012 000
<br> Činnost místní správy a zastupitelstva 10 744 000 10 744 000
<br> Ostatní činnosti 218 000 218 000
<br> Investice 2 806 000 11 410 000
<br> Odbor správy a údržby majetku celkem 50 682 000 35 732 000 53 928 000 63 917 000
<br> 03 Odbor školství a kultury
<br>
<br>
Investiční projekty 4 900 000 0
<br> Nedaňové příjmy - odvody a ostatní příjmy 7 498 000 8 057 000
<br> Přijaté dotace - projekty 0 3 064 777
<br> Cestovní ruch 1 660 000 1 745 000
<br> BESIP - akce pro žáky základních škol 0 50 000
<br> Mateřské školy 10 514 000 14 205 000
<br> Základní školy 23 326 000 25 223 000
<br> Základní škola Integra 2 175 000 2 175 000
<br> Masarykova veřejná knihovna 12 596 000 12 867 000
<br> Kultura - město 312 000 308 000
<br> Dům kultury Vsetín s.r.o.8 850 000 8 850 000
<br> Účelová rezerva - podpora činnosti v kultuře 1 340 000 1 390 000
<br> Zachování a obnova kulturních památek 103 000 103 000
<br> Televizní vysílání 1 934 000 2 099 000
<br> Vsetínská sportov...

Načteno

edesky.cz/d/573961

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Vsetín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz