« Najít podobné dokumenty

Město Strmilov - Návrh rozpočtu 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Strmilov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení

4.Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> PŘÍJMY
<br> Paragraf Položka Text Návrh 2017 ' 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 4 056 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 100 000,00 1113 Daň z příjmů F0 2 kapitálvýnosů 370 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 230 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obec (průběžná) 603 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 7 977 000,00 1511 Daň z nemovitostí 1 565 000,00 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1 000,00 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 720 000,00 1341 Poplatek ze psů 50 000,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 50 000,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40 000,00 1344 Poplatek ze vstupného 20 000,00 1345 Poplatek : ubytovací kapacity 10 000,00 1351 Odvod výtěžku z výher.hracích přístrojů 80 000,00 1361 Správní poplatky 22 000,00 1012 110 000,00 1032 Příjmy z lesů 200 000,00 1070 Příjem z rybníků 87 688,00 2310 Vodné 320 000,00 2321 Stočné 330 000,00 3313 Kino 1 000,00 3314 Knihovnické činnosti 6 000,00 3319 Pronájem kulturního domu 100 000,00 3412 Příjmy z pronájmu XXXX a sportpozemků XX XXX,XX XXXX Bytové hospodářství XXX 600,00 3632 Pohřebnictví 8 400,00 3639 Komunální služby 120 000,00 3722 Sběr a odvoz komunálního odpadu 80 000,00 3725 Využívání a zneškod.odpadů 150 000,00 4351 Služby sociální péče 1 000,00 6171 Příjem : vnitřní správy 220 000,00 6310 Příjem : úroků 2 500,00 * ' Přumvneaaňwe eellšem' mam řřňšiav'kaeišá'evíéaeejtksm <.>,<.> _.- oogi 4112 Dotace ze SR—n-a školství a státní správu 470 000,00 4121 Dotace - veřejnoprávní smlouvy 209 000,00 4116 Dotace Úřad práce na VPP 0,00 Pmatetraasferveeikem 679mm
<br> Vyvěšeno dne: 22.11.2016
<br> Sejmuto dne:
<br> Stejně vyvěšeno i na e|.ůř.desce
<br> XXXXXXX XXXXXX,starosta
<br>.<.>.X X \'J _; “naftě.-.<.> |i <.>
<br> “41000“ upíru-1:1 JL
<br> 4.Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> VÝDAJE Paragraf Položka Text Návrh 2017—' 1032 Pěstební činnost - lesy 60 000,00 2141 Dotace pojízdné prodejny 16 000,00 2212 Silnice 1 300 000,00 2219 Chodníky 105 000,00 2310 Vodovod 70 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 90 000,00 3111 Mateřská škola 660 000,00 3113 Základní škola 2 200 000,00 3313 Kino 100 000,00 3314 Knihovny 600 000,00 3319 Ostatní kulturní činnost 105 000,00 3319 5222 Ostatní kulturní činnost 45 000,00 3326 Kaplička na ČOIešnou 130 000,00 3341 Rozhlas,televize,místní rozhlas 70 000,00 3349 Sdělovací prostředky - noviny 20 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví 50 000,00 3412 Sportovní zařízení 100 000,00 3419 5222 Ostatní tělovýchovná činnost 170 000,00 3421 Využití volného času dětí 20 000,00 3421 5222 Využití volného Času dětí 30 000,00 3429 5222 Ostatní zájmová činnost 50 000,00 3612 Bytové hospodářství 800 000,00 3631 Veřejné osvětlení 400 000,00 3632 Pohřebnictví 100 000,00 3639 Komunální služby 3 010 000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 1 200 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 210 000,00 3745 Veřejná zeleň 280 000,00 4349 Sociální péče 110 000,00 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 10 000,00 5212 5901 Ostatní správa v oblasti hosp.opatření pro krizové stavy 10 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 600 000,00 5512 Požární ochrana 201 000,00 5512 5222 Požární ochrana 29 000,00.6112 Zastupitelstvo 1 740 000,00 6171 činnost místní správy 2 300 000,00 6399 Ostatní finanční operace 763 000,00 6402 Finanční vypořádání z minulých let 0,00 6409 5222 Ostatní činnosti jinde nezařazené 30 000,00 6310 Výdaje z finančních operací 25 000,00 6320 Pojištění majetku 160 000,00,vydaiebězňícellřeí 105%- f.„s.o 2310 Vodovod 458 238,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 100 000,00 3313 Kino 35 000,00 3326 Podzemí pod sv.Trojicí 20 000,00 3639 Komunální služby 765 000,00 5311 Kamerový systém 70 000,00
<br> Výdaje kapitálové celkem
<br> Vyvěšeno dne: 22.11.2016
<br> Sejmuto dne:
<br> Stejně vyvěšeno i na el.úř.desce
<br> 4.Návrh rozpočtu na rok 2017
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Paragraf Položka Text Návrh 2017 ' 8115 Financování krátkodobé 2 000 000,00,<,>._.k,_.„ 8124 Financování dlouhodobé 3124 splátka půjčky ops 259 200,00! 8124 Splátka půjčky AVE 70 750,00 8124 Splátka půjčky kabiny 1 056 000,00
<br> Rozpočet je přebytkový o 3 385 950,00 Kč z přebytku bude hrazeno dlouhodobé financování- splátky půjček 1 385 950,- Kč
<br> XXXXXXX XXXXXX,starosta
<br> MĚSTO SÍE'RM'
<br> ELOV ]Č: 00147“ Sejmuto dne: (a <,>
<br> Stejně vyvěšeno i na el.úř.desce
<br> Vyvěšeno dne: 22.11.2016

Načteno

edesky.cz/d/572162

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Strmilov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz