« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 302.54 KB
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
(v tis.Kč) na roky 2023-2027
<br> 2023 2024 2025 2026 2027
<br> Příjmy
Daňové příjmy 235 000 235 000 240 000 240 000 245 000
Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
Dotace 72 000 52 000 50 000 50 000 50 000
Příjmy celkem 321 800 301 800 304 800 304 800 309 800
<br> Výdaje
Ekonomický odbor 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 105 035 90 000 90 000 90 000 90 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 109 510 110 000 110 000 110 000 113 000
Odbor školství kultury a sportu 40 000 42 000 42 000 43 000 43 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Odbor životního prostředí 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Městská policie 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
Výdaje celkem 319 310 306 455 306 455 307 455 310 455
v tom: Běžné výdaje 230 000 235 000 230 000 230 000 230 000
Kapitálové výdaje 89 310 71 455 76 455 77 455 80 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 2 490 -4 655 -1 655 -2 655 -655
<br> Financování -2 490 4 655 1 655 2 655 655
z toho:
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 7 020 14 165 11 165 12 165 10 165
Do výdajů 9 510 9 510 9 510 9 510 9 510
zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
(v tis.Kč) na roky 2023-2027
<br> 2023 2024 2025 2026 2027
<br> Příjmy
Daňové příjmy 235 000 235 000 240 000 240 000 245 000
Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
Dotace 72 000 52 000 50 000 50 000 50 000
Příjmy celkem 321 800 301 800 304 800 304 800 309 800
<br> Výdaje
Ekonomický odbor 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 105 035 90 000 90 000 90 000 90 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 109 510 110 000 110 000 110 000 113 000
Odbor školství kultury a sportu 40 000 42 000 42 000 43 000 43 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Odbor životního prostředí 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Městská policie 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
Výdaje celkem 319 310 306 455 306 455 307 455 310 455
v tom: Běžné výdaje 230 000 235 000 230 000 230 000 230 000
Kapitálové výdaje 89 310 71 455 76 455 77 455 80 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů 2 490 -4 655 -1 655 -2 655 -655
<br> Financování -2 490 4 655 1 655 2 655 655
z toho:
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 7 020 14 165 11 165 12 165 10 165
Do výdajů 9 510 9 510 9 510 9 510 9 510

Načteno

edesky.cz/d/5015507

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz