« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 301.88 KB
Schválený střednědobý výhled rozpočtu
(v tis.Kč) na roky 2022-2026
<br> 2022 2023 2024 2025 2026
<br> Příjmy
Daňové příjmy 235 000 235 000 240 000 240 000 245 000
Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
Dotace 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Příjmy celkem 299 800 299 800 304 800 304 800 309 800
<br> Výdaje
Ekonomický odbor 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 110 000 110 000 110 000 110 000 113 000
Odbor školství kultury a sportu 40 000 42 000 42 000 43 000 43 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Odbor životního prostředí 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Městská policie 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
Výdaje celkem 304 765 306 455 306 455 307 455 310 455
v tom: Běžné výdaje 230 000 235 000 230 000 230 000 230 000
Kapitálové výdaje 74 765 71 455 76 455 77 455 80 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -4 965 -6 655 -1 655 -2 655 -655
<br> Financování 4 965 6 655 1 655 2 655 655
z toho:
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 9 720 11 410 6 410 7 410 5 410
Do výdajů 4 755 4 755 4 755 4 755 4 755
zobrazit
Schválený střednědobý výhled rozpočtu
(v tis.Kč) na roky 2022-2026
<br> 2022 2023 2024 2025 2026
<br> Příjmy
Daňové příjmy 235 000 235 000 240 000 240 000 245 000
Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
Dotace 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Příjmy celkem 299 800 299 800 304 800 304 800 309 800
<br> Výdaje
Ekonomický odbor 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 110 000 110 000 110 000 110 000 113 000
Odbor školství kultury a sportu 40 000 42 000 42 000 43 000 43 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Odbor životního prostředí 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
Městská policie 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
Výdaje celkem 304 765 306 455 306 455 307 455 310 455
v tom: Běžné výdaje 230 000 235 000 230 000 230 000 230 000
Kapitálové výdaje 74 765 71 455 76 455 77 455 80 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -4 965 -6 655 -1 655 -2 655 -655
<br> Financování 4 965 6 655 1 655 2 655 655
z toho:
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 9 720 11 410 6 410 7 410 5 410
Do výdajů 4 755 4 755 4 755 4 755 4 755

Načteno

edesky.cz/d/4856695

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz