« Najít podobné dokumenty

Město Zlín - 01 Úvod přehled o hospodaření za rok 2015 str 001_002

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Zlín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

01 Úvod přehled o hospodaření za rok 2015 str 001_002

Přehled o hospodaření za rok 2015 (v Kč)
Příjmy
<br> Třída Název schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> 1 Daňové příjmy 984 768 000 976 412 000 1 045 223 435,47
<br> 2 Nedaňové příjmy 201 908 000 227 380 000 248 624 923,37
<br> 3 Kapitálové příjmy 11 000 000 12 228 000 31 215 277,00
<br> 4 Přijaté dotace 52 024 000 165 998 300 165 761 483,26
<br> Celkem příjmy 1 249 700 000 1 382 018 300 1 490 825 119,10
<br> Financování
Položka Název schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> 8115 Změna stavu účtů 64 789 000 406 068 000 -81 231 668,90
<br> 8117 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy 2 889 000,00
<br> 8118 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje -2 889 000,00
<br> 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 186 000 000 179 992 321,28
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček -65 176 000 -65 176 000 -65 175 626,20
<br> 8901 Operace z peněžních účtů -916 203,22
<br> Celkem financování -387 000 526 892 000 32 668 822,96
<br> Příjmy: 1 249 700 000 1 382 018 300 1 490 825 119,10
Financování: -387 000 526 892 000 32 668 822,96
<br> Příjmy včetně financování: 1 249 313 000 1 908 910 300 1 523 493 942,06
<br> Výdaje celkem
Oddíl Název schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 107 000 7 345 000 6 557 961,30
<br> 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 6 528 000 9 469 000 8 307 177,45
<br> 22 Doprava 217 096 000 406 005 000 340 579 653,38
<br> 23 Vodní hospodářství 1 597 000 19 877 000 7 486 827,60
<br> 31 Vzdělávání a školské služby 66 210 000 151 180 000 142 021 456,32
<br> 32 Vzdělávání a školské služby 178 000 233 000 225 000,00
<br> 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 105 929 000 138 512 000 124 553 068,06
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 98 222 000 137 744 000 118 573 213,11
<br> 35 Zdravotnictví 26 184 000 27 484 000 23 655 425,31
<br> 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 129 035 000 269 128 000 210 083 814,26
<br> 37 Ochrana životního prostředí 106 583 000 146 802 000 130 302 760,64
<br> 43 25 850 000 35 712 000 23 634 756,32
<br> 52 Civilní připravenost na krizové stavy 1 887 000 2 286 000 1 277 800,01
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 52 375 000 59 156 000 55 364 133,77
<br> 55 Požární ochr.a integrovaný záchr.systém 12 334 000 16 909 000 15 243 205,82
<br> 61 244 118 000 302 501 300 257 365 126,56
<br> 63 Finanční operace 74 723 000 66 006 000 57 675 346,24
<br> 64 Ostatní činnosti 74 357 000 112 561 000 587 215,91
<br> Celkem výdaje 1 249 313 000 1 908 910 300 1 523 493 942,06
<br> Sociální služby a společné činnosti v sociálním
zabezpečení a politice zaměstnanosti
<br> Státní moc,státní správa,územní samospráva a
politické strany
<br> 1
<br>
<br> z toho :
<br> Výdaje provozní
Oddíl Název schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> 10 Zemědělství a lesní hospodářství 6 107 000 7 290 000 6 503 602,30
<br> 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 6 528 000 9 469 000 8 307 177,45
<br> 22 Doprava 163 195 000 197 525 000 189 207 402,16
<br> 23 Vodní hospodářství 1 597 000 12 233 000 7 261 534,50
<br> 31 Vzdělávání a školské služby 64 916 000 95 954 000 93 459 483,69
<br> 32 Vzdělávání a školské služby 178 000 233 000 225 000,00
<br> 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 105 929 000 124 730 000 114 008 061,70
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 92 222 000 99 014 000 91 667 191,12
<br> 35 Zdravotnictví 26 184 000 25 326 000 22 049 204,91
<br> 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 129 035 000 135 063 000 118 274 672,87
<br> 37 Ochrana životního prostředí 106 583 000 109 480 000 100 003 606,66
<br> 43 25 850 000 31 096 000 23 269 297,96
<br> 52 Civilní připravenost na krizové stavy 1 887 000 1 475 000 1 181 420,01
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 52 375 000 54 037 000 52 563 695,67
<br> 55 Požární ochr.a integrovaný záchr.systém 12 334 000 12 719 000 11 224 579,90
<br> 61 244 118 000 268 786 300 235 656 445,38
<br> 63 Finanční operace 74 723 000 66 006 000 57 675 346,24
<br> 64 Ostatní činnosti 0 635 000 587 215,91
<br> Celkem výdaje provozní 1 113 761 000 1 251 071 300 1 133 124 938,43
<br> Výdaje investiční
Oddíl Název schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
<br> 10 Zemědělství a lesní hospodářství 0 55 000 54 359,00
<br> 22 Doprava 53 901 000 208 480 000 151 372 251,22
<br> 23 Vodní hospodářství 0 7 644 000 225 293,10
<br> 31 Vzdělávání a školské služby 1 294 000 55 226 000 48 561 972,63
<br> 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 0 13 782 000 10 545 006,36
<br> 34 Tělovýchova a zájmová činnost 6 000 000 38 730 000 26 906 021,99
<br> 35 Zdravotnictví 0 2 158 000 1 606 220,40
<br> 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 0 134 065 000 91 809 141,39
<br> 37 Ochrana životního prostředí 0 37 322 000 30 299 153,98
<br> 43 0 4 616 000 365 458,36
<br> 52 Civilní připravenost na krizové stavy 0 811 000 96 380,00
<br> 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 5 119 000 2 800 438,10
<br> 55 Požární ochr.a integrovaný záchr.systém 0 4 190 000 4 018 625,92
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/429771

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Zlín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz