« Najít podobné dokumenty

Obec Kyšice - DSO Horní Berounka, povodí Klabavy - návrh rozpočtu na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyšice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2020.pdf (440.18 kB)
Návrh rozpočtu DSO HBPK na rok 2020
<br> Příjmy v Kč
<br> kapitola paragraf položka ZJ/org.text rozpočet 2019 skutečnost 2019
návrh rozpočtu
2020
<br> 12 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 345 000,00 367 668,00 367 668,00
12 4121 024/ Neinv.přijaté transfery od obcí 31 000,00 32 256,00 32 256,00
12 6310 2141 Přijaté úroky 300,00 1 200,00 800,00
12 4221 /1803 Investiční přijaté dotace od obcí 1 434 976,86 1 305 886,92 0,00
12 4221 024/1803 Investiční přijaté dotace od obcí 0,00 53 760,00 0,00
<br> 12 4222 /1901
Investiční přijaté dotace od kraje -
XXXX X,XX XX XXX,XX X,XX
<br> 12 4221 /1901
Investiční přijaté dotace od obcí -
XXXX X,XX XX XXX,XX X,XX
<br> 12 4221 024/1901
Investiční přijaté dotace od obcí -
XXXX X,XX X XXX,XX X,XX
<br> 12 4222 /1902
Investiční přijaté dotace od kraje -
projekt 0,00 150 000,00 0,00
<br> 10 3639 2111 startovné cyklovýlet 0,00 600,00 0,00
<br> 12 4221 /1902
Investiční přijaté dotace od obcí -
projekt 0,00 0,00 27 442,80
<br> 12 4221 024/1902
Investiční přijaté dotace od obcí -
projekt 0,00 0,00 3 049,20
<br> celkem 1 811 276,86 2 064 536,92 431 216,00
<br>
<br> Návrh rozpočtu DSO HBPK na rok 2020
<br> Výdaje v Kč
<br> kapitola paragraf položka ZJ/org.text rozpočet 2019 skutečnost 2019
návrh rozpočtu
2020
<br> 3 2219
Ostatní záležitostí pozemních
komunikací 6 545 076,86 6 642 070,92 209 684,00
<br> 8 6171 Činnost místní správy 143 620,00 153 220,00 182 220,00
10 3636 Územní rozvoj 80 580,00 80 580,00 99 280,00
<br> 10 3639
Komunální služby a územní
rozvoj j.n.40 000,00 33 000,00 40 000,00
<br> 10 3399 Ostatná zálěžitosti kultury … 0,00 153 166,00 20 000,00
<br> 12 6310
Obecné příjmy a výdaje z
finančních operací 2 000,00 2 500,00 2 000,00
<br> 12 6402 Finanční vypořádání 0,00 0,00 28 032,00
<br> Celkem 6 811 276,86 7 064 536,92 581 216,00
<br> běžné výdaje - třída 5 266 200,00 269 300,00 428 756,00
kapitálové výdaje - třída 6 6 545 076,86 6 795 236,92 152 460,00
<br> 6 811 276,86 7 064 536,92 581 216,00
<br> schodek 5 000 000,00 5 0...

Načteno

edesky.cz/d/3403420


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kyšice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz