« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zdravotnictví - Seznam uhrazených faktur MZ za období 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zdravotnictví.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UHRAZENÉ FAKTURY 6 2019 WEB
Kniha faktur Kniha přijatých faktur Název obchodního partnera IČ Předmět Datum úhrady Uhrazeno AKR1,s.r.o.28196449 tisk na Xerox Versant 6/3/19 5,351.35 DSA a.s.63216744 LZS Hradec Králové - LH,pohotovost 04/19 6/4/19 4,758,071.00 DSA a.s.63216744 LZS Hradec Králové - LH mimo pohotovost 04/19 6/4/19 29,004.00 DSA a.s.63216744 LZS Liberec - LH,pohotovost 04/19 6/4/19 4,796,331.00 DSA a.s.63216744 LZS Ústí nad Labem - LH,pohotovost 4/2019 6/4/19 3,614,016.00 DSA a.s.63216744 LZS Ústí n/L.- LH mimo pohotovost 04/19 6/4/19 12,959.00 Česká evaluační společnost,z.s.22693220 příprava a realizace školení - 6.5.19 6/6/19 24,000.00 KLIKA - BP,a.s.25555316 roční kontrola provozuschopnosti SHZ FK serverovna 6/3/19 7,792.00 AIR TRANSPORT EUROPE,s.r.o.00697516 LZS - ZZS Olomoucký kraj - pohot.+ LH 04/19 6/5/19 3,854,684.62 ICZ a.s.25145444 servisní podpora včetně údržby databáze - 04/19 6/7/19 251,075.00 IGNUM Telekomunikace s.r.o 27637417 oprava vstupního panelu 6/5/19 4,356.00 PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.26473194 překlad,korektura 6/6/19 29,243.28 ASIANA,s.r.o.49704362 pojištění (88/16) 6/3/19 69.00 Česká evaluační společnost,z.s.22693220 účastnický poplatek - workshop 27.a 28.5.19 6/3/19 3,100.00 Dynatech,s.r.o.25501003 aplikace CROSEUS 6/5/19 113,256.00 Aliaves & Co <.>,a.s.28988230 semin.Správní řízení krok za krokem - 11.6.19 6/5/19 6,267.80 ASIANA,s.r.o.49704362 ubytování,pojištění (88/16) 6/11/19 13,875.00 XXXX XXXXX - velkoobchod s drogérií s.r.o.26381001 hygienické prostředky 6/4/19 25,861.00 Kraj Vysočina 70890749 zabezpečení provozu IS - 04/19 6/7/19 72,600.00 MÚZO Praha s.r.o.49622897 servisní podpora EIS JASU - 04/19 6/7/19 142,780.00 T-Mobile Czech Republic,a.s.64949681 internetové připojení - 04/19 6/5/19 10,164.00 IGNUM Telekomunikace s.r.o.27637417 techn.podpora,údržba telef.ústředny - 04/19 6/5/19 23,716.00 XXXX XXXXX,s.r.o.XXXXXXXX uveř.formuláře v eletronické podobě 6/4/19 538.21 XXXX XXXXXX XXXXXXXX oprava spojovacích dveří X/X/XX XX,XXX.XX STAP...

Načteno

edesky.cz/d/3138261

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zdravotnictví      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz