edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Okříšky.
Návrh rozpočtu městyse Okříšky na rok 2016
zpracováno 1.12.2015
strana: 1 / 3
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
Pol
<br> Popis
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze
1340 Poplatek za provoz systému odpadů
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
1351 Odvod z loterií a podobných her
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitých věcí
4112 Neinv.transfery ze st.rozpočtu
celkem za paragraf 0000
Par
Popis
1012
2310
2321
2341
3314
3612
3613
3631
3632
3639
3723
4351
4354
6310
6330
<br> Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Činnosti knihovnické
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a komunál.)
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
Chráněné bydlení
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Převody vlastním fondům a účtům
<br> P Ř Í J M Y - dle paragrafů
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE
<br> Návrh rozpočtu
5 000 000,00
600 000,00
480 000,00
4 100 000,00
1 000 000,00
10 000 000,00
1 000,00
970 000,00
70 000,00
9 000,00
140 000,00
480 000,00
720 000,00
2 004 900,00
25 574 900,00
Návrh rozpočtu
78 600,00
600,00
2 399 000,00
18 000,00
20 000,00
935 100,00
351 000,00
28 800,00
3 900,00
66 920,00
40 000,00
78 000,00
824 000,00
104 800,00
5 160 000,00
35 683 620,00
23 570 000,00
4 652 320,00
296 400,00
2 004 000,00
<br> zpracováno 1.12.2015
strana: 2 / 3
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
Par
1012
2212
2219
2221
2310
2321
2341
3111
3113
3314
3322
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3511
3612
3613
3631
3632
3639
<br> 3721
3722
3723
3733
3745
4351
4354
5512
6112
6171
6310
6320
6330
6399
<br> Popis
Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr <.>
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Vodní díla v zemědělské krajině
Mateřské školy
Základní školy
Činnosti knihovnické
Zachování a obnova kulturních památek
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
z toho: rezerva rozpočtu
6 569 154,00
TSO,s.r.o.smlouva o službách 2 742 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečný a komunál.)
Monitoring půdy a podzemní vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostatného bydlení
Chráněné bydlení
Požární ochrana - dobrovolná část,JPO
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované - majetek
Převody vlastním fondům a účtům
Ostatní finanční operace-daně
<br> V Ý D A J E - dle paragrafů
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd
Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> Návrh rozpočtu
2 200,00
489 000,00
60 000,00
240 000,00
93 600,00
1 887 500,00
50 000,00
575 000,00
2 200 000,00
462 350,00
30 000,00
10 000,00
5 000,00
83 000,00
245 000,00
45 500,00
80 000,00
470 000,00
40 000,00
287 000,00
261 000,00
435 000,00
30 000,00
11 625 265,00
<br> 40 000,00
1 150 605,00
784 600,00
50 000,00
110 000,00
691 000,00
114 000,00
313 000,00
1 350 000,00
3 390 000,00
28 000,00
70 000,00
5 160 000,00
100 000,00
33 057 620,00
32 192 620,00
865 000,00
<br> zpracováno 1.12.2015
strana: 3 / 3
<br> FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů
Par
0000
<br> Popis
KB úvěr,byty
<br> FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů
<br> Pol
<br> Návrh rozpočtu
<br> 8124
<br> -2 626 000,00
-2 626 000,00
<br> Svoje návrhy a připomínky k výše uvedenu návrhu rozpočtu územně samosprávného celku mohou
občané uplatnit u Úřadu městyse Okříšky,Jihlavská 1,675 21 Okříšky (telefon 568 839 251,e-mail
okrisky@okrisky.cz) ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení <.>
<br> Vyvěšeno: 1.12.2015
<br> Sejmuto:
Načteno
Meta
Nic nerozpoznáno
Další dokumenty od Městys Okříšky | ||
---|---|---|
25. 11. 2024 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse Okříšky na období 2026 – 2030 | |
27. 10. 2024 | Odečty plynoměrů | |
27. 10. 2024 | Informace o celkovém vyúčtování všech položek ceny vodného a stočného za rok 2022 | |
27. 10. 2024 | Staňte se příslušníkem Policie ČR | |
27. 10. 2024 | Nová autobusová linka Třebíč - Praha | |
...a další |