« Najít podobné dokumenty

Město Bohušovice nad Ohří - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje nar rok 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bohušovice nad Ohří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje nar rok 2016

Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
26.11.2015 13:54:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016 – 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
3.investice do vlastního majetku <,>
4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
v mil.Kč
<br> Příjmy
<br> 13 935
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> 13 646
<br> Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo: příjmy - výdaje
Financování celkem,z toho:
Prostředky minulých let
Úvěrový rámec 2016 - 2023
Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014
Splátka jistiny úvěru 2014
Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015
Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> 13 010
636
289
-289
105
75
-80
-140
-169
-80
<br> 1
<br> Příjmy – 13 935 mil.Kč
Přehled příjmů v členění dle tříd:
Druh
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Objem v mil.Kč
<br> Podíl na
celkových
příjmech v %
<br> 4 490
<br> 32,2
<br> 399
<br> 2,9
<br> 150
8 896
<br> 1,1
63,8
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšší
o 2 018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> 2
<br> Výdaje – 13 646 mil.Kč
Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br> Vzdělávání a školské služby
Doprava
Sociální věci
Zdravotnictví
Činnost krajského úřadu
Územní rozvoj a cestovní ruch
Tělovýchova a zájmová činnost
Kultura a ochrana památek
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
a ochrana životního prostředí
Činnost zastupitelstva
Krizové řízení,požární ochrana a
integrovaný záchranný systém
Rezerva
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2016
<br> Podíl
na celkových
výdajích 2016
v%
<br> 6 950
2 561
580
452
437
250
351
199
<br> 7 682
2 570
1 242
471
446
385
370
212
<br> 56,3
18,8
9,1
3,5
3,3
2,8
2,7
1,5
<br> 81
56
<br> 75
57
<br> 0,6
0,4
<br> 106
93
<br> 27
109
<br> 0,2
0,8
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> 3
<br> Běžné výdaje – 13 010 mil.Kč (95,3 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2016
z toho:
Běžné
výdaje
celkem
13 010
<br> Výdaje
obligatorní
<br> Výdaje
fakultativní
<br> 12 139
<br> 871
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
<br> Rozdíl návrhu
rozpočtu
na rok 2016 a
schváleného
rozpočtu
roku 2015
<br> 10 811
<br> Změna
návrhu
rozpočtu roku
2016 proti
schválenému
rozpočtu roku
2015
<br> 2 199
<br> 120,3 %
<br> Nejvýznamnějšími běžnými výdaji je financování regionálního a soukromého školství ve výši
7 682 mil.Kč a oblast dopravy zejména dopravní územní obslužnost (1 258 mil.Kč) a
příspěvek Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci (1 106 mil.Kč)
včetně oprav silnic (452 mil.Kč) <.>
<br> Kapitálové výdaje – 636 mil.Kč (4,7 % celkových výdajů)
v mil.Kč
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/273757

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Bohušovice nad Ohří
30. 10. 2025
30. 10. 2025
29. 10. 2025
17. 10. 2025
17. 10. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Město Bohušovice nad Ohří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz