« Najít podobné dokumenty

Město Hoštka - Návrh rozpočtu na rok 2016 - Ústecký krajnové!

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hoštka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu na rok 2016 - Ústecký krajnové!

E le kıronlcky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201i ;
<br> 26.11.2015 'ł 3:54:30
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na Období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančních mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případné růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém
programovacím období EU 2014+.Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl oblígatornich (povinných) výdajů na 90,3 "/0
celkových výdajů,což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> _ ëëÍ-PŠ ľtfiłale.<.> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ 13.91.0._ _ _
<br> Kapitálové výdaje 636
I Saldo: přfimy - výdaje 289 I
<br> _ EFPÉIÍQÖBY [nlflülýý'] '_eì ____________________ _ _,<.>.<.>.<.> _ _ 1Q5._ _ _
<br> _ Q!ë_f9vý_fëf11ę°_ëfł1iö_-_29ëöì __________________________ _ -7.5._ _ _
<br> _ 61261552 HSÉÍÉ'! Ětëľli 2911.-.29Í4ł _______________________ _ :8.0._ _ _
<br> _ Ě'E'ÉĚÍĚĚ Ěsľif'! ĚÉŠIH ĚQĹ4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JHU._ _ _
<br> _ëE'éľ'fë JESIÍEI! EIEŠIQVÉÉDQ [à_“10?_2932_ : ÍŠQĹ5 _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _“1Q9._ _ _
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ˇ'-
<br> Pr |my- 13 935 rniı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br> _ Pêñqvëpjiìnjv _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,_ _ j q F _ 4 490 32,2
<br>
<br> _flççąúflyępšrw----___-----------_ ĹĹĹĹĹĹĹSĹQŠĹĹĹ ĹĹĹĹĹĹĹĹ2LQĹĹĹĹ
_ KaPitàJQVš Příjmy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1.59._ _ _ _ _ _ _ _ _.111- _ _ -
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) _ 8 896 63,8
ł 62,6%
<br> I 1,2%
<br>
<br> I 1,1%
<br> 'ˇ 29% v 32,2%
<br> ı daňové příjmy.r nedañové příjmy ı kapitálové příjmy
ı neinvestiční transfery ı inveáični transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) flšší
o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména Zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečné na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně
z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br> -Vzdělávání 3.ŠL<QI§I<_Š_S_IU_ÉPK.<.>.<.>.<.>._ <.>
_Ełqpffêve ____________________ _ <.>
_êqfiiàiflj :rád _________________ _ _
<br> Í'CĚÍD'IQSÉ traiêtšhpýřąd.“ __________ - <.>
-CJ/zemní [0.2133.993319201 [30D.<.>.<.>.<.> _ <.>
-tšiqdçľıee 3.231'm01f'à.šinfıqsľ _____ _ _
_ 1511111913131.QQhIąn?.P51 [1191.911 _ _ _ _ _ _ _ _ _ <.>
Zemědělství,lesní a vodní hospodářství
<,> Ä 90.11! ąŰÄŽĹVPÍPÍ hP.pIQSĚŤĚŠÍ _ _ _ _ _ _ _ _ <.>
Činnost zastupitelstva
<br> 'Krizové- ř'iže'ni',pšž'á'rfií'ocñrañă a ' ' ' ˇ M
_ÍDÍĚQĹŰYQHĹZŠŠÉÍIVÉ'ľlľfi/.SYÉÍŠ'II _ _ _ _ _ _ _ <.>
Rezerva
<br>
<br>
<br> Schválený
rozpočet
na rok 2015
<br> _ _ _ _ _ _ - _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
<br> _ _ _ - _ _ _ _ _ ıııııı
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
<br> _ n n fl _ q _ _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-
<br> _ _ _ _ _ _ i ø ı --
<br> -ı--ı-ı--ııı-ıı-ıı-.n-
<br>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/271141

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hoštka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz