edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Duchcov.
Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016
<br> 26.11.15 13:54:30
<br>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rrok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2016 - 2020,s Rozpočtovými
pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatrıě působnosti
pro rok 2016,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro Zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků Z EU a dalších finančnich mechanismů
k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména
úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné
křádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvoiněho zahajováni výzev v novém
programovacím obdobi EU 2014+.Toto a vysoké Zůstatky finančních prostředků na Fondu
investic a oprav Ústeckého kraje,Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru
kapitálových výdajů na celkových výdaj ich ve srovnání s předchozími roky na 4,7 %.Přesto
je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,provozní přebytek
ve výši 148 mil.Kč.Nově je do rozpočtu Zahrnuto v Souládu s prioritami kraje 452 mil.Kč
na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů <.>
Na rozdíl od minulých let se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 90,3 %
celkových výdajů,což Znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského
Zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br>
<br> _ęéžpé yýdaje u u _ _ fl n w h _ _ _ _ _ _ w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 13 010
<br> Kapitálové výdaje 636
<br> I Saldo: Eřr'zmz - zzdał'e 289
<br>.Pfaštisdbv miduiýçb ist „v -.<.>.<.>.<.>.<.> - -19.5.-.<.>.<.>
<br>
<br>
<br>
<br> „_,Útëfqphfámęę 201.6.<.> -.29231.<.>.<.>.<.>._.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- 15.- - -
- âelëtëê iisztiüy.ýxërv 301.1;.2914.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> - „:§.0.<.> -.<.> -
-ăaléfřë iisřišçv Étërv.20.13.<.>.<.> - - - -.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> __.14.0.- - -
- âıšılétłsą listiny.ýtërqvšbe [àmQçRPlë z 201.5.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-.46.9.<.>.- -
Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ˇ,-
<br> PrIImM- 13 935 miı.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>
<br>._ Pêñętëyřiifljx.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4.4.99._.<.>.<.>._.<.>.3.2.2.<.> _ - -
<br> _.<.> NŘQëĚOyŠ PĚÍJ'W.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _.<.> 3.99.<.>._.<.> _.<.>._.2.9.<.> _ _.<.>
<br>.<.>.KŠPÍĚÉĂQVŠ.PĚÍÍNY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1.59.<.> _.<.>.<.>._ _.<.>.<.> 11.1-.<.>.<.>.<.> _
Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 63,8
<br>
<br> 62.6%
<br>
<br>
<br>
<br> :všii'ijı'tľàà.<.>.<.> - '
ř 23%.32,2%
<br> daňové a :ne-daňové Rapiiáiově příjmy
a neinvestiční tranäery I investiční tranäieçry
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015:
Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) vyšší
o 2 018 mil.Kč,tj.Zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben Zejména Zvýšením přijatých
transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé
náklady regionálního školství a daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný
ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (Zejména u daně
Z přidané hodnoty a daně Z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů Zůstala Zhruba Zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016
(5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst
o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména Z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vy' daie - 13 646 miı.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové třídění
<br>
<br>
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet
na rok 2015
<br> Návrh
rozpočtu
na rok 2016
<br> -Yědš 1.6!6'1111' §.ŠEQI§k_ë_5.I.UŽ-P!.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ -5.55.0.<.>.<.>.<.> _ -7.55.2.<.>.<.>.<.>.<.> -.55.3._ _
-QQPIëva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.- -2.561.<.>.<.>.<.> _ -2.510.<.>.<.>.<.>.<.> _.1.6.6._ _
-5912161151512.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>._ _ 55.0.<.>.<.>.<.> _ -1.21.2.<.>.<.>.<.>.<.>._.9.1- _ _
_Z.d_ľë*/_°I“.!Q_ľ\ii _______________________ _ _ 55.2.<.>.<.>.<.>._ _ 17.1.<.>.<.>.<.>.<.>._.5.5._ _
-91911651 15116165666666.“ ________________ _ _ 1167.<.>.<.>.<.>._ -4.116.<.>.<.>.<.>.<.>._.3.3.- _
-52.6.0161 [0326i.50651926156011 ___________ - _ 250.<.>.<.>.<.>._ _ 68.5.<.>.<.>.<.>.<.>._.2.6._ _
Iëıqu...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva
Další dokumenty od Město Duchcov | ||
---|---|---|
12. 02. 2025 | MgMT - Výzva k odstranění vozidla Škoda Fabia | |
11. 02. 2025 | Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou - Dražební vyhláška | |
11. 02. 2025 | Město Duchcov - OMHaI - Záměr se zřízením věcného břemene | |
06. 02. 2025 | Město Duchcov - EO - OZNÁMENÍ schválená rozpočtová opatření na rok 2025 | |
05. 02. 2025 | Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva města Duchcova dne 13.2.2025 | |
...a další |