« Najít podobné dokumenty

Město Černošice - Návrh rozpočtu 2016

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Černošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příjmy, výdaje

Návrh rozpočtu dle ODPA na rok 2016 v tis.Kč
OdPa
<br> Pol
<br> Název
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Rozpočtové příjmy
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož <.>
<br> 13 900,00
<br> 0,00
<br> 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
<br> 6 800,00
<br> 0,00
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
<br> 1 200,00
<br> 0,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 14 800,00
<br> 0,00
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 30 700,00
<br> 0,00
<br> 3 560,00
<br> 0,00
<br> 1341 Poplatek ze psů
<br> 470,00
<br> 0,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 110,00
<br> 0,00
<br> 25,00
<br> 0,00
<br> 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př <.>
<br> 300,00
<br> 0,00
<br> 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
<br> 600,00
<br> 0,00
<br> 1361 Správní poplatky
<br> 28 630,00
<br> 0,00
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí
<br> 12 100,00
<br> 0,00
<br> 113 195,00
<br> 0,00
<br> 300,00
<br> 0,00
<br> 6,50
<br> 0,00
<br> 4 500,00
<br> 0,00
<br> 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity
<br> Bez ODPA - daně a poplatky
2169
<br> Ostatní správa v prům,obch <.>,stav.a službách
<br> 2221
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2299
<br> Ostatní záležitosti v dopravě
<br> 2310
<br> Pitná voda
<br> 20 130,00
<br> 0,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> 160,00
<br> 0,00
<br> 3113
<br> Základní školy
<br> 420,00
<br> 0,00
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 50,00
<br> 0,00
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 450,00
<br> 0,00
<br> 3392
<br> Zájmová činnost v kultuře
<br> 390,00
<br> 0,00
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> 20,00
<br> 0,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 517,88
<br> 0,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 438,44
<br> 0,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> 60,00
<br> 0,00
<br> 3636
<br> Územní rozvoj
<br> 300,00
<br> 0,00
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 25,00
<br> 0,00
<br> 3723
<br> Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
<br> 80,00
<br> 0,00
<br> 3725
<br> Využívání a zneškodňování komun.odpadů
<br> 1 280,00
<br> 0,00
<br> 3769
<br> Ostatní správa v ochraně životního prostředí
<br> 300,00
<br> 0,00
<br> 4350
<br> Domovy pro seniory
<br> 1 970,00
<br> 0,00
<br> 4351
<br> Osobní asist <.>,peč.služba a podpora samost.bydlení
<br> 780,00
<br> 0,00
<br> 5311
<br> Bezpečnost a veřejný pořádek
<br> 1 800,00
<br> 0,00
<br> 6171
<br> Činnost místní správy
<br> 1 174,00
<br> 0,00
<br> 6310
<br> Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
<br> 100,00
<br> 0,00
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> 600,00
<br> 0,00
<br> 3636
<br> Územní rozvoj
<br> 8 500,00
<br> 0,00
<br> 5512
<br> 500,00
<br> 0,00
<br> 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> Požární ochrana - dobrovolná část
<br> 51 218,50
<br> 0,00
<br> 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
<br> 25 966,50
<br> 0,00
<br> 2 757,00
<br> 0,00
<br> 79 942,00
<br> 0,00
<br> 237 988,82
<br> 0,00
<br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Bez ODPA - dotace
<br> Rozpočtové příjmy celkem
<br> Návrh rozpočtu dle ODPA na rok 2016 v tis.Kč
OdPa
<br> Pol
<br> Název
<br> Příjmy
<br> Výdaje
<br> Rozpočtové výdaje
Běžné
2212
<br> Silnice
<br> 0,00
<br> 1 110,00
<br> 2219
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 0,00
<br> 465,00
<br> 2221
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 0,00
<br> 720,00
<br> 2229
<br> Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> 0,00
<br> 170,00
<br> 2310
<br> Pitná voda
<br> 0,00
<br> 8 515,48
<br> 2321
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
<br> 0,00
<br> 6 422,80
<br> 3111
<br> Mateřské školy
<br> 0,00
<br> 3 998,69
<br> 3113
<br> Základní školy
<br> 0,00
<br> 11 132,27
<br> 3231
<br> Základní umělecké školy
<br> 0,00
<br> 325,11
<br> 3314
<br> Činnosti knihovnické
<br> 0,00
<br> 241,00
<br> 3319
<br> Ostatní záležitosti kultury
<br> 0,00
<br> 12,00
<br> 3349
<br> Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
<br> 0,00
<br> 763,00
<br> 3392
<br> Zájmová činnost v kultuře
<br> 0,00
<br> 883,00
<br> 3399
<br> Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř <.>
<br> 0,00
<br> 1 297,00
<br> 3412
<br> Sportovní zařízení v majetku obce
<br> 0,00
<br> 211,00
<br> 3421
<br> Využití volného času dětí a mládeže
<br> 0,00
<br> 1 050,00
<br> 3612
<br> Bytové hospodářství
<br> 0,00
<br> 221,00
<br> 3613
<br> Nebytové hospodářství
<br> 0,00
<br> 132,00
<br> 3631
<br> Veřejné osvětlení
<br> 0,00
<br> 1 700,00
<br> 3632
<br> Pohřebnictví
<br> 0,00
<br> 104,10
<br> 3633
<br> Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
<br> 0,00
<br> 30,00
<br> 3635
<br> Územní plánování
<br> 0,00
<br> 200,00
<br> 3636
<br> Územní rozvoj
<br> 0,00
<br> 1 779,04
<br> 3639
<br> Komunální služby a územní rozvoj j.n <.>
<br> 0,00
<br> 8 367,60
<br> 3722
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů
<br> 0,00
<br> 7 100,00
<br> 3723
<br> Sběr a svoz ost.odpadů (ji...

celková bilance

Návrh rozpočtu 2016
Celková bilance
v tis.Kč
řádek
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Návrh 2016
<br> Skutečnost 2014
<br> změna
<br> 1
<br> Celkem výdaje
<br> 302 840
<br> 208 472
<br> 231 214
<br> 31,0%
<br> 2
<br> Celkem příjmy
<br> 237 989
<br> 216 079
<br> 269 775
<br> -11,8%
<br> 3
<br> Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)
<br> -64 851
<br> 7 607
<br> 38 561
<br> 4
<br> Zapojení dlouhodobého úvěru
<br> 9 000
<br> 0
<br> 10 862
<br> 5
<br> Splácení úvěrů a půjček
<br> 16 299
<br> 17 007
<br> 16 236
<br> 0,4%
<br> 6
<br> Změna stavu účtů
<br> 72 150
<br> 9 400
<br> -33 187
<br> -317,4%
<br> - zapojení zůstatku účtu
<br> 60 551
<br> 9 400
<br> -33 187
<br> - tržba z prodeje úřadu
<br> 11 600
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> - Nevyčerpané prostředky SF
<br> -17,1%
<br> 7
<br> Celkové náklady (ř.1 + ř.5)
<br> 319 139
<br> 225 479
<br> 247 451
<br> 29,0%
<br> 8
<br> Celková zdroje financování (ř.2 + ř.4 + ř.6)
<br> 319 139
<br> 225 479
<br> 247 451
<br> 29,0%
<br> 9
<br> Schodek rozpočtu (ř.8 - ř.7)
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 10 Zapojení úvěru k financování rozpočtového schodku
<br> schodek rozpočtu záporný,přebytek v případě kladného čísla

Načteno

edesky.cz/d/264350

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Černošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz