« Najít podobné dokumenty

Obec Červený Hrádek - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - LKO Borek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Červený Hrádek.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát
L
<br> P _ ÚZEMNÍSAMOSPRÁVNÉ CELKY !Účetní jednotka: IC:
<br> jNázev: Sdruženipro likvidaci komunálního od Právníforma:
<br> ÍSidIo: Krajířova 27,Dačice
<br> J L
<br> Předmět činnosti:
<br> \Íýkaz zisku a ztráty
<br>,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> 60616180 dobrovolný svazek obcí
<br> nakládání s odpady Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br>.l
<br> „„_z—J„„_
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2018 15:19:19 : 1 _ ' |,3 | 4 i Číslo Název položky su BĚŽNE UČETNÍ osoos| MINULÉ ÚČETNÍ osoosí položky.Hlavni činnost ] Hosp.činnost Hlavní činnost ] Hosp.činnost ] A.NÁKLADY CELKEM 2 703 684,40 0,00 2 395 030,20 0.00 |.Náklady z činnosti 2 398 684,40 0,00 2 114 590,20 0,00 1.Spotřeba materiálu 501 121 796,75 0,00 1 148,70 0,00 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Náklady na reprezentací 513 0,00 0,00 0,00 0,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní služby 518 58 608,23 0,00 56 470,74 0,00 13.Mzdové náklady 521 0,00 0,00 0.00 0.00 14.Zákonné sociální pojištění 524 0,00 0,00 0,00 0,00 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 532 732,00 0,00 -538,00 0,00 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 24.Dary a jiná bezúplatné předáni 543 0,00 0,00 0,00 0,00 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00 27.Tvorba fondů 548 0...
Rozvaha
l
<br> i Rozvaha
<br> l ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY osci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONU souonžNosn l Účetní jednotka: IČ: 60816180,' Název: Sdružení pro likvidaci komunálního od Právní forma: dobrovolný svazek obcí : jSídlo: Krajiřova 27,Dačice Předmět činnosti: nakládání s odpady l
<br> Ji Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) ! Okamžik sestavení: 22.1.2018 15:18:18
<br> l—,1 j 2.j 3 l 4 _: Čislo Název položky 1 su UČETNÍ OBDOBÍ l \ položky | BĚŽNÉ MINULÉ ? l ! BRUTTO j KOREKCE l NETTO i AKTIVA 63 152 940,65 36 346 364,64 26 806 576,01 26 433 693,55 CELKEM A.Stálá aktiva 50 480 727,00 36 346 364,64 14 134 362,36 16 199 447,61 I.Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0.00 0.00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ooenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0.00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 ?.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 50 480 727,00 36 346 364,64 14 134 362,36 16 199 447,61 1.Pozemky 031 7 385 016,00 0,00 7 385 016,00 7 365 016,00 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 40 821 136,54 34 605 583,18 6 015 553,36 7 997 539,61 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 1 329 585,00 664 792,00 664 793,00 747 892,00 movitých věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 875 989,46 875 969,46 0,00 0,00 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 69 000.00 0,00 69 000,00 69 000,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určen...
Příloha
_ Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sbj
<br> Pri Ioha j ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oeci,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> účetní jednotka: IČ: 60816180 Název: Sdružení pro likvidaci komunálního od Právní forma: dobrovolný svazek obcí Sídlo: Krajířova 27,Dačice Předmět činnosti: nakládání s odpady Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 22.1.2018 15:27:00
<br> A.1.[Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> E21.2.[Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky?.41 1200 S.v zn l ozd “ší h řd 's' n el 'S v o la a ua 'zacíMP/28/OEKO <.>
<br> ———— ?
<br> E\.3.[Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
<br> a) zásoby - účetní jednotka neúčtuje o zásobách
<br> b) mstupyúčtování o opravných položek - účetní jednotkaúčtuje o opravných položkách k 31.12.daného účetního období C)L _„isování majetku - účetní jednotka používá roční rovnoměrné odpisy u majetku,u odpisu skládky používány roční výkonové odpisy
<br> d) fondy - účetní jednotka nepoužívá
<br> e) specifické postupy účtování - účetní jednotka nepoužívá
<br> ' 563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
<br> Učetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č <.>,ře ' " s ch pt pi u,ng č,701-č.710 a MPI28/OEKO <.>
<br> IS vyhlášky č.410/2009 Sb.<.> ve znění oozděi í ed “5“
<br> Sestaveno k: 31.12.201 7 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> ha A.1.—A.3.IČ: 60816180 Stránka: 12 1
<br> 'ní jednotka: Sdružení pro likvidaci komunáíního odpadu Borek
<br> '— Išřílol;
<br> '— ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: 60816180 Název: Sdružení pro likvidaci komunálního od Právní forma: dobrovolný svazek obcí Sídlo: Krajířova 27,Dačice Předmět činnos...
Výkaz fin 12
Ministerstvo financí čR
<br> schváleno č.j.1111138 224/2002
<br> Í Fin2-12M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ oecí
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO:
<br> 2017
<br> 12
<br> 60816180
<br> sestavený k 31.12.2017 v Kč na dvě desetinná místa
<br> ]
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,Krajli'ova 27,Dačice
<br> [.Rozpočtové příjmý,Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2131 Příjmy Z Pronáímu pozemků 0,00 0,00 8 826,00 3722 2132 Příjmy 7- Pronáimu ost nem- & jejich čás 3 732 000,00 3 732 000,00 3 829 650,00 3722 „„ 3 732 000,00 3 732 000,00 3 838 476.00 6310 Příjmy & výdaje z úvěr.fínanč.operací 6310 2141 Příjmy z úroků 3 000,00 3 000,00 885,86 6310 **“ 3 000,00 3 000,00 885,86 Celkem _ _ _ 3 735 000,00 3 735 000,00 3 839 361,86
<br> oddíl !./ 1
<br> Il.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf pojožka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b 1 2 3 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 5139 Nákup materiálu in 5 000,00 150 945,00 147 374,15 3722 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 15 022,00 3722 5166 Výdaje na dodam pořízení ínfonnací 30 000,00 30 000,00 23 958,00 3722 5168 Zpracování XXX a služby SOUV- s IT & kom XX XXX,00 15 000,00 8 143,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 35 636,00 3722 5171 Výdaje na dodavatel-zajišť-opravy & ůdrž 500 000,00 187 055,00 0,00 3722 6121 Budovy.XXXX a stavby X,XX XXX XXX,XX XXX 302,40 3722 **“ 620 000,00 620 000,00 396 435,55 6310 Přijmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00 2 628,00 6310 “** 3 000,00 3 000,00 2 628,00 6399 Ost.finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků st- rozpočtu 1 000 000,00 1 000 000,00 904 992,60 6399 “** 1 000 000,00 1 000 000,00 904 992,60 Celkem 1 623 000,00 1 623 000,00 1 304 056,15
<b...
Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření
“xf \n“ „.3
<br> ŽP/ÍŽÍ/OÁQ 07 Z
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD ML
<br> &?fíťi'f“.! __
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br>.EKONOMECKÝ ODBOR ODDĚLENÍ'PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENF OBCÍ Sp.zn.: OEKO-PŘ 7123412017ívlach stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
<br> dobrovolného svazku obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,ICO 60816180
<br> ?
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku ve dnech: 1.srpna 2017jako dílčí přezkoumání 26.března 2018 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek za rok 2017 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 22.1.2017 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2017 do 31.12.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Zdeňka Perníková
<br> Pověření k přezkoumání podle 5 5 č.42012004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2552012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.548/2017 dne 19.7.2017 a 11012018 dne 29.1.2018.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Pří přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXX - předseda XXXXX XXXXXXXXX - účetní sdružení
<br> U Zimního stadionu XXXXXX,370 76 České Budějovice.tel.: 386 720 111,fax: 386 359 084 e—podateín-a: posta©kraj-jihocesky.cz,www.kraj-jíhoceskyez
<br> Stránka 1
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzeně podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předm...
Zápis inventarizace
FF,/Géza ď,“ /
<br> z A P | s o výsledku řádné inventarizace provedené ke dni 31.12.2017
<br> za organizaci(úsek): Dobrovolný svazek obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,IČO: 60816180
<br> sepsaný dne: 19.ledna 2018 Den zahájení inventarizace: 8.ledna 2018 Den ukončení inventarizace: 19.ledna 2018
<br> Provedení fyzické inventury majetku se zúčastnila inventarizační komise vtomto složení:
<br> předseda inventarizační komise: Ing.XXXXX XXXXX
<br> členové inventarizační komise: lng.XXXXX XXXXXX,Vít Krušina
<br> Inventarizace byla provedena za přítomnosti odpovědného pracovníka:
<br> jméno: XXXXX XXXXXXXXX
<br> funkce: účetní
<br> který před započetím inventury prohlásil,že komisi předložil všechny doklady,týkající
<br> se stavu a pohybu majetku,že žádné předměty nebyly zatajeny a všechny předměty zapsané v evidenci jsou skutečně ve správě zařízení <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> podpis odpovědného pracovníka
<br> Inventarizační zápis je doložen těmito tiskopisy: 16 ks inventarizačních soupisů s přílohami Inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdily.Inventarizační komise potvrzuje svými podpisy,že - inventarizace byla provedena řádně v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/201 Sb <.>,o inventarizaci majetku a závazku
<br> - je si vědoma možných následků za nesprávné provedení inventarizace <.>
<br> V Dačicích dne 19.ledna 2018
<br> Inventarizační komise : Předseda :
<br> člen:
<br> člen:
Závěrečný účet

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK
Krajířova ul.27,380 13 Dačice
IČO: 60816180
<br> NÁVRH - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> Dobrovolný svazek obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu vznikl 19.8.1993,v současné době má 62 členských obcí.Orgány svazku tvoří valná hromada,představenstvo ( 7 členů ) a dozorčí rada( 3 členové) <.>
<br> Rozpočet
Rozpočet DSO byl schválen na valné hromadě dobrovolného svazku Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek dne 12.12.2016.Rozpočet DSO byl schválen jako přebytkový,celkové příjmy ve výši 3 735 000,- Kč,celkové výdaje ve výši 1 623 000,- Kč,financování ve výši 2 112 000,- Kč <.>
<br> Rozpočtová opatření
Změny v rozpočtu byly prováděny 2 rozpočtovými opatřeními,která byla prováděna dle skutečného průběžného vývoje na straně příjmů a výdajů,a to v rámci obecně závazných právních norem a dle interně schválených pravomocí a postupů <.>
<br> Příjmy
Příjmy celkem za rok představovaly částku 3 839 361,86 Kč,což je 102,79% schváleného ročního rozpočtu <.>
Třída
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
skutečnost
<br> 1 – Daňové příjmy
0,00
0,00
0,00
<br> 2 – Nedaňové příjmy
3 735 000,00
3 735 000,00
3 839 361,86
<br> 3 – Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
<br> 4 – přijaté transfery
0,00
0,00
0,00
<br> Příjmy celkem
3 735 000,00
3 735 000,00
3 839 361,86
<br>
Rozpis příjmů dle jednotlivých paragrafů a položek:
§
položka
text
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutečnost
<br> 3722
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
0,00
0,00
8 826,00
<br> 3722
2132
Příjmy z pronájmu nemovitostí
3 732 000,00
 3 732 000,00
3 829 650,00
<br> 6310
2141
Příjmy z úroků
3 000,00
3 000,00
885,86
<br>
<br> Příjmy celkem
3 735 000,00
3 735 000,00
3 839 361,86
<br>
<br> Výdaje
Výdaje jsou naplněny částkou 1 304 056,15 Kč,což je 80,35 % schváleného ročního rozpočtu <.>
Třída
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
skutečnost
<br> 5 – Běžné výdaje
1 623 000,00
1 456 000,00
1 137 753,75
<br> 6 – Kapitálové výdaje
0,00
167 000,00
166 302,40
<br> Výdaje celkem
1 623 000,00
1 623 000,00
1 304 056,15
<br>
Rozpis výdajů dle jednotlivých paragrafů a položek
§
položka
text
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
skutečnost
<br> 3722
5139
Nákup materiálu
5 000,00
150 945,00
147 374,15
<br> 3722
5163
Služby peněžních ústavů - pojištění
20 000,00
20 000,00
15 022,00
<br> 3722
5166
Výdaje na dodav.pořízení informací
30 000,00
30 000,00
23 958,00
<br> 3722
5168
Zpracování XXX a služby souv.s IT
XX XXX,XX
15 000,00
8 143,00
<br> 3722
5169
Nákup ostatních služeb
50 000,00
50 000,00
35 636,00
<br> 3722
5171
Výdaje na opravy a údržbu
500 000,00
187 055,00
0,00
<br> 3722
6121
Budovy,haly,stavby
0,00
167 000,00
166 302,40
<br> 6310
5163
Služby peněžních ústavů
3 000,00
3 000,00
2 628,00
<br> 6399
5362
Platby daní a poplatků st.rozpočtu
1 000 000,00
1 000 000,00
904 992,60
<br>
<br> Výdaje celkem
1 623 000,00
1 623 000,00
1 304 056,15
<br>
<br> Financování
Porovnáním příjmů a výdajů DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek vykazuje ke konci roku přebytek ve výši 2 535 305,71 Kč <.>
Třída
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
Skutečnost
<br> 8 – Financování
-2 112 000,00
- 2 112 000,00
- 2 535 305,71
<br>
Rozpis na jednotlivé položky
položka
text
Schv.rozpočet
Upr.rozpočet
skutečnost
<br> 8115
Změna stavu krát.prostředků na účtech
-2 112 000,00
- 2 112 000,00
- 2 535 305,71
<br>
Financování celkem
-2 112 000,00
- 2 112 000,00
- 2 535 305,71
<br>
<br> Majetek
DSO má v majetku nemovitý majetek v celkové hodnotě 43 026 711,- Kč a pozemky v celkové hodnotě 7 385 016,- Kč.Stav peněžních prostředků na účtu u České spořitelny k 31.12.2016 byl 12 672 213,65 Kč <.>
SU
AU
Název
Zůstatek k 31.12.2016
Přírůstek úbytek
Zůstatek k 31.12.2017
<br> 021
0600
Stavby – hala na tříděný odpad
2 245 907,00
137 440,00
2 383 347,00
<br> 021
0700
Stavby - skládka
37 366 789,54
0,00
37 366 789,54
<br> 021
0800
Stavby – odplynění trafo
1 071 000,00
0,00
1 071 000,00
<br> 022
0600
Samostatné movité věci – kogenerační jednotka
1 329 585,00
0,00
1 329 585,00
<br> 028
0000
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
875 989,46
0,00
875 989,46
<br>
<br>
<br>
<br>
031
0300
Pozemky – orná půda,vodní plocha
87 717,00
0,00
87 717,00
<br> 031
0310
Pozemky – orná půda – rozšíření skládky
3 965 200,00
0,00
3 965 200,00
<br> 031
0400
Pozemky – zastavěná plocha,nádvoří
42 190,00
0,00
42 190,00
<br> 031
0500
Pozemky – ostatní
3 289 909,00
0,00
3 289 909,00
<br>
<br>
<br>
<br>
042
0310
Nedokončený dlouh.hmotný majetek
69 000,00
0,00
69 000,00
<br> 231
<br> Základní běžný účet
10 136 907,94
3 839 361,86 +
12 672 213,65
<br>
<br>
<br> 1 304 056,15 -
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 081
0600
Oprávky ke stavbám – hala
1 497 268,00
83 181,00
1 580 449,00
<br> 081
0700
Oprávky ke stavbám – skládka
30 720 328,93
1 969 308,25
32 689 637,18
<br> 081
0800
Oprávky ke stavbám – odplynění
468 560,00
66 937,00
535 497,00
<br> 082
0000
Oprávky k sam.mov.věcem – kogenerační jednotka
581 693,00
83 099,00
664 792,00
<br> 088
0000
Oprávky k drobnému dlouh.hmot.majetku
875 989,46
0,00
875 989,46
<br>
<br> Pohledávky
...

Načteno

edesky.cz/d/2100883

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Červený Hrádek      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz