« Najít podobné dokumenty

Město Benátky nad Jizerou - Návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Benátky nad Jizerou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh

NÁVRH - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 až 2021,v tisících Kč
dle zákona 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Kalendářní rok 2017 2018 2018 2019 2020 2021 Poznámky
<br> skutečnost
<br> schválený
<br> rozpočet včetně
<br> změn k 9.4.2017
<br> vývoj k
<br> 30.4.2017
<br> střednědobý
<br> výhled
<br> střednědobý
<br> výhled
<br> střednědobý
<br> výhled
<br> Příjmy (v tis.Kč)
<br> sdílená daň 89 650,00 85 780,00 30 038,00 86 000,00 86 000,00 86 000,00 rozpočtové určení daní
<br> daň z hazardních her 8 844,00 5 500,00 2 510,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 položka 1381
<br> ostat.daň.příjmy 68 236,00 55 654,00 20 976,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 očekávají se konstantní příjmy
<br> nedaňové příjmy 21 148,00 15 611,00 6 122,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 očekávají se konstantní příjmy
<br> kapitálové příjmy 22 071,00 7 382,00 736,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00
odhad - pozemky Lokalita nad stadionem,lokalita
<br> Dražice,prům.zóna (bude upraveno dle vývoje)
<br> dotace souhrnné 6 168,00 6 509,00 2 170,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 odhad - nelze přesně stanovit
<br> dotace neinvestiční 793,00 3 631,00 124,00 - - - nelze odhadnout
<br> dotace investiční 2 580,00 13 982,00 6 382,00 - - - nelze odhadnout
<br> dotace obce 22,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 pouze za výkon st.správy
<br> dotace pro příspěvkové organizace města Benátky nad Jizerou 6 535,00 9 944,00 5 602,00 - - - z jiných veřejných rozpočtů
<br> fondy 620,00 650,00 149,00 650,00 650,00 650,00 odhadují se konstantní příjmy
<br> 226 667,00 204 667,00 74 833,00 175 774,00 170 774,00 170 774,00
<br> celkové příjmy poklesnou v souvislosti s poklesem
<br> kapitál.příjmů
<br> Výdaje (v tis.Kč)
<br> běžné výdaje -správa 20 703,00 25 306,00 6 791,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 lze počítat s konstantními výdaji
<br> 36 040,00 40 473,00 11 892,00 41 000,00 41 000,00 41 000,00 provozní příspěvky
<br> 392,00 481,00 - průtokové transfery
<br> 61,00 640,00 640,00 investiční příspěvky
<br> ostatní běžné výdaje,opravy 58 214,00 103 585,00 29 720,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
tyto výdaje klesnou v souvislosti se snižováním příjmů
<br> (vyrovnaný rozpočet)
<br> kapitálové výdaje 91 648,00 124 745,00 7 493,00 55 724,00 50 724,00 50 724,00
tyto výdaje klesnou v souvislosti se snižováním příjmů
<br> (vyrovnaný rozpočet)
<br> převody do fondů 620,00 650,00 149,00 650,00 650,00 650,00 lze počítat s konstantními výdaji
<br> finanční vypořádání min.let - - - - dotace
<br> 207 678,00 295 880,00 56 685,00 177 374,00 172 374,00 172 374,00
<br> Financování (v tis.Kč) tj.přebytek
<br> hospodaření předchozího roku
- 18 989,00 -
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> ostatní financování - 72 224,00 -
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> předpoklad
<br> vyrovnaného
<br> rozpočtu
<br> financování (v tis.Kč) sporoinvest - - - 1 600,00 1 600,00 1 600,00 stálá rezerva
<br> Saldo příjmů a výdajů 18 989,00 - 18 148,00 - - -
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých závazků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 není žádný dlouhodobý závazek,položka 8124
<br> Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ROZVAHA
<br> Dlouhodobé pohledávky 383,00 383,00 207,00 46,00 45,00 44,00 ROZVAHA,účet 469,upraví se dle nových skutečností
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územně samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě do 8.6.2018
<br> zřízené příspěvkové organizace

Načteno

edesky.cz/d/2025331


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Benátky nad Jizerou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz