edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brodec.
Elektronicky podepsao
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 —
<br> 01052017 16:01'32
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2020 v mil.Kč
<br> rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> Věcný obsah
<br> gag-mm _ É _ :::; chi -;u;\- ÉÍÚJÁ _ _ <.>
<br> vlastni příjmy _ __ransfe vlastní příjmy transfery 392 800 713 Emmia 652 349 471 prostředky minulých let 0 0 0 úvěr 2017 - 2020 367 534 592 úvěrový rámec 2016 - 2023 817 723 609 375 178 další předfínancování evropských projektů z cizích zdrojů 72 104 200 0 0 splátkyjistiny úvěru 2011 - 2014 * -137 -137 —137 -137 -25 splátky jistiny úvěru 2017 - 2020 “* x x x -150 -150 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 "*“ -387 -723 -609 -578 -482 splátky jistiny dalšího předfinancování -72 -104 -200 0 splátka návratné finanční
<br>.omoci —80 _ __—0 -80 x x
<br> RozoíL: zdroje - výdaje ' o o o o
<br> * úvěr 2011 — 2014 bude splacen k 31.3.2022 *“ úvěr 2017 — 2020 bude splacen k 31.12.2030 “* úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnně základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Předpoklady zpracováni:.Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br> financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buďjako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu <.>
<br> Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r.2017 z důvodu porovnatelností celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádáníje navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2018 - 2020 <.>
<br> Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj.na základě smluv sdopravci včetně možného navýšení vsouladu s legislativou <.>
<br> Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022
<br> Spolufinancováni projektů v mil.Kč 251 156 220 69 45
<br> Jde o vlastní podil kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládaný jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 — 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předňnancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 — 2023 a splácením do konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžitě výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II.a ill.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.ve stabilní roční výši cca 200 mil Kč — část formou financování výkonu služby obecného hospodářského zájmu (investiční potřeby) a část v rámci dotačního programu <.>
<br> V souvislosti se zajištěním ňnancování zejména investičních potřeb Ústeckého kraje nad rámec možností vlastních prostředků je schváleno otevření úvěru sčerpáním
<br> vletech 2017 - 2020 v celkové výši 1 500 mil.Kč.Úvěr bude splacen do konce roku 2030 <.>
<br>.Předpokládan...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva Rozpočet