edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kocelovice.
"Hodnotící zpráva za rok 2016 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za Svazek obcí Blatenska Jihočeského kraie
<br> Podkladem pro vypracování číselné části "zprávy" jsou roční účetní a finanční výkazy,doplněné o stručné,ale výstižné zhodnocení ostatních oblastí,které z účetních výkazů nelze zjistit <.>
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření,dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího <.>
<br> Ukazatel rozpočtu 2015 2016 Rozdíl.% plnění v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost skutecnostl 2016/2015 2016-2015 Nekonsolidované příjmy 4 346,00 4 346,00 3 317,00 3 311,00 -1 035,00 76,18 Příjmy po konsolidaci 4 346,00 4 346,00 3 317,00 3 311,00 -1 035,00 76,18 Nekonsolidované výdaje 4 075,00 4 075,00 2 943,00 2 714,00 -1 361,00 66,60 Výdaje po konsolidaci 4 075,00 4 075,00 2 943,00 2 714,00 -1 361,00 66,60 Financování - třída 8 -271,00 -271,00 -373,00 -597,00 -326,00 868,00 Saldo-HV před konsolidací 271,00 271,00 374,00 597,00 326,00 220,30 Saldo—HV po konsolidací 271,00 271,00 374,00 597,00 326,00 220,30
<br> Vkomentáři k tomuto bodu se uvedou další podrobnosti,které je nutno zdůraznit ve vztahu k uvedeným výsledkům,jako např.důvody zapojení třídy 8 -financování,důvody navýšení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet,významné vlivy na příjmy a výdaje apod <.>
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku <.>
<br> Počet změn rozpočtu 78 a provedených rozpočtových opatření 11
<br> Objem RO v Kč v příjmech l 742 697 a objem RO v Kč ve výdajích 1 358 735
<br> Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 1 742 697 a výdajích 1 358 735 Vkomentáři budou uvedeny významně vlivy,které vyvolaly nutnost provádět změny rozpočtu <.>
<br> 3.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku,stav peněžních prostředků).Dosažený přebytek Kč 596 609,64 Uvést důvody dosažení přebytku.Vzniklý schodek Kč.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Uvést příčiny jeho vzniku (např.nedosažení příjmů proč a kde,překročení výdajů proč a kde,vliv půjčky či úvěru proč a kde).Zůstatek na všech účtech celkem Kč 1 651 787,41 ztoho na ZBÚ 1 651 737,41 na jiných účtech a kterých 0 na fondech a kterých O
<br> 4.Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry,půjčky,výpomoci,prostředky fondů),porovnání jejich výše s předchozími XXXX a jejich podíl na celkových výsledcích.Použití rezervního fondu (objem 0 na co 0),fondu sociálních potřeb 0 rozvoje bydlení 0,dalšího fondu (jakého) 0 Použití úvěrů: objem 0 na co 0 půjček: objem 0 na co 0 návratných výpomocí: objem 0 na co 0 Současně uvést i zůstatek celkového úvěrového zatížení k 31.12.0 Vkomentáří uvést u jednotlivých titulů porovnání s minulým rokem - zvýšení,snížení a proč <.>
<br> 5.Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položekv meziročním orovnání <.>
<br> 2 1 2016 ' Vlastní příjmy po 0 5 Rořdll.% plnění.<.> <.>,„ „,„ skutecnosti konsolldam v tls.Kc upr.rozpocet skutecnost upr.rozpocet skutecnost 2016-2015 2016/2015 Daňové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní nedaňové 1 921,00 1 921,00 967,00 961,00 -960,00 50,03 Vlastní kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem vlastní příjmy 1 921,00 1 921,00 967,00 961,00 -960,00 50,03 Vkomentáři uvést bližší vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.Uvést případně i rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů.6.Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým.2 R '1 Ukazatel rozpočtu po 2015 016 skutččhlhsti % plnění konsolidaci v tis.Kč upr.rozpočet skutečnost upr.rozpočet skutečnost 2016-2015 2016/2015 Vlastní příjmy celkem 1 921,00 1 921,00 967,00 961,00 -960,00 50,03 Neinvest.dotace celkem 1 965,00 1 965,00 2 320,00 2 320,00 355,00 118,07 Investiční dotace celkem 460,00 460,00 30,00 30,00 —430,00 6,52 Ostatní,jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy po konsolid.4 346,00 4 346,00 3 317,00 3 311,00 -1 035,00 76,18
<br> Vkomentáři uvést podrobnosti,konkrétní vlivy a zdůvodnění nárůstu či poklesu jednotlivých objemů.Uvést případně i další rozhodující objemy uvnitř jednotlivých příjmů,které nebyly uvedeny v předchozím bodě <.>
<br> 7.Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů
<br> Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2016 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br> 13013 Zvýšení profesionalizace řízení SOB a obcí SOB 910 966,87 0,00 910 966,87
<br> 17027 Rozvoj Blatenska se SOBem 186 270,00 78 870,00 107 400,00
<br> X Celkem ze státního rozpočtu v Kč 1 097 236,87 78 870,00 1 018 366,87
<br> Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2016 v Kč UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno Rozdíl
<br> 433 Podpora cestovního mohu DSO 30 974,00 30 974,00 0,00
<br> 710 Společně se SOBem 60 000,00 60 000,00 0,00
<br> X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč 90 974,00 90 974,00 0,00
<br> Přehled dota...
Načteno
Meta
Rozpočet