« Najít podobné dokumenty

Obec Klíny - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klíny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201 £
<br> 20.11.20171011-1653
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 »— 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provoznich výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutná k řádnému fungování kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financovani projektů a poskytování finančních podpon
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (1 354 mil,Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen.přebytek
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil: Kčujsou stavební investice.POdll obligatorních (povinných) vydaju tvoří 85,3 % celkových vydaju.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvyšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> ROZpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br>.<.> Výdáiéfqeíkáím.ztoho: '
<br> „Běžpšýqaie
<br> Příjmy _ 16 043 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br>.<.> _Daňeténříimt ______________
<br> -Npgafioyéptumy„„„----_-_ÍÍÍŽ"
<br> _r9909005090t_-„__-_----„-_-_ÍÍ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Příjmy Ústeckého kraje vletech 2005 - 2013
<br> v mil.Kč 18 000
<br> 14 000
<br> 12000
<br> 10 000 „„
<br> 8 DUO
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> 1.<.>.:
<br> 2009 j 'žc'i'ój 2013"- WÍ.'.VŽÚ_1_4Í1 22015) 2018-"n.l- 201fj 2019
<br> 2015; ] "2012
<br> "lk 1304 „»127441ljj___12032.i' 119
<br> l l 12.1.95 3.1.9911.11 91.7.i.<.> 1.3935.<.> ? 1.4 339 ? 160.43 3
<br> ?““33 WM,<.> lrmUR,10043) 10933 u
<br> i 12572-: mel 1.41.42l12188t0995l 9.1.9? |.1291 % 0.4.05 E 099.3 15.455.<.>.12 j j *
<br>.<.>.<.> 9170i.12394.l-.1_1_945lj13.30 i,<.> íS.1.0.l 13.50.<.> l 1.500 „i ' „_ _ <.>
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) y_iLšíí o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie _ 16 057 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> : Návrh "_.<.> n,co.co : <.>,rOZpOČtU.<.> ' = „.<.>.! - narok2018 ' '
<br> _YÉdŠLáYÉ'lí„?„ŠĚEIŠĚŠSJLLŽPX,<.> __„„.„„„_€3„1_7.í„._„9,9?z „„„„„„„„ 531.<.>.% Porota.---,---„-.<.> -„.„.<.>.<.> __-.<.> -.2.8_99_.<.> „-.—49.5% „„„„„„„„ že?.:„ÍjiššÍW 990189099 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 1 332.<.> - „_J_5Z2„ <.>,"- "19,8“ * „000099.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 5 „za.<.>.::“jzuížw „91009835995900430041.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4 19--.<.> ---.521--Z,-„Í„_IPLÍIÍÍÍIÍZ1ŠEJÍÍŽ „ÍĚ'QVý9f10_V9.3_ZŠJmOl/ÉĚÍDDQS!.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3.<.> 89„ „___499 „„„„„„„„„ %,ě„_ „---ZJW „0040590 99000499049395 „„„„„„„„„„„„ 3 9.9.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„.39% „„„„„„„„„ 2,4 „„„„„„„ 118.<.> _ „.Qšenlní.cazyqiaroštmímcb „„„„„„„„„„„ 2 39.<.>,<.>.„„ „_.<.> „359 „„„„„„„„„ 22,1 „„„„„„„ 2 5404.<.> „„ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- „9403309541124šůetnthaptqařsqí.<.>.<.>.<.>.__.-„94.„.<.>.<.>.<.> „99 „„„„„„„„„ 06.551.-.„ĚÍDEQSIEÉSÉLLPÁÍÉÍĚÍY9„„.<.>.<.>.-„„.<.>,<.>.<.> __.„59_._.„.<.>.<.>.<.> Zí._________ 0.4.„„„„„„„ 2 Po.<.>.<.>,Krizové řízen í,požární ochrana a '.099L0y90ý_2090r90r0„syětém.„.<.>.<.>.<.> 3235 „„„„„„„„„ 0%.<.> - „___„m _.Rezerva 159 210 1,3 32,0 celkem 14 772 16 657 100,00 12,8
<br> IT'ransfery obecním školám
<br> u Příspěvky zřízeným příspěvkovým organi...

Načteno

edesky.cz/d/1910954

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Klíny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz