edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Věžky (Přerov).
Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPŘÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNO'STI
<br> Účetní jednotka: IC: 00600857 Název: Obec Véžky Právní forma: ÚSC Sídlo: Věžky 17 Předmět činnosti: veřejná Správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě- desetinná místa) Okamžik sestavení: 722018180202
<br> \ l
<br> 'l i 2 : 3
<br> Číslo „ " Název položky ' su ' ' BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ ' "i „MINULÉ ÚČETNÍ 053031 '2 položky Hlavní činnost Í Hosp.činnost ' Htavníčinn'ost Hl.-asp; činnost ]
<br> A,NAKLADY CELKEM 2 088 864,69 0,00 2 029 423,53 0,00
<br> l.Náklady z činnosti 1 991 070,29 0,00 1 944 875,13 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 111 188,78 0,00 107 538,14 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 179 607,84 0,00 149 902,39 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 6 818,00 0,00 6 413,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 387 061,00 0,00 277 592,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 248,00 0,00 244,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 13 071 „00 0,00 13 984,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 343 177,67 0,00 302 019,60 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 542 135,00 0,00 644 831,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociážní pojištění 524 67 842,00 0,00 116 660,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16,Zákonné sociální náklady 527 3 480,00 0,00 3 680,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční,531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 2 521,00 0,00 919,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 100,00 0,00 600,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 11 288,00 0,00 23 956,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.XXXXX a škody XXX X,XX X,XX X,00 0,00
<br> 27.Tvorba fondů 548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 250 751,00 0,00 258 543,00 0,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.Prodané pozemky 554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 58 792,00 0,00 22 656,00 0,00
<br> 36 Ostatní náklady z činnosti 549 12 989,00 0,00 15 337,00 0,00
<br> ||.Finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.Úroky 562 0,00 0,00 0,00 000
<br> 3.Kurzové ztráty 563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Výkaz zisku a ztráty.<.> '.<.> _ Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přeanOStí na dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Obec Věžky 10: 00600857 Stránka : 1 z 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,_ŠVÁZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: IČ: 00600857 Název: Obec Véžky Právní forma: ÚSC Sídlo: Véžky 17 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná mala) „ Okamžik sestavení: 7.2.2018 18:02:02 5 1 ' \ 2 ' Í ý'sýřwj'ý'li'řw'
<br> Číslo * " _“ ' * nasa; položky řřřřřř _T ští _ BĚŽNÉ ůčÉířNíýóeooBí.MlNu'yĚ'ú'čĚTNí OBDOBWÍWÍ POlOŽkY _ Hlavní činnost.Hosp.činnost.Hlavní činnost \ Hosp.činnosti? 5.Ostatní ňnanční náklady 569 0,00 0,00 0,00 0,00 lll.Náklady na transfery 67 584,40 0,00 61 558,40 0,00 2.vybraných místních vládních institucí na transfery 572 67 584,40 0,00 61 558,40 0,00 v.Daň z příjmů 30 210,00 0,00 22 990,00 0,00 Daň z příjmů 591 30 210,00 0,00 22 990,00 0,00 2.Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,00 0,00 Výkaz zisku a ztráty._ ' __ „ _.<.> " „ V * i.<.> sestavené k: 31.12.2017 (v Kč Špřesností'na dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka: Obec Věžky iČ: 00600857 Stránka: 2 z 3
<br> Název: Obec Véžky
<br> Sídlo: Věžky 17
<br> Číslo položky
<br> B <.>
<br> Výkaz zisku 5217557
<br> PWS-PPS-ůmť
<br> _;
<br> * VÝNOS7 CELKEM
<br> osma—suma
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> ÚZEMNl SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNl RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTl Účetní jednotka: IČ:
<br> Právní forma: Předmět činnosti:
<br> 00600857 ÚSC
<br> veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesnOstí na dvě desetinná místa)
<br> * Název pOiOžky * *
<br> Výnosy z činnosti
<br> Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb
<br> Výnosy z pronájmu
<br> Výnosy z prodaného zboží
<br> Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků
<br> Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále
<br> Výnosy z vyřazených ...
Rozvaha územní SAMOSP'RÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGIDNÚ SOUDRŽNOSTI
<br> účetní jednotka: ro: 00600857 Název: Obec Véžky Právní forma: ÚSC Sídlo: Véžky 17 Předmět činnosti: veřejná správa Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) j Okamžik sestavení: 722018 17:47:51 * """" __ ' ' _ 1_ _ 2 _ - 3_ _ 4 Číslo Název položky,su _ _ ÚČETNÍ oeooei Položky ? _ BĚŽNĚ _ _ _ _ " ' ; MINULĚ _ _ _ ___ BRUTTO _ KQREKCE _NETTO _ _ _ _ AKTIVA 22 590 721,95 13 886 057,58 8 704 654,37 8 027 723,35 CELKEM A.Stálá aktiva 20 266 903,42 13 886 057,58 8 380 845,84 6 397 596,84 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 156 842,90 156 842,90 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 25 277,90 25 277,90 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 131 565,00 131 565,00 0,00 0,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 18 377 060,52 13 729 214,68 4 647 845,84 4 664 596,84 1.Pozemky 031 _! 1 298 439,06 0,00 l 298 439,06 1 298 439,06 2.Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 12 922 160,70 10 181 492,00 2 740 668,70 2 839 408,70 4.Samostatné hmotné movité Věci a soubory hmotných 022 2 680 179,90 2 107 741,82 572 438,08 490 449,08 movitých věcí.<.> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 439 980,86 1 439 980,86 0,00 0,00 7.Ostatní díouhodoby' hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 36 300,00 0,00 36 300,00 36 300,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 Dlouhodobý finanční majetek 1 733 000,00 0,00 1 733 000,00 1 733 000,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 _1 733 000,00 0,00 1 733 000,00 1 733 000,00 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 ' 0,00 0,00 0,00 0,00 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 1.Poskytnuté návratné tinančni výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 0,00 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4.Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5.Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 6.Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trastery 471 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Oběžná aktiva 2 323 818,53 0,00 2 323 818,53 1 630 126,51 Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,spřesností na dvě desetinná místa)
<br> Účetní jednotka:
<br> Obec Véz'ky
<br> ro": 00600857
<br> Stránka :
<br> 125
<br> Rozvaha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,svÁzKY oecí,REGIONÁLNÍ RADÝ REGEONÚ SoUDRžNosrl
<br> Účetní jednotka: IC: 00600857 Název: Obec Věžky Právní forma: ÚSC Sídlo: Věžky 17 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Číslo položky
<br> _\
<br> 33 <.>
<br> Rozvaha
<br> PSDPONFDWPUNÉ
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 7.2.2018 17:47:51
<br> 1 2 3 V W * Název položky " __ ŠU _ _ _ __ i _ _ÚČETNÍ OSUD-tší Í * * BEZNE._ _ _ _ enurto ' KOREKCÉ f ' NÉTTO * i _ _
<br> Zásoby 0,00 0,00 0,00 Pořízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 Materiál na skladě 112 0,00 0,00 0,00 Materiál na cestě 119 0,00 0,00 0,00 Nedokončené výroba 121 0,00 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 Pořízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 Zboží na skladě 132 0,00 0,00 0,00 Zboží na cestě 138 0,00 0,00 0,00 Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky 93 150,00 0,00 93 150,00 Odběratelé 311 0,00 0,00 0,00 Směnkyk inkasu 312 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 62 940,00 0,00 62 940,00 Jině pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 0,00 0,00 Poskytnuté návratné finanční výpomocí krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 0,00 0,00 Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 30 210,00 0,00 30 210,00 Pohledávky za zaměstnanci 335 0,00 0,00 0,00 Sociální zabezpečení 336 0,00 0,00 0,00 Zdravotní pojištění 337 0,00 0,00 0,00 Důchodové spoření 338 0100 0,00 0,00 Daň z příjmů 341 0,00 0,00 0,00 Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 0,00 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0,00 Pohledávky za osobami mimo vybrané vladni...
Příloha č.5 k vyh
<br> ášce č.410/2009 Sb <.>
<br> Příloha územní SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oscí,REGIONÁLNÍ RADY REGIONÚ SOUDRŽNOSTI Účetní jed notka: íč: 00600857 Název: Obec Věžky Právní forma: ÚSC Sídlo: Věžký 1? Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 7220181810221 A.1.Informace podle 57 odst 3 zákona (TEkT)
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z—důvbdůukončení činností <.>
<br> A.2.informace pegas ? odst.4 zákona (TE_>5T_)
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu "o účetnictví,především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1._ 201_2_._
<br> A.3.informace podle 57 odst.5 zákona (TEXT)
<br> informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách “1 rchňování a vykazování
<br> 2 by - pořizovací cena,způsob účtování B;
<br> Drobný dlouhodobý majetek hmotný _ v pořizovací ceně od 1 do 40 tis.Kč
<br> Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis.Kč
<br> Hmotný a nehmotný DNI vytvořený vlastní činností — ve skutečných pořizovacích nákladech,v roce 2017 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností <.>
<br> Cenné papíry a majetkově účastí: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou;
<br> Ostatní finanční investice určené k obchodování - reálná hodnota,účtování výsledkové; ostatní finanční investice dle 527,odst.7 zákona o účetnictví <.>
<br> Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace.Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem <.>
<br> 2.Změny způsobů oceňování: Nenastaly <.>
<br> 3.Odpísový plán: Účetníjednotka provádí účetní odpisy.Odpísový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 <.>
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2017 nebyly realizovány v * 'ClZí mene.<.> - * 5.Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je XXX v případě dosažení hranice významnosti,kterou účetní jednotka stanovila ve výši 0,3-1% aktív dle celkově výše aktiv minulého roku -50.000,—Kč.V daném roce nebyla tvořena rezerva <.>
<br> 6.Jednotlivě účetní případy účetníjednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí,částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 50 tis.Kč s výjimkami,které se rozlišují vždy (energie) ato ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby 5 nevýznamnýmí
<br> r ímí rozdíly.__ „ _ __ __ _ _ _,__ _ __!
<br> Příloha“ A.1._/4,3.Účetníjednotka: Obec Věžky iČ: 00600857 Stránka: 12 r
<br> Sesiaveno-kf 31.12.2017 (v Kč,s_přesnostr' na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oací,REGIONÁLNÍ RADY RÉGIONÚ SOUDRŽNOSTI
<br> Účetní jednotka: iC: 00800857 Název: Obec Věžky Právní forma: 080 Sídlo: Věžky 17 Předmět činnosti: veřejná správa
<br> Sestaveno k: 31.12.2017 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) _ _ Qkamžíksestavení: „ 7.2,2018 18:02:21 _
<br> A.4.Informace podle 5 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Název položky ' ','"Pedroz- ' očami oaoosí položky ' vahový -.__ - A _ účet „ BEZNE " MINULE.P.|.Majetek a závazky účetní jednotky 0,00 0,00 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00 P.|l,Krátkodobé podmíněně pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předňnancování transferú 912 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 0,00 0,00 6,Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferú 916 0,00 0,00 P.|||.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o 923 0,00 0,00 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy 924 0,00 0,00 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 0,00 0,00 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou zjiných důvodů 926 0,00 0,00 P.|V.Další podmíněné pohledávky 0,00 0,00 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2,Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3,Krátkodobé podmíněné pohle...
Obec Věžky Věžky 1 7 751 19 p.Vlkoš
<br> Návrh Závěrečného účtu obce Věžky za rok 2017
<br> Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v planém znění zveřejňuje obec Věžky návrh na závěrečný účet obce za rok 2017 <.>
<br> Jsou zde obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích <.>
<br> Hospodaření obce bylo hospodárné a úsporné.Obec hospodařila dle schváleného rozpočtu,zastupitelstvo obce schválilo v roce 201 ? čtyři rozpočtové změny <.>
<br> 1) Plnění příjmů :: výdgjů za kalendářní rok 201 7
<br> Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy 2 214 400,00 2 616 854,11 2 540 029,89 Nedaňové příjmy 97 000,00 259 453,50 238 817,25 Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 Přijaté transfery 55 000,00 84 223,00 84 223,00 PRÍJMY CELKEM 2 366 400,00 2 960 530,61 2 863 070,14 Běžné výdaje 3 866 400,00 4 226 530,61 1 986 233.12 Kapitálové výdaje 234 000,00 234 000,00 VÝDAJE CELKEM 3 866 400,00 4 460 530,61 2 220 233,12 Tabulka druhu výdajů: Druh výdajů Rozpočet v Skutečnost Kč v Kč Doprava,vodní hospodářství,lesy apod.35 000,00 141 381,40 Služby pro obyvatelstvo,školství,kultura,sport,odpady,481 000,00 754 264,00 veřejné osvětlení,ochrana přírody apod.Bezpečnost státu a právní ochrana 26 000,00 24 33 6.75 Všeobecná veřejná správa a služby,zastupitelstvo,místní 3 324 400,00 1 300 250,97
<br> správa,ostatní veřejné služby.finanční operace apod <.>
<br> REKAPITULACE:
<br> skutečné příjmy : 2 863 070,14
<br> skutečně výdaje: 2 220 233,12
<br> převedeno do r.2018: běžný účet: 2 230 668,53 Kč (ČSOB 1 835 201,29 + ČNB
<br> 395 462,24)
<br> 2) Hospodařem's majetkem
<br> Výsledek inventarizace k 31.12.2017: V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky ani
<br> XXXXX a škody <.>
<br> Stav majetku dle inventarizace
<br> účet
<br> 018
<br> 019
<br> 021
<br> 022 <,>
<br> 028
<br> 031
<br> 042
<br> 069
<br> 231
<br> 261
<br> 262
<br> 311
<br>,081
<br> 082
<br> 314.389
<br> DDNM
<br> Ost.DNM
<br> Stavby,Oprávky
<br> Sam.mov.věci a soubory,Oprávky Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
<br> Nedokončený dlouhodhmmajetek Dlouhodobý Íinmaj etek
<br> Základní běžný účet ÚSC Pokladna
<br> Peníze na cestě
<br> Odběratelé
<br> 25 277,90 131 565,00 2 740 668,70 572 438,08 1 439 980.86 1 298 439,06 36 300,00 1 733 000,00 2 230 668,53 0,00 0,00
<br> 0.00
<br> Krátkodobposkytzálohy,Doh.účty pasívní 62 940,00
<br> 319 Pohledávky z přerozdělených daní 30 210,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0,00 321 Dodavatelé 62 167,57 331 Zaměstnanci 32 616,00 336 Zúčts institucemi SP 2 835,00 337 Zúčt.s institucemi ZP 5 296,00 341 Daň z příjmů 30 210.00 342 Jiné přímé daně 7 207,00 346 Pohledávky za ústředními rozpočty 0,00 347 Závazky k ústředním rozpočtům 0,00 349 Závazky k územním rozpočtům 0,00 374 Přijaté zálohy na transfery 18 340,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0.00 383 Výdaje příštích období 0,00 385 Příjmy příštích období 0,00 451 Dlouhodobé úvěry 0,00
<br> 3) Zpráva o gůsledku přezkoumání hospodaření obce zg- rok 2017
<br> Přezkoumání provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zák.čís.42012004 Sb.o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO,v platném znění,pracovníky odboru kontroly Kraj ského úřadu Olomouckého kraje lng.Procházkou a Bc.Ondruš-kovou Najmanovou,DiS.Závěr: „Při přezkoumání hospodaření obce Včžky za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
<br> V účtování mončm'ck rostředků ke státnímu ro očtu státním ondům :: ro očtům
<br> krajů a dotace poskytnuté
<br> 4)
<br> Účelový znak Účel poskytnuté dotace Poskytnuto Skutečně čerpáno 98 071 Volby do PS parlamentu 26 423,00 8 083,00
<br> 5) Překleg poskvtn litých příspěvků ;: dotgct' v roce 2017
<br> Poskytnut Svazu měst a obcí ČR Praha na členství ve Svazu měst a obcí České republiky příspěvek na r.2017' ve výši 2 574,40 Kč,DSO Mikroregionu Moštěnka na členství 7 420,00 a SSK Věžky na činnost 30 000.— Kč.Mysliveckému sdružení Hloužek Bochoř 5 000,- Kč.Českému svazu včelařů Vlkoš- Věžky 6 000,— Kč <.>
<br> Kontrolní systém je zabezpečován dle vnitřního Organizačmho předpisu — Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole <,>
<br> S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu ve Věžkách
<br> osn —,čžkí 751 19 “Julií res Přerm „*_- our—.<.> -.' 317
Ministerstvo financí ČR Fin 2 - 12 M schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ osci
<br> sestavený k XX.12.2017 v Kč na dvě desetinná místa
<br> 5 XXX XXXXX IČO: ' XXXX XX XXXXXXXX " *
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Věžky,Věžky 17
<br> ].Rozpočtové příjmy I
<br> Jaragraf Položka Text ! Schválgný i Rozppčget i Výgiedek od _,„„,i,_ __ _ 1 rozpocet _ 4 po zmenach „F7 pocatku roku | a : b ! 1 * 2 Í 3 0000 0000 1111 Daň Z příjmů fyZ- osob Placená piátci 442 000,00 526 278,58 526 278,58 0000 1112 Daň Z příjmu fyZ- osob Placená popiatník 54 000,00 58 587,47 20 234,34 0000 1113 Daň Z Přijmu fyz.osob vybíraná srážkou 46 000,00 48 984,68 48 984,68 0000 1121 Daň Z Příímů PfáV- OSOb 456 000,00 541 742,29 521 742,29 0000 1122 Daň Z Příjmů PráV- OSOb za obce 0,00 9 310,00 9 310,00 0000 1211 Daň Z Přidané 110an0 926 000,00 1 057 224,43 1 057 224,43 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 000 8 505,68 8 505,68 0000 1337 Poplatek za komunální Odpad 56 000,00 56 000,00 51 480,00 0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 480,00 0000 1381 Daň Z hazardnÍCh hei“ 0,00 6 264,75 6 264,75 0000 1382 Zrušený odv.z loterii a pod.her kromě 10 40000 10 40000 0 848,11 0000 1511 Daň Z nemOVitýCh VĚCÍ 220 000,00 289 556,23 279 677,03 0000 4111 NI př.nansf.ze všeob.pok|.sp.st.rozp.0,00 26 423.00 26 423100 0000 4112 Nl př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv 55 00000 57 80000 57 30000 0000 “*** 2 269 400,00 2 701 077,11 2 624 252,89 2321 Odvád.& čišt.odp.vod & nakládání s kaly 2321 2111 Příiiw Z POSRYÍOVÉHÍ S'UŽeb & výrobků 19 000,00 19 000,00 18 384,00 2321 **** 19 000,00 19 000,00 18 384,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 2111 Příjmy Z poskytování SIUŽBb & Výrobků 1 000,00 1 000,00 320,00 3314 **** 1 000,00 1 000,00 320,00 3612 Bytové hospodářství 3612 2132 Příjmy Z Dronáimu OSt- nem- & ieiich ČÉS 0,00 200,00 200,00 3612 **** 0,00 200,00 200,00 3613 Nebytové hospodářství 3613 2132 Příjmy Z Pronáimu OSt- nem- 61911011 (335 27 000,00 27 700,00 27 700,00
<br> oddíl/./ 1
<br> |.Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf * po|ožka ÍText Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> _.<.>.<.> _ <.>,_ __ _ „5329093 89 20190932 POČÉÍKU TDK!
<br> & b 1 2 3
<br> 3613 **** 27 000,00 27 700,00 27 700,00 3631 Veřejné osvětlení 3631 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky a náhrady 0100 9 250,00 9 166,00 3631 “** 0,00 9 250,00 9 166,00 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží 0,00 5 175,00 5 175,00 3722 **** 0,00 5 175,00 5 175,00 3725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitáldvé příspěvky a náhrady 18 000,00 20 859,50 20 859,50 3725 **** 18 000,00 20 859,50 20 859,50 5512 Požární ochrana — dobr.část 5512 2324 Přijaté nekapitálově příspěvky a náhrady 4 00000 4 00000 00000 5512 **“ 4 000,00 4 000,00 600,00 6171 Činnost místní správy 6171 2132 Příjmy Z Pronáimu ost.nem.alejich čás 12 000,00 124 407,00 124 407,00 0171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 000 5 862,00 5 302_00 6171 **** 12 000,00 130 269,00 130 269,00 6310 Příjmy a výdaje z úvěr,finanč.Operací 6310 2141 Příjmyz úroků 1 000,00 1 000,00 448,75 6310 2142 Přijmy Z podílů na zisku & dividend 15 000,00 41 000,00 25 695,00 6310 **** 16 000,00 42 000,00 26 143,75 Celkem 7 2 366 400,00 2 960 530,61 2 863 070,14
<br> oddil/./ 2
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> paragraf pojožka Schválený Rozpočet,Výsledek od
<br> _ _ _ _ _ _ _ rDZPOČĚĚV____ po změnách _ počátku Feist <,>
<br> a b 1 2 3
<br> 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dedevetei-ZeiiŠť-Oprevy & Údrž 14 000,00 123 347,00 123 347,00 2212 **** 14 000,00 123 347,00 123 347,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 5339 NeinV- iíenefery Cilit“ PO 17 000,00 17 000,00 0,00 2221 **** 17 000,00 17 000,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 2292 5323 Nemveetiční transfery krajům 0,00 14 840,00 0,00 2292 5339 NBinV- transfery eizírn PO 0,00 14 840,00 14 84000 2292 **“ 0,00 29 680,00 14 840,00 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 2321 5166 Výdaje na dedev.pořízení informací 4 000,00 4 000,00 3 194,40 2321 “** 4 000,00 4 000,00 3 194,40 3113 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční transfery Obsím 25 000,00 25 000,00 0,00 3113 “** 25 000,00 25 000,00 0,00 3117 První stupeň základních škol 3117 5321 Neinvestiční transfery obcím 55 000,00 55 000,00 0,00 3117 **** 55 000,00 55 000,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobníVýdale 8 000,00 8 000,00 7 800,00 3314 5169 Nákup ostatnich služeb 3 000,00 4 160,00 4 160,00 3314 “** 11 000,00 12 160,00 11 960,00 3319 Ost.záležitosti kultury 3319 5021 OstatníesebníVýd—sle 11 000,00 11 000,00 1 000,00 3319 **“ 11 000,00 11 000,00 1 000,00 3399 Zálež.ku|tury,církví a sděl.prostředků 3399 5139 Nákup materiálu ln 1 000,00 8 000,00 3 332,00 3399 5169 Nákup ostatních Služeb 41 000,00 41 000,00 0,00 3399 5175 Výdaje na pdř- věcí & Služeb - peheštění 11 000,00 11 000,00 10 913,00 3399 5194 Věcné dary 24 000,00 24 000,00 11 288,00 3399 **** 77 000,00 84 000,00 2...
Načteno
Meta
Prodej Pronájem Prodej Rozpočet Rozpočet Pronájem Rozpočet