edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boleboř.
Eiektronlcky podepsámo
<br> \ <.>
<br> a.<.>.-.-
<br> 20.11.2017 10:35:05
<br> OldHch Bubeníček
<br> hejtman Obce Ústeckého kraje Datum: 13.11.2017 JID: 1808481201'HKUUK Číslo jednací: 557350201? Vyřizuje/linka: Jana Stohlová1641 E-mail: stohiova.j©kr—ustecky.cz
<br> Zveřejnění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
<br> Vážená paní primátorko/starostko,vážený pane primátora/starosto <,>
<br> v příloze Vám zasílám návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018,který byl sestaven v souladu se zákonem č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.ZSOIZGOD Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádám Vás o jeho zveřejnění vhodným způsobem vsouladu s 5 11,odst.3,zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,nejpozději od 24.listopadu 2017 do 11.prosince 2017,kdy se koná zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje <.>
<br> Vpřííoze je současně uvedena nejzazší lhůta (doporučuji 4.prosinec 2017) pro podání písemných připomínek občanů kraje k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak,aby mohly být projednány v rámci jeho schvalování Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 11.prosince 2017 <.>
<br> Úplná znění návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 je zveřejněno na webových
<br> stránkách Ústeckého kraje viz odkaz http:!fwww.kr-usteckýczfvismoizobraz dok.asp?id org =450018&id kto=33394&p1=92706
<br> S pozdravem
<br> Příloha ' Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
<br> Ústecký kraj,Velká Hradební 31 18148,400 02 Ústí nad Labem Tel.: +420 475 657 111 Url: ww.kr-usted<y.cz IČ: 70892156 Bankovnl spojení: Česká spořitelna,a.s.Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad©kr-ustecky.cz DIČ: C270892156 č.ú.882733379f0800
<br> strana 1 i 1
<br> Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201.1 <.>
<br> 2011,:20171035:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působností pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % ceikových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> _ _ _ _ _ _ _ v mil._Kč ) Příjmy <.>,- * 16048 Výdaje celkem,z toho: 16 657 _Běžpéyýqale._____________ ' _____________________ 11 961 _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 _Saído: pH,-my výdaje -609 * Fmancovám celkem,z toho _ Q,<.> : *? '.; egg Prostředky minulých let.<.> * i * _.<.> 119 Úvěrový rámec 2016- 2023 * 792 Úvěr 2017 - 2021 ; 131 * Splátka jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 ; -21c ;.Splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 _ -137
<br> * Splátka návratné finanční výpomoci 2013 __ l -80 _
<br> Výdaje — 16 657 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Schválen' Návrh Pad",<.> _.Odvětvové třídění rozpočety rozpočtu "?dc?!k:\?$g MezirocrŠ/r na rok 2018 na rok 2018 "V 350% zmena V “ _\IědĚLál/ěflís_ŠBQĚKé-SJU-ŽPY _ _ _ _ _ __ _ _ _ 33-173 _____ 9-95? ________ 23.1? - _ - - _ _ _ 926- _ _ -Qeersva_________-_________.<.>.<.> ?-8?9_-,„.:-3.322 ________ gQ'l-u ___-J_5._7___ _ěqciá'fi-íyěťik"________--___.___-i_3J?-_.-_-J-5?% _________ 9-4 _______ * ELF-_- „%d-femme? ________________,_____ 5 29- _._ _ _ _ 5591 _________ 4-2 ------- 3 ...
Načteno
Meta
Rozpočet Jednání zastupitelstva