edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Brandov.
Elaklrcnicky podepsán:
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017.<,>
<br> 301172016 172055
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na _rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posíleni prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitaiízaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patři tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho: | 14 772
<br> _ BĚŽPŠ yýciajs _________________________________ 13: 3214._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje 442
<br> _ 8109?de minulým Le! ______________________
<br> _ Útěrstýjémsq 2Q19_—_29%3_ ___________________
<br> _ Saletta Hatín! ýtěrq atm-2914 ________________
<br> _ selátka 1383li ýtěfqubq £á_n109_291fž : 2522? _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> v'-
<br> Pr |my _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Psňwépííirux___-_-_-________-___ „---í—9.89 __________ 3 _4,_8____
<br> _ Negaííoyš příjmy __________________________ 3 95.- _ - _ - - - - _ _2,_8._ _ _
<br> Kapitalovepřumv ______7t3___ _______0--___5 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> : neinvestiční transfery,daňové pň'jmy.nedaňové příjmy
<br> * kapitálové příjmy.investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) vyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představuji nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie _ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvétvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> y_zgšlétánía.šenk? „SLUŽĚY _______ _Dpptaya ___________________ 599iělpítěpí ________________ _Zsícay9tniptví ________________ Gawaita ském ýtasiv _________ _Kytísra sppheoa památek _______.Tšbystcbwaa.zájmwáčjrlnpst _____ _Ú_Z<_=mní_r_oav_oí % sestrami.r_ueíz.<.>.<.>.Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ství % 99llfěfla„Ž_i\L03'1"30_ eestředí _ _ _ anpetzeětyeiteletta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a Jotssrqtapý ;éthqnpý _SXSIÉJTJ _____ Rezerva
<br> Podíl „ na celkových Meziroční rozpocet,__ _ a na rok 2016,- vydaly; 2017 zmena v lo
<br> Schválený
<br> ___—__.__-—-_______ ___—___.__ ___________
<br> -_-—______.—--______ ---—_____.<.>.<.> _____-__.<.>
<br> _______________________________
<br> 109
<br> celkem
<br> 13 646
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> | Dotace obecním školám
<br> u Finanční pro středky zřízeným p říspěvkovým organizacím
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravní obslužnost
<br> ' 4,2%
<br> l 3,8%
<br>.0,3%:.1,1%
<br> | Projekty spolufinancované z EU | Provozní výdaje
<br>.Stavby
<br> nNákup investičního majetku
<br>.Rezerva
<br> B" "né výdaje _ 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů) v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017 Rozdil návrhu Změna Z ÍDhOi rozpočtu návrhu
<br> „_ Schválený rozpočtu roku Bezné ' na r0k 2017 a <.>
<br>,_._,_ rozpocet schváleného 2017 proti vydala Vydare Vydaie na rok 2015 „t schválenému celkem obli...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva Rozpočet